目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2022年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1.贯彻落实中央、自治区和市委、市政府发展的方针政策和法规,是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对我乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对我乡党的建设全面负责。大湾乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。5.完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
大湾乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。
(一)党政机构
1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡应急和目标任务的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导各村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
(二)事业单位
1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。
4.财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。
第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:元 | |||||
支出 | |||||
行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 34324114.9825 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13739539.51 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 35000 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 2306138.5525 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 20000 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1973362.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 428289.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 150000 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 796100 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 20927413.42 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 926182.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 1569726.6 | 1569726.6 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 727184 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 36630253.4574 | 本年支出合计 | 51 | 41292799.27 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 9497892.78.046 | 年末结转和结余 | 53 | 4835346.96 |
总计 | 27 | 46128146.23.786 | 总计 | 54 | 46128146.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 36,630,253.45 | 34,324,114.90 | 2,306,138.55 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,560,366.22 | 8,918,712.66 | 1,641,653.56 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,542,867.62 | 8,901,214.06 | 1,641,653.56 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 7,144,867.19 | 7,073,713.63 | 71,153.56 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,398,000.43 | 1,827,500.43 | 1,570,500.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 11,498.60 | 11,498.60 | 0.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11,498.60 | 11,498.60 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||||||
20402 | 公安 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | ||||||
2040220 | 执法办案 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,895,962.91 | 1,895,962.91 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631,462.91 | 1,631,462.91 | 0.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 343,114.00 | 343,114.00 | 0.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,365.60 | 772,365.60 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 515,553.31 | 515,553.31 | 0.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 250,500.00 | 250,500.00 | 0.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 250,500.00 | 250,500.00 | 0.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 428,289.86 | 428,289.86 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,289.86 | 328,289.86 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 274,099.24 | 274,099.24 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,190.62 | 54,190.62 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 681,200.00 | 681,200.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 481,700.00 | 481,700.00 | 0.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481,700.00 | 481,700.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 21,206,067.49 | 20,541,582.50 | 664,484.99 | ||||||
21301 | 农业农村 | 1,140,469.52 | 1,013,248.43 | 127,221.09 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 270,638.00 | 0.00 | 270,638.00 | ||||||
2130205 | 森林资源培育 | 270,638.00 | 0.00 | 270,638.00 | ||||||
21303 | 水利 | 16,655.92 | 0.00 | 16,655.92 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 16,655.92 | 0.00 | 16,655.92 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,348,019.05 | 8,098,049.07 | 249,969.98 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,946,885.41 | 3,831,927.43 | 114,957.98 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 4,351,133.64 | 4,216,121.64 | 135,012.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 11,430,285.00 | 11,430,285.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,430,285.00 | 6,430,285.00 | 0.00 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 707,057.00 | 707,057.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 219,125.97 | 219,125.97 | 0.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 727,184.00 | 727,184.00 | 0.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 727,184.00 | 727,184.00 | 0.00 | ||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 727,184.00 | 727,184.00 | 0.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 41,292,799.27 | 13,762,287.93 | 27,530,511.34 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,739,539.51 | 7,144,867.19 | 6,594,672.32 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,694,047.91 | 7,144,867.19 | 6,549,180.72 | |||||
