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索引号
640424032/2023-00127
文号
发布机构
泾源县黄花乡人民政府
责任部门
有效性
有效
公开日期
2023-09-25
名称
泾源县黄花乡人民政府2022年度部门决算
泾源县黄花乡人民政府2022年度部门决算
日期:2023-09-25 来源:泾源县黄花乡人民政府
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄花乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。

(一)党政机构

1.综合办公室。

2.党建工作办公室

3.经济发展办公室。

4.社会事务管理办公室。

5.综合执法办公室(应急管理办公室)。

(二)事业单位

1、民生服务中心(退役军人服务站)

2、农业综合服务中心

3、综治中心

4、财经服务中心

二、具体人员安排及工作职责

1.综合办公室

职    责:主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文件、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡各项工作的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室

职    责:主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、新时代文明实践、统战、民族宗教等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室

职    责:负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室

职    责:主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务及相关社会事务管理其他工作,承办乡党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室(应急管理办公室)

职    责:按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

6.民生服务中心(退役军人服务站)

责:负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责武装、退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

7.农业综合服务中心

责:负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

8.综治中心

责:负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。

9.财经服务中心

职    责:负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。

第二部分  2022年度部门决算表

收入支出决算总表














财决01表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府





2022年度





金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数全年预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数全年预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数全年预算数决算数
栏次
123栏次
456栏次
789
一、一般公共预算财政拨款收入110,780,117.9833,895,340.6133,395,340.61一、一般公共服务支出325,385,281.697,859,512.597,859,512.59一、基本支出5810,780,117.9810,724,400.3510,623,400.35
二、政府性基金预算财政拨款收入20.000.000.00二、外交支出330.000.000.00人员经费599,609,817.989,342,534.759,342,534.75
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.000.000.00三、国防支出340.000.000.00公用经费601,170,300.001,381,865.601,280,865.60
四、上级补助收入40.000.000.00四、公共安全支出350.0027,024.0027,024.00二、项目支出610.0026,258,731.0425,016,680.65
五、事业收入50.000.000.00五、教育支出360.000.000.00其中:基本建设类项目620.000.000.00
六、经营收入60.000.000.00六、科学技术支出370.00100,000.00100,000.00三、上缴上级支出630.000.000.00
七、附属单位上缴收入70.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00193,800.00193,800.00四、经营支出640.000.000.00
八、其他收入80.00440,400.00140,400.00八、社会保障和就业支出39842,215.921,707,798.711,707,798.71五、对附属单位补助支出650.000.000.00

9


九、卫生健康支出40390,099.65364,563.07364,563.07
66



10


十、节能环保支出410.00300,000.00300,000.00
67



11


十一、城乡社区支出42573,600.002,666,495.002,666,495.00经济分类支出合计6835,640,081.00

12


十二、农林水支出432,874,632.0021,556,730.3920,213,680.00一、工资福利支出697,565,113.75

13


十三、交通运输支出440.000.000.00二、商品和服务支出703,220,702.25

14


十四、资源勘探工业信息等支出450.000.000.00三、对个人和家庭的补助715,092,583.00

15


十五、商业服务业等支出460.000.000.00四、债务利息及费用支出720.00

16


十六、金融支出470.000.000.00五、资本性支出(基本建设)730.00

17


十七、援助其他地区支出480.000.000.00六、资本性支出7419,761,682.00

18


十八、自然资源海洋气象等支出490.000.000.00七、对企业补助(基本建设)750.00

19


十九、住房保障支出50714,288.72754,131.24754,131.24八、对企业补助760.00

20


二十、粮油物资储备支出510.000.000.00九、对社会保障基金补助770.00

21


二十一、国有资本经营预算支出520.000.000.00十、其他支出780.00

22


二十二、灾害防治及应急管理支出530.00340,000.00340,000.00
79



23


二十三、其他支出540.001,113,076.391,113,076.39
80



24


二十四、债务还本支出550.000.000.00
81



25


二十五、债务付息支出560.000.000.00
82



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出570.000.000.00
83


本年收入合计2710,780,117.9834,335,740.6133,535,740.61本年支出合计8410,780,117.9836,983,131.3935,640,081.00
使用非财政拨款结余280.000.000.00结余分配850.00
年初结转和结余290.002,647,390.783,447,390.78年末结转和结余860.000.001,343,050.39

