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索引号
/2023-00775
文号
发布机构
泾源县交通运输局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-09-24
名称
泾源县交通运输综合执法大队2021年部门决算
泾源县交通运输综合执法大队2021年部门决算
日期:2021-09-24 来源:泾源县交通运输局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

以县交通运输局名义实行统一执法,负责所辖区内(除国、省道外)公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理及自治区下放的道路运政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是:

(一)负责贯彻执行有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理的法律、法规、规章、行业标准等,实施交通运输行业综合行政执法。

(二)负责行业统计和市场信息引导;

(三)负责辖区道路旅客运输、道路货物运输等道路运输经营及站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁等道路运输相关业务的行业监督管理工作;

(四)负责辖区货物运输源头治理车辆超限超载等工作;

(五)承担所辖公路路政、道路运政、工程质量、安全生产的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等。

(六)负责对重点物资运输、紧急客、货运输进行调控、应急处置等工作;

(七)配合行业跨区域执法和重大违法案件查处和事故调查处理。

(八)完成县交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

机构情况,泾源县交通运输综合执法大队是交通局下属二级全额拨款独立核算的事业单位

总编制29人。2022年底实有人数27人,其中:管理岗5人、专业技术岗21人、工勤岗1人。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4550059.67

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

335,773.02


9


九、卫生健康支出

37

226,890.63


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

3,586,748.69


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

400,647.33


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

4,550,059.67


本年支出合计

55

4,550,059.67


用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

57

0.00

总计

28

4,550,059.67


总计

58

4,550,059.67


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,550,059.67

4,550,059.67






208

社会保障和就业支出

335,773.02

335,773.02






20805

行政事业单位养老支出

335,773.02

335,773.02






2080502

事业单位离退休

14,510.52

14,510.52






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

321,262.50

321,262.50






210

卫生健康支出

226,890.63

226,890.63






21011

行政事业单位医疗

226,890.63

226,890.63






2101102

事业单位医疗

176,693.10

176,693.10






2101103

公务员医疗补助

50,197.53

50,197.53






214

交通运输支出

3,586,748.69

3,586,748.69






21401

公路水路运输

3,586,748.69

3,586,748.69






2140101

行政运行

3,171,665.69

3,171,665.69






2140106

公路养护

134,583.00

134,583.00






2140112

公路运输管理

280,500.00

280,500.00






221

住房保障支出

400,647.33

400,647.33






22102

住房改革支出

400,647.33

400,647.33






2210201

住房公积金

259,449.00

259,449.00






2210203

购房补贴

141,198.33

141,198.33






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,550,059.67

4,134,976.67

415,083.00




208

社会保障和就业支出

335,773.02

335,773.02

0.00




20805

行政事业单位养老支出

335,773.02

335,773.02

0.00




2080502

事业单位离退休

14,510.52

14,510.52

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

321,262.50

321,262.50

0.00




210

卫生健康支出

226,890.63

226,890.63

0.00




21011

行政事业单位医疗

226,890.63

226,890.63

0.00




2101102

事业单位医疗

176,693.10

176,693.10

0.00




2101103

公务员医疗补助

50,197.53

50,197.53

0.00




214

交通运输支出

3,586,748.69

3,171,665.69

415,083.00




21401

公路水路运输

3,586,748.69

3,171,665.69

415,083.00




2140101

行政运行

3,171,665.69

3,171,665.69

0.00




2140106

公路养护

134,583.00

0.00

134,583.00




2140112

公路运输管理

280,500.00

0.00

280,500.00




221

住房保障支出

400,647.33

400,647.33

0.00




22102

住房改革支出

400,647.33

400,647.33

0.00




2210201

住房公积金

259,449.00

259,449.00

0.00




2210203

购房补贴

141,198.33

141,198.33

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4550059.67

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

335,773.02

335,773.02

0.00


9


九、卫生健康支出

38

226,890.63

226,890.63

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

3,586,748.69

3,586,748.69

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

400,647.33

400,647.33

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

4,550,059.67


本年支出合计

54

4,550,059.67

4,550,059.67

0.00

年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55

19,619.00

19,619.00


一、一般公共预算财政拨款

27



56

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

4,550,059.67



合计


4,550,059.67

4,550,059.67

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,550,059.67

4,134,976.67

415,083.00

208

社会保障和就业支出

335,773.02

335,773.02

0.00

20805

行政事业单位养老支出

335,773.02

335,773.02

0.00

2080502

事业单位离退休

14,510.52

14,510.52

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

321,262.50

321,262.50

0.00

210

卫生健康支出

226,890.63

226,890.63

0.00

21011

行政事业单位医疗

226,890.63

226,890.63

0.00

2101102

事业单位医疗

176,693.10

176,693.10

0.00

2101103

公务员医疗补助

50,197.53

50,197.53

0.00

214

交通运输支出

3,586,748.69

3,171,665.69