2010301 | 行政运行 | 7,144,867.19 | 7,144,867.19 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6,549,180.72 | 0.00 | 6,549,180.72 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 11,498.60 | 0.00 | 11,498.60 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 11,498.60 | 0.00 | 11,498.60 | |||||
20132 | 组织事务 | 33,993.00 | 0.00 | 33,993.00 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 33,993.00 | 0.00 | 33,993.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||||
20402 | 公安 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||||
2040220 | 执法办案 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,973,362.91 | 1,631,462.91 | 341,900.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631,462.91 | 1,631,462.91 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 343,114.00 | 343,114.00 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,365.60 | 772,365.60 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 515,553.31 | 515,553.31 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 327,900.00 | 0.00 | 327,900.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 327,900.00 | 0.00 | 327,900.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 428,289.86 | 328,289.86 | 100,000.00 | |||||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,289.86 | 328,289.86 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 274,099.24 | 274,099.24 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,190.62 | 54,190.62 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 796,100.00 | 681,200.00 | 114,900.00 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 216,600.00 | 199,500.00 | 17,100.00 | |||||
2120104 | 城管执法 | 216,600.00 | 199,500.00 | 17,100.00 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 579,500.00 | 481,700.00 | 97,800.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 579,500.00 | 481,700.00 | 97,800.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 20,927,413.42 | 3,050,285.00 | 17,877,128.42 | |||||
21301 | 农业农村 | 1,382,423.43 | 0.00 | 1,382,423.43 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 369,175.00 | 0.00 | 369,175.00 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,013,248.43 | 0.00 | 1,013,248.43 | |||||
21303 | 水利 | 16,655.92 | 0.00 | 16,655.92 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 16,655.92 | 0.00 | 16,655.92 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,098,049.07 | 0.00 | 8,098,049.07 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,831,927.43 | 0.00 | 3,831,927.43 | |||||
2130505 | 生产发展 | 4,216,121.64 | 0.00 | 4,216,121.64 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 11,430,285.00 | 3,050,285.00 | 8,380,000.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,430,285.00 | 3,050,285.00 | 3,380,000.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 707,057.00 | 707,057.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 219,125.97 | 219,125.97 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,569,726.60 | 0.00 | 1,569,726.60 | |||||
22999 | 其他支出 | 1,569,726.60 | 0.00 | 1,569,726.60 | |||||
2299999 | 其他支出 | 1,569,726.60 | 0.00 | 1,569,726.60 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 134,400.00 | 0.00 | 134,400.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 8,297,983.00 | 0.00 | 8,297,983.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,297,983.00 | 0.00 | 6,297,983.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 275,337.00 | 275,337.00 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155,182.26 | 155,182.26 | 0.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 | |||||
229 | 其他支出 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 | |||||
22999 | 其他支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 | |||||
2299999 | 其他支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34324114.9 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15827118.22 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 35000 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 20,000.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,895,962.91 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 428,289.86 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 150,000.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 681,200.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 20,689,237.50 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 926182.97 | |||||||||