30



87


总计3110,780,117.9836,983,131.3936,983,131.39总计8810,780,117.9836,983,131.3936,983,131.39
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。































— 1 —






收入支出决算表























财决02表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府










2022年度









金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余使用非财政拨款结余结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目代码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计缴纳企业所得税提取专用结余事业单位转入非财政拨款结余其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余
栏次1234567891011121314151617181920
合计3,447,390.78100,000.003,347,390.780.0033,535,740.6135,640,081.001,343,050.39176,803.001,166,247.390.000.000.000.000.000.000.001,343,050.39176,803.001,166,247.390.00
201一般公共服务支出900,527.00100,000.00800,527.000.007,136,315.597,859,512.59177,330.00176,803.00527.000.000.000.000.000.000.000.00177,330.00176,803.00527.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务900,527.00100,000.00800,527.000.007,122,635.597,845,832.59177,330.00176,803.00527.000.000.000.000.000.000.000.00177,330.00176,803.00527.000.00
2010301行政运行100,000.00100,000.000.000.005,957,739.335,880,936.33176,803.00176,803.000.000.000.000.000.000.000.000.00176,803.00176,803.000.000.00
2010302一般行政管理事务800,527.000.00800,527.000.001,164,896.261,964,896.26527.000.00527.000.000.000.000.000.000.000.00527.000.00527.000.00
20129群众团体事务0.000.000.000.0013,680.0013,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出0.000.000.000.0013,680.0013,680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.000.000.000.0027,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20402公安0.000.000.000.0027,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2040220执法办案0.000.000.000.0027,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出0.000.000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发0.000.000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出0.000.000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.000.000.000.00193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游0.000.000.000.00193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出0.000.000.000.00193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出77,800.000.0077,800.000.001,629,998.711,707,798.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出0.000.000.000.001,161,498.711,161,498.710.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080501行政单位离退休0.000.000.000.0098,900.0098,900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.000.00605,948.03605,948.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.000.00456,650.68456,650.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20820临时救助77,800.000.0077,800.000.00468,500.00546,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出77,800.000.0077,800.000.00468,500.00546,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.000.00364,563.07364,563.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生0.000.000.000.0096,250.0096,250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生服务0.000.000.000.0096,250.0096,250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.000.00268,313.07268,313.070.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗0.000.000.000.00222,594.75222,594.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助0.000.000.000.0045,718.3245,718.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出1,891.000.001,891.000.00300,000.00300,000.001,891.000.001,891.000.000.000.000.000.000.000.001,891.000.001,891.000.00
21103污染防治1,891.000.001,891.000.000.000.001,891.000.001,891.000.000.000.000.000.000.000.001,891.000.001,891.000.00
2110399其他污染防治支出1,891.000.001,891.000.000.000.001,891.000.001,891.000.000.000.000.000.000.000.001,891.000.001,891.000.00
21104自然生态保护0.000.000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2110402农村环境保护0.000.000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出453,476.000.00453,476.000.002,610,578.002,666,495.00397,559.000.00397,559.000.000.000.000.000.000.000.00397,559.000.00397,559.000.00
21201城乡社区管理事务0.000.000.000.00120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法0.000.000.000.00120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施400,506.000.00400,506.000.002,036,978.002,039,925.00397,559.000.00397,559.000.000.000.000.000.000.000.00397,559.000.00397,559.000.00
2120303小城镇基础设施建设397,559.000.00397,559.000.002,036,978.002,036,978.00397,559.000.00397,559.000.000.000.000.000.000.000.00397,559.000.00397,559.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出2,947.000.002,947.000.000.002,947.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生52,970.000.0052,970.000.00453,600.00506,570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生52,970.000.0052,970.000.00453,600.00506,570.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出430,892.000.00430,892.000.0020,079,330.0020,213,680.00296,542.000.00296,542.000.000.000.000.000.000.000.00296,542.000.00296,542.000.00
21301农业农村152,704.000.00152,704.000.001,271,537.001,421,099.003,142.000.003,142.000.000.000.000.000.000.000.003,142.000.003,142.000.00
2130119防灾救灾152,704.000.00152,704.000.000.00149,562.003,142.000.003,142.000.000.000.000.000.000.000.003,142.000.003,142.000.00
2130126农村社会事业0.000.000.000.00160,000.00160,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业农村支出0.000.000.000.001,111,537.001,111,537.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21303水利0.000.000.000.00315,860.00315,860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130306水利工程运行与维护0.000.000.000.00315,860.00315,860.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴278,188.000.00278,188.000.0010,484,772.0010,469,560.00293,400.000.00293,400.000.000.000.000.000.000.000.00293,400.000.00293,400.000.00
2130504农村基础设施建设274,000.000.00274,000.000.000.000.00274,000.000.00274,000.000.000.000.000.000.000.000.00274,000.000.00274,000.000.00
2130505生产发展4,188.000.004,188.000.0010,414,772.0010,399,560.0019,400.000.0019,400.000.000.000.000.000.000.000.0019,400.000.0019,400.000.00
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.000.000.000.0070,000.0070,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革0.000.000.000.006,844,921.006,844,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助0.000.000.000.004,844,921.004,844,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助0.000.000.000.002,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出0.000.000.000.001,162,240.001,162,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2139999其他农林水支出0.000.000.000.001,162,240.001,162,240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.000.00754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.000.00754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.000.00592,603.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴0.000.000.000.00161,528.24161,528.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.000.000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.000.000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2240703自然灾害救灾补助0.000.000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
229其他支出1,582,804.780.001,582,804.780.000.001,113,076.39469,728.390.00469,728.390.000.000.000.000.000.000.00469,728.390.00469,728.390.00
22999其他支出1,582,804.780.001,582,804.780.000.001,113,076.39469,728.390.00469,728.390.000.000.000.000.000.000.00469,728.390.00469,728.390.00
2299999其他支出1,582,804.780.001,582,804.780.000.001,113,076.39469,728.390.00469,728.390.000.000.000.000.000.000.00469,728.390.00469,728.390.00




