415,083.00

21401

公路水路运输

3,586,748.69

3,171,665.69

415,083.00

2140101

行政运行

3,171,665.69

3,171,665.69

0.00

2140106

公路养护

134,583.00

0.00

134,583.00

2140112

公路运输管理

280,500.00

0.00

280,500.00

221

住房保障支出

400,647.33

400,647.33

0.00

22102

住房改革支出

400,647.33

400,647.33

0.00

2210201

住房公积金

259,449.00

259,449.00

0.00

2210203

购房补贴

141,198.33

141,198.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,045,466.15


302

商品和服务支出

75,000.00


310

资本性支出


30101

基本工资

1,211,147.00



30201

办公费

70,555.46


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

707,152.33


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

652,200.00



30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

650,903.00


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

321,262.50


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.00


30207

邮电费

1,389.55


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

176,693.10


30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

50,197.53


30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

16,461.69


30211

差旅费

1,590.00


31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

259,449.00


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

14,510.52


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0.00

30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

14,510.52


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

0.00


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0.00

30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1,464.99


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

0.00


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

4059976.67

公用经费合计75,000.00


41,709.74

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决
08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0


0


0


0

28,805.48



0

28,805.48



0

28,805.48



注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:泾源县交通运输综合执法大队






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4550059.67元,支出总计4550059.67元。与2020年度相比,收入增加4550059.67元,增加100%、支出增加4550059.67元,增加100%,主要原因是2021年度为新纳入财政预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4550059.67元,其中:财政拨款收入4550059.67元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4550059.67元,其中:基本支出4134976.67元,占90.88%;项目支出415083元,占9.12%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4550059.67元,支出总计4550059.67元。与2020年度相比,财政拨款收入总计增加4550059.67元、增长100%、支出增加4550059.67元,增加100%,主要原因是2021年度为新纳入财政预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4550059.67元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出收入增加4550059.67元,增加100%,主要原因是2021年度为新纳入财政预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4550059.67元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出335773.02元,占7.38%;卫生健康(类)支出226890.63元,占4.99%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出3586748.69元,占78.83%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出400647.33元,占8.81%,其他支出0元占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4550059.67元,支出决算为4550059.67元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4134976.67元,其中:人员经费1607806.1元,公用经费38661.26元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4045466.15元,较2021年度年初预算数一致;较2020年度决算数增加4045466.15元,增长100%。

2.商品和服务支出75000元,较2020年度年初预算数增加75000元,增长100%。

3.对个人和家庭的补助14510.52元,较2021年度年初预算数较年初预算数一致。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是年中调整预算,支付以前年度项目尾款;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出415083元。其中:人员经费0元,公用经费415083支出具体情况如下. 商品和服务支出415083元,较2020年度年初预算数增加415083元,增长100%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28805.48元,支出决算为28805.48元,完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加28805.48元.其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车运行维护费支出减少(增加)28805.48元,主要原因是2021年度为新纳入财政预算单位;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是0。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决28805.48元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为28805.48元,支出决算为28805.48元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出28805.48元,主要用于车辆维修等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,执法执勤车辆保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出75000比2020年度增加75000元,增长100%。单位因为交通体制改革2021年才新纳入县级财政预算。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门工程政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积1210.96平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆(执法执勤车辆价值65.31万元;办公家具价值22.71万元;其他资产价值43.12万元;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分名词解释

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