20 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 727184 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 1000000 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 34324114.9 | 本年支出合计 | 52 | 42380175.46 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,056,060.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8,056,060.56 | 54 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||
合计 | 28 | 42380175.46 | 合计 | 56 | 42380175.46 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 38,971,769.90 | 13,691,134.37 | 25,280,635.53 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 12,418,712.66 | 7,073,713.63 | 5,344,999.03 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,401,214.06 | 7,073,713.63 | 5,327,500.43 | |||
2010301 | 行政运行 | 7,073,713.63 | 7,073,713.63 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5,327,500.43 | 0.00 | 5,327,500.43 | |||
20129 | 群众团体事务 | 11,498.60 | 0.00 | 11,498.60 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 11,498.60 | 0.00 | 11,498.60 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||
20402 | 公安 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,895,962.91 | 1,631,462.91 | 264,500.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,631,462.91 | 1,631,462.91 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 343,114.00 | 343,114.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 772,365.60 | 772,365.60 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 515,553.31 | 515,553.31 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 250,500.00 | 0.00 | 250,500.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 250,500.00 | 0.00 | 250,500.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 428,289.86 | 328,289.86 | 100,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 328,289.86 | 328,289.86 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 274,099.24 | 274,099.24 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,190.62 | 54,190.62 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 681,200.00 | 681,200.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 199,500.00 | 199,500.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 481,700.00 | 481,700.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481,700.00 | 481,700.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 20,689,237.50 | 3,050,285.00 | 17,638,952.50 | |||
21301 | 农业农村 | 1,160,903.43 | 0.00 | 1,160,903.43 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 147,655.00 | 0.00 | 147,655.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,013,248.43 | 0.00 | 1,013,248.43 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,098,049.07 | 0.00 | 8,098,049.07 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,831,927.43 | 0.00 | 3,831,927.43 | |||
2130505 | 生产发展 | 4,216,121.64 | 0.00 | 4,216,121.64 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 11,430,285.00 | 3,050,285.00 | 8,380,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,430,285.00 | 3,050,285.00 | 3,380,000.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 926,182.97 | 926,182.97 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 707,057.00 | 707,057.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 219,125.97 | 219,125.97 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 727,184.00 | 0.00 | 727,184.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||
22999 | 其他支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | |||
301 | 工资福利支出 | 9157505.37 | 302 | 商品和服务支出 | 1997800 | 310 | 其他资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 1800658 | 30201 | 办公费 | 1077623.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 3311052.66 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30103 | 奖金 | 1083183 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30107 | 绩效工资 | 620750 | 30206 | 电费 | 17962.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 772365.6 | 30207 | 邮电费 | 14648.94 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 515553.31 | 30208 | 取暖费 | 80000 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 24843 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30307 | 医疗费 | 274099.24 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30308 | 公务员医疗补助缴费 | 54190.62 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 其他社会保障缴费 | 18595.94 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 434000 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30311 | 住房公积金 | 707057 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24303.33 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 159313 | 39906 | 赠与 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6906 | ||||||||
人员经费合计9157505.37 | 公用经费合计1997800 | |||||||||
合计 | 11155305.37元 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表金额单位:元 | |||||||||||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | |||||||||||||||||
2022年度预算数 | 2022年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
35000 | 35000 | 35000 | 32401.55 | 32401.55 | |||||||||||||
注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计36630253.45元,支出总计41292799.27元。与2021年相比收入45592465.78元,收、支总计45592465.78元。
二、收入决算总体情况说明