— 3.%d —










收入决算表











财决03表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府




2022年度



金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目代码科目名称小计其中:教育收费
栏次12345678
合计33,535,740.6133,395,340.610.000.000.000.000.00140,400.00
201一般公共服务支出7,136,315.597,015,315.590.000.000.000.000.00121,000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,122,635.597,001,635.590.000.000.000.000.00121,000.00
2010301行政运行5,957,739.335,836,739.330.000.000.000.000.00121,000.00
2010302一般行政管理事务1,164,896.261,164,896.260.000.000.000.000.000.00
20129群众团体事务13,680.0013,680.000.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出13,680.0013,680.000.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出27,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.00
20402公安27,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.00
2040220执法办案27,024.0027,024.000.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出193,800.00193,800.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,629,998.711,629,998.710.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出1,161,498.711,161,498.710.000.000.000.000.000.00
2080501行政单位离退休98,900.0098,900.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605,948.03605,948.030.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出456,650.68456,650.680.000.000.000.000.000.00
20820临时救助468,500.00468,500.000.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出468,500.00468,500.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出364,563.07364,563.070.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生96,250.0096,250.000.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生服务96,250.0096,250.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗268,313.07268,313.070.000.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗222,594.75222,594.750.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助45,718.3245,718.320.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.00
2110402农村环境保护300,000.00300,000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,610,578.002,610,578.000.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,036,978.002,036,978.000.000.000.000.000.000.00
2120303小城镇基础设施建设2,036,978.002,036,978.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生453,600.00453,600.000.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生453,600.00453,600.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出20,079,330.0020,059,930.000.000.000.000.000.0019,400.00
21301农业农村1,271,537.001,271,537.000.000.000.000.000.000.00
2130126农村社会事业160,000.00160,000.000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业农村支出1,111,537.001,111,537.000.000.000.000.000.000.00
21303水利315,860.00315,860.000.000.000.000.000.000.00
2130306水利工程运行与维护315,860.00315,860.000.000.000.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴10,484,772.0010,465,372.000.000.000.000.000.0019,400.00
2130505生产发展10,414,772.0010,395,372.000.000.000.000.000.0019,400.00
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出70,000.0070,000.000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革6,844,921.006,844,921.000.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助4,844,921.004,844,921.000.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助2,000,000.002,000,000.000.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出1,162,240.001,162,240.000.000.000.000.000.000.00
2139999其他农林水支出1,162,240.001,162,240.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金592,603.00592,603.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴161,528.24161,528.240.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.00
2240703自然灾害救灾补助340,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.00


















—4.%d —




支出决算表









财决04表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府



2022年度


金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码科目名称
栏次123456
合计35,640,081.0010,623,400.3525,016,680.650.000.000.00
201一般公共服务支出7,859,512.595,880,936.331,978,576.260.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务7,845,832.595,880,936.331,964,896.260.000.000.00
2010301行政运行5,880,936.335,880,936.330.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务1,964,896.260.001,964,896.260.000.000.00
20129群众团体事务13,680.000.0013,680.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出13,680.000.0013,680.000.000.000.00
204公共安全支出27,024.000.0027,024.000.000.000.00
20402公安27,024.000.0027,024.000.000.000.00
2040220执法办案27,024.000.0027,024.000.000.000.00
206科学技术支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
20604技术研究与开发100,000.000.00100,000.000.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出193,800.000.00193,800.000.000.000.00
20701文化和旅游193,800.000.00193,800.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出193,800.000.00193,800.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,707,798.711,161,498.71546,300.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出1,161,498.711,161,498.710.000.000.000.00
2080501行政单位离退休98,900.0098,900.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605,948.03605,948.030.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出456,650.68456,650.680.000.000.000.00
20820临时救助546,300.000.00546,300.000.000.000.00
2082001临时救助支出546,300.000.00546,300.000.000.000.00
210卫生健康支出364,563.07268,313.0796,250.000.000.000.00
21004公共卫生96,250.000.0096,250.000.000.000.00
2100409重大公共卫生服务96,250.000.0096,250.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗268,313.07268,313.070.000.000.000.00
2101101行政单位医疗222,594.75222,594.750.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助45,718.3245,718.320.000.000.000.00
211节能环保支出300,000.000.00300,000.000.000.000.00
21104自然生态保护300,000.000.00300,000.000.000.000.00
2110402农村环境保护300,000.000.00300,000.000.000.000.00
212城乡社区支出2,666,495.00573,600.002,092,895.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务120,000.00120,000.000.000.000.000.00
2120104城管执法120,000.00120,000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,039,925.000.002,039,925.000.000.000.00
2120303小城镇基础设施建设2,036,978.000.002,036,978.000.000.000.00
2120399其他城乡社区公共设施支出2,947.000.002,947.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生506,570.00453,600.0052,970.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生506,570.00453,600.0052,970.000.000.000.00
213农林水支出20,213,680.001,984,921.0018,228,759.000.000.000.00
21301农业农村1,421,099.000.001,421,099.000.000.000.00
2130119防灾救灾149,562.000.00149,562.000.000.000.00
2130126农村社会事业160,000.000.00160,000.000.000.000.00
2130199其他农业农村支出1,111,537.000.001,111,537.000.000.000.00
21303水利315,860.000.00315,860.000.000.000.00
2130306水利工程运行与维护315,860.000.00315,860.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴10,469,560.000.0010,469,560.000.000.000.00
2130505生产发展10,399,560.000.0010,399,560.000.000.000.00
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出70,000.000.0070,000.000.000.000.00
21307农村综合改革6,844,921.001,984,921.004,860,000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助4,844,921.001,984,921.002,860,000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助2,000,000.000.002,000,000.000.000.000.00
21399其他农林水支出1,162,240.000.001,162,240.000.000.000.00
2139999其他农林水支出1,162,240.000.001,162,240.000.000.000.00
221住房保障支出754,131.24754,131.240.000.000.000.00
22102住房改革支出754,131.24754,131.240.000.000.000.00
2210201住房公积金592,603.00592,603.000.000.000.000.00
2210203购房补贴161,528.24161,528.240.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出340,000.000.00340,000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出340,000.000.00340,000.000.000.000.00
2240703自然灾害救灾补助340,000.000.00340,000.000.000.000.00
229其他支出1,113,076.390.001,113,076.390.000.000.00
22999其他支出1,113,076.390.001,113,076.390.000.000.00
2299999其他支出1,113,076.390.001,113,076.390.000.000.00