2022年度收入合计46128146.23元,其中:财政拨款收入34324114.9元,占74.4%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2306138.55元。
三、支出决算总体情况说明
2022年度支出合计41292799.27元,其中:基本支出13762287.93元,占33.3%;项目支出27530511.34元,占66.7%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计34324114.9元,支出总计34324114.9元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出13739539.51元,占本年支出合计的33.2%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)143304.35减少***元,下降***%,。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出41292799.27元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出13739539.51元,占33.2%;公共安全支出(类)支出35000元,占0.084%;文化体育与传媒(类)支出20000元,占0.048%;社会保障和就业(类)支出1973362.91元,占0.047%;节能环保支出150000元占0.036%;城乡社区支出796100元占0.0192%;,农林水(类)支出20927413.42元,占50.06%;住房保障(类)支出926182.97元,占0.022%,卫生健康支出等428289.86等占0.10%;灾害防治及应急管理支出727184元,占0.016%;其他支出1569726.6元,占0.38%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13596235.16元,支出决算为41292799.27元,决算数大于(小于)预算数的主要原因:。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41292799.27元,其中:人员经费9157505.37元,公用经费198000元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出9157505.37元。
2.商品和服务支出4348980.56元。
3.对个人和家庭的补助6740088元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元,支出决算为32401.55元,完成预算的92.57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32401.55元,完成预算的92.57%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0。2022年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年减3207.55元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5275.05元,下降(增长%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是;公务用车运行费支出燃油费增加。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决32401.55元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2022年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出32401.55元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出32401.55元,主要用于燃油费及保险费。2022年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2022年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年决算数减少元,降低100%,主要原因是:无府性基金预算财政拨款.
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2022年,本部门机关运行经费支出1997800元,比2021年增加75594.45元,增加0.8%。
(二)政府采购情况说明
2022年,大湾乡人民政府政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的 服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说
截至2022年12月31日,本部门房屋面积4491平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车2辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我乡组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个共涉及预算资金1013.11万元,绩效目标为:
十、绩效评价工作开展情况
资金下达至我单位后,大湾乡以项目为单位管理,各单位主要职责如下:
1.大湾乡:组织成立统筹整合资金项目部,实行双重管理。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表金额单位:元 | |||||||||
公开部门:泾源县大湾乡人民政府 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
各小组负责统筹整合资金项目的设计工作、项目技术评审、土建及安装造价在200万元以内的预算评审,项目施工阶段的技术服务指导、货物发放、设计变更审核、牵头组织项目验收、结算等事项。
2.项目监理单位:由项目法人依法依规择优选择具有行业资质的监理公司,组建统筹整合资金项目监理部,负责并联系项目所在乡镇、大湾乡单位对筹整合资金项目建设的全过程质量监管、技术交底、设计变更核实、工程量计量签证、结算初步审核等。
3.乡镇人民政府:合同签订后,组织辖区内统筹整合资金建设项目的进场施工安排,负责在项目实施过程中的矛盾协调、纠纷处理、进度督促,统筹整合资金项目项目(招标核准为自行选择施工单位项目)的施工单位的确定、合同签订、项目实施。
4.大湾乡:协助监理单位工作,牵头组织村一并抓好所在村水利项目的质量管理、工程量核实签证等工作。
5.项目村委会:负责对项目在村级公示栏进行张榜公示并预存相片,公示栏内容包括项目名称、实施内容、项目益效、工程造价、施工队伍、监理单位、质量监督管理人员信息(包括乡镇驻村干部、村级管理人员)、分片管理人员信息等,配合各参建单位做好矛盾协调、质量监督管理、工程量核实签证工作。
6.结算审计单位:在项目法人按照结算审核要求提供完整的结算资料后,尽早的确定审核人员,争取在项目验收后7个工作日内审结完毕,便于工程资金支付。
十一、绩效评价自评情况
(一)资金保障
1.中央、自治区衔接资金预算安排情况。2022年,安排我单位自治区衔接资金221.4万元(中庄村“出户入园”示范点建设项目204万元、基础母牛引进补贴项目17.4万元)。
2.市、县(区)安排本级衔接资金情况。
2022年,泾源县安排我单位县级衔接资金125万元(大湾乡中庄村、董庄村等基础设施提升项目120万元、项目管理费5万元)。
(二)项目管理
3.项目库建设管理情况。
大湾乡2022年中庄村肉牛养殖“出户入园”建设项目,项目入库按宁夏回族自治区县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理指南规定,项目于2022年3月20日入库;按规定的入库程序办理;乡级谋划申报项目,征得项目建设村,村委会研究并公示征求意见同意,项目入库申报计划报乡村振兴局备案,项目完成入库;后期根据项目实施情况,不定时维护更新项目库数据。
4.项目绩效管理情况。
根据县审批局《关于<大湾乡2022年肉牛养殖“出户入园”建设项目初步设计>的批复》(泾审批发〔2022〕54号),大湾乡于2月23日制定大湾乡2022年肉牛养殖“出户入园”建设项目实施方案,明确数量指标:新建标准化肉牛养殖双面圈棚3座,共计1800㎡;硬化场地2420㎡;新建铁艺围栏427.28m;新建铁艺大门1扇;新建青贮池700m³;新建草料棚300㎡;新建蓄水池100m³;新建排污管道300m;新建沉淀池30m³。经济效益指标:着重解决脱贫户,三类人群养殖难问题,鼓励脱贫户,三类人群入园养殖,人员不足鼓励一般户入园养殖,投入227.5万元(自治区衔接资金204万元,政府债资金23.5万元),建成肉牛养殖场,通过农民参与肉牛养殖,带动95户农民329人增加收益;等项目绩效目标。
项目实施过程中,进行季度绩效目标指标运行情况追踪监控,项目完工后,开展实地走访,调研受益群众满意度,综合考评。
5.信息公开和公告公示制度落实情况。
项目逐级按程序依次履行公开公示程序,乡村两级有完整的项目谋划入库公示,项目实施公示等。
6.跟踪督促及发行问题整改情况。
定期开展项目实施和资金支出进度实施情况检查。一是确保项目实施保质保量顺利进行,由乡项目分管领导及项目办工作人员定期不定期到现场开展检查;二是每笔资金支出都由项目分管领导提交乡党委会议研究后在进行支付,确保资金按相关要求及时支付。
(三)使用成效
7.有序推进项目实施等工作情况。
项目计划2022年3月15日前完成初步设计,招标等前期准备工作;2022年3月18日组织开标,中标单位为宁夏金鼎建筑工程有限公司;2022年7月20日完成验收工作以及投入使用阶段;项目实际于3月25日开工建设,8月5日竣工并完成竣工验收,验收结果为合格,可以投入使用;截至年底,资金已全部支付到位。
8.预算执行率。
我乡项目1年以内的资金预算执行率达到100%,1-2年的资金预算执行率达到100%,不存在2年以上的资金结转结余情况,自评得10分。
9.巩固拓展脱贫攻坚成果情况。
肉牛产业提质扩量。我乡2022年新建肉牛养殖示范村1个,培育肉牛存栏50头以上的养殖大户2家、家庭农场8家,现全乡肉牛存栏量50头以上养殖大户12家,100头以上合作社6家,打造“出户入园”养殖示范场4个,建设标准化养殖棚圈431座,肉牛存栏6235头,形成“大户带全村,合作社带全乡”的发展格局。建设完成牛营村、中庄村“出户入园”项目,鼓励380户养殖户完成入园集中养殖,实现“人畜分离”。(5分)
10.中央财政衔接资金用于产业比例
2022年,安排我单位的自治区衔接资金中,用于产业的资金共计204万元,涉及产业项目1个,资金占比100%。(5分)
(四)机制创新
我单位接受县级资金分配结果,科学合理计划本级年度资金使用情况,每一笔资金支出都经乡党委会议研究同意,严格履行资金支出审批程序,公开透明。(5分)。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
1.无
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