— 4.%d —



一般公共预算财政拨款收入支出决算表



















财决07表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府








2022年度







金额单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目代码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
小计人员经费公用经费小计项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213141516
合计1,558,500.000.001,558,500.0033,395,340.6110,579,203.3522,816,137.2634,953,840.6110,579,203.359,342,534.751,236,668.6024,374,637.260.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出500,000.000.00500,000.007,015,315.595,836,739.331,178,576.267,515,315.595,836,739.335,480,070.73356,668.601,678,576.260.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务500,000.000.00500,000.007,001,635.595,836,739.331,164,896.267,501,635.595,836,739.335,480,070.73356,668.601,664,896.260.000.000.000.000.00
2010301行政运行0.000.000.005,836,739.335,836,739.330.005,836,739.335,836,739.335,480,070.73356,668.600.000.000.000.000.000.00
2010302一般行政管理事务500,000.000.00500,000.001,164,896.260.001,164,896.261,664,896.260.000.000.001,664,896.260.000.000.000.000.00
20129群众团体事务0.000.000.0013,680.000.0013,680.0013,680.000.000.000.0013,680.000.000.000.000.000.00
2012999其他群众团体事务支出0.000.000.0013,680.000.0013,680.0013,680.000.000.000.0013,680.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.000.000.0027,024.000.0027,024.0027,024.000.000.000.0027,024.000.000.000.000.000.00
20402公安0.000.000.0027,024.000.0027,024.0027,024.000.000.000.0027,024.000.000.000.000.000.00
2040220执法办案0.000.000.0027,024.000.0027,024.0027,024.000.000.000.0027,024.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.00
20604技术研究与开发0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2060499其他技术研究与开发支出0.000.000.00100,000.000.00100,000.00100,000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.00
207文化旅游体育与传媒支出0.000.000.00193,800.000.00193,800.00193,800.000.000.000.00193,800.000.000.000.000.000.00
20701文化和旅游0.000.000.00193,800.000.00193,800.00193,800.000.000.000.00193,800.000.000.000.000.000.00
2070199其他文化和旅游支出0.000.000.00193,800.000.00193,800.00193,800.000.000.000.00193,800.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出58,500.000.0058,500.001,629,998.711,161,498.71468,500.001,688,498.711,161,498.711,161,498.710.00527,000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出0.000.000.001,161,498.711,161,498.710.001,161,498.711,161,498.711,161,498.710.000.000.000.000.000.000.00
2080501行政单位离退休0.000.000.0098,900.0098,900.000.0098,900.0098,900.0098,900.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00605,948.03605,948.030.00605,948.03605,948.03605,948.030.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00456,650.68456,650.680.00456,650.68456,650.68456,650.680.000.000.000.000.000.000.00
20820临时救助58,500.000.0058,500.00468,500.000.00468,500.00527,000.000.000.000.00527,000.000.000.000.000.000.00
2082001临时救助支出58,500.000.0058,500.00468,500.000.00468,500.00527,000.000.000.000.00527,000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出0.000.000.00364,563.07268,313.0796,250.00364,563.07268,313.07268,313.070.0096,250.000.000.000.000.000.00
21004公共卫生0.000.000.0096,250.000.0096,250.0096,250.000.000.000.0096,250.000.000.000.000.000.00
2100409重大公共卫生服务0.000.000.0096,250.000.0096,250.0096,250.000.000.000.0096,250.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗0.000.000.00268,313.07268,313.070.00268,313.07268,313.07268,313.070.000.000.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗0.000.000.00222,594.75222,594.750.00222,594.75222,594.75222,594.750.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助0.000.000.0045,718.3245,718.320.0045,718.3245,718.3245,718.320.000.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.000.000.00300,000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护0.000.000.00300,000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
2110402农村环境保护0.000.000.00300,000.000.00300,000.00300,000.000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出0.000.000.002,610,578.00573,600.002,036,978.002,610,578.00573,600.00573,600.000.002,036,978.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务0.000.000.00120,000.00120,000.000.00120,000.00120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法0.000.000.00120,000.00120,000.000.00120,000.00120,000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.000.000.002,036,978.000.002,036,978.002,036,978.000.000.000.002,036,978.000.000.000.000.000.00
2120303小城镇基础设施建设0.000.000.002,036,978.000.002,036,978.002,036,978.000.000.000.002,036,978.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生0.000.000.00453,600.00453,600.000.00453,600.00453,600.00453,600.000.000.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生0.000.000.00453,600.00453,600.000.00453,600.00453,600.00453,600.000.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出0.000.000.0020,059,930.001,984,921.0018,075,009.0020,059,930.001,984,921.001,104,921.00880,000.0018,075,009.000.000.000.000.000.00
21301农业农村0.000.000.001,271,537.000.001,271,537.001,271,537.000.000.000.001,271,537.000.000.000.000.000.00
2130126农村社会事业0.000.000.00160,000.000.00160,000.00160,000.000.000.000.00160,000.000.000.000.000.000.00
2130199其他农业农村支出0.000.000.001,111,537.000.001,111,537.001,111,537.000.000.000.001,111,537.000.000.000.000.000.00
21303水利0.000.000.00315,860.000.00315,860.00315,860.000.000.000.00315,860.000.000.000.000.000.00
2130306水利工程运行与维护0.000.000.00315,860.000.00315,860.00315,860.000.000.000.00315,860.000.000.000.000.000.00
21305巩固脱贫衔接乡村振兴0.000.000.0010,465,372.000.0010,465,372.0010,465,372.000.000.000.0010,465,372.000.000.000.000.000.00
2130505生产发展0.000.000.0010,395,372.000.0010,395,372.0010,395,372.000.000.000.0010,395,372.000.000.000.000.000.00
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.000.000.0070,000.000.0070,000.0070,000.000.000.000.0070,000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革0.000.000.006,844,921.001,984,921.004,860,000.006,844,921.001,984,921.001,104,921.00880,000.004,860,000.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助0.000.000.004,844,921.001,984,921.002,860,000.004,844,921.001,984,921.001,104,921.00880,000.002,860,000.000.000.000.000.000.00
2130706对村集体经济组织的补助0.000.000.002,000,000.000.002,000,000.002,000,000.000.000.000.002,000,000.000.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出0.000.000.001,162,240.000.001,162,240.001,162,240.000.000.000.001,162,240.000.000.000.000.000.00
2139999其他农林水支出0.000.000.001,162,240.000.001,162,240.001,162,240.000.000.000.001,162,240.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00754,131.24754,131.240.00754,131.24754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00754,131.24754,131.240.00754,131.24754,131.24754,131.240.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.00592,603.00592,603.000.00592,603.00592,603.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴0.000.000.00161,528.24161,528.240.00161,528.24161,528.24161,528.240.000.000.000.000.000.000.00
224灾害防治及应急管理支出0.000.000.00340,000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.00340,000.000.000.000.000.000.00
22407自然灾害救灾及恢复重建支出0.000.000.00340,000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.00340,000.000.000.000.000.000.00
2240703自然灾害救灾补助0.000.000.00340,000.000.00340,000.00340,000.000.000.000.00340,000.000.000.000.000.000.00
229其他支出1,000,000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出1,000,000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.00
2299999其他支出1,000,000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.00






























— 11.%d —








一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

















































































































财决08-1表
编制单位:宁夏回族自治区泾源县黄花乡人民政府























































2022年度






















































金额单位:元
项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
支出功能分类科目代码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出小计离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴代缴社会保险费其他对个人和家庭的补助小计国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他基本建设支出小计房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出小计资本金注入其他对企业补助小计资本金注入政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴其他对企业补助小计对社会保险基金补助补充全国社会保障基金对机关事业单位职业年金的补助小计国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴经常性赠与资本性赠与其他支出
栏次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110
合计10,579,203.357,565,113.751,193,271.002,153,159.202,216,879.000.000.00605,948.03456,650.68222,594.7545,718.3213,569.77592,603.000.0064,720.001,236,668.60922,409.722,268.000.000.000.0038,000.1426,606.0674,500.000.0016,107.000.003,200.00775.510.000.000.000.000.000.0024,800.002,500.000.000.0024,609.4798,280.000.002,612.701,777,421.000.0078,000.000.000.001,242,950.000.000.000.000.000.000.00456,471.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出5,836,739.335,480,070.731,193,271.001,991,630.962,216,879.000.000.000.000.000.000.0013,569.770.000.0064,720.00356,668.6042,409.722,268.000.000.000.0038,000.1426,606.0674,500.000.0016,107.000.003,200.00775.510.000.000.000.000.000.0024,800.002,500.000.000.0024,609.4798,280.000.002,612.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务5,836,739.335,480,070.731,193,271.001,991,630.962,216,879.000.000.000.000.000.000.0013,569.770.000.0064,720.00356,668.6042,409.722,268.000.000.000.0038,000.1426,606.0674,500.000.0016,107.000.003,200.00775.510.000.000.000.000.000.0024,800.002,500.000.000.0024,609.4798,280.000.002,612.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2010301行政运行5,836,739.335,480,070.731,193,271.001,991,630.962,216,879.000.000.000.000.000.000.0013,569.770.000.0064,720.00356,668.6042,409.722,268.000.000.000.0038,000.1426,606.0674,500.000.0016,107.000.003,200.00775.510.000.000.000.000.000.0024,800.002,500.000.000.0024,609.4798,280.000.002,612.700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,161,498.711,062,598.710.000.000.000.000.00605,948.03456,650.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0098,900.000.0078,000.000.000.0019,350.000.000.000.000.000.000.001,550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出1,161,498.711,062,598.710.000.000.000.000.00605,948.03456,650.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0098,900.000.0078,000.000.000.0019,350.000.000.000.000.000.000.001,550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080501行政单位离退休98,900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0098,900.000.0078,000.000.000.0019,350.000.000.000.000.000.000.001,550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出605,948.03605,948.030.000.000.000.000.00605,948.030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出456,650.68456,650.680.000.000.000.000.000.00456,650.680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
210卫生健康支出268,313.07268,313.070.000.000.000.000.000.000.00222,594.7545,718.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗268,313.07268,313.070.000.000.000.000.000.000.00222,594.7545,718.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101101行政单位医疗222,594.75222,594.750.000.000.000.000.000.000.00222,594.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2101103公务员医疗补助45,718.3245,718.320.000.000.000.000.000.000.000.0045,718.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出573,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00573,600.000.000.000.000.00573,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120104城管执法120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生453,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00453,600.000.000.000.000.00453,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2120501城乡社区环境卫生453,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00453,600.000.000.000.000.00453,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
213农林水支出1,984,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00880,000.00880,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,104,921.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.00454,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
21307农村综合改革1,984,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00880,000.00880,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,104,921.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.00454,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2130705对村民委员会和村党支部的补助1,984,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00880,000.00880,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,104,921.000.000.000.000.00650,000.000.000.000.000.000.000.00454,921.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出754,131.24754,131.240.00161,528.240.000.000.000.000.000.000.000.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出754,131.24754,131.240.00161,528.240.000.000.000.000.000.000.000.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210201住房公积金592,603.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00592,603.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2210203购房补贴161,528.24161,528.240.00161,528.240.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00











































































































































































— 13.%d —























































第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33535740.61元,支出总计35640081元。与2021年相比,收入总计减少1143568.77元,减少3.3%。支出总计减少9369879.55元。减少20.82%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33525740.61元,其中:财政拨款收入33,395,340.61元,占99.61%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入140,400.00元,占0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计35640081元,其中:基本支出10,623,400.35元,占29.81%;项目支出25,016,680.65元,占70.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计33,395,340.61元,支出总计34,953,840.61元,与2021年相比,财政拨款收入增加1964516.41元,增加6.3%,支出总计减少6017578.59元。减少14.69%。主要原因是2022年项目工程建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34,953,840.61元,占本年支出合计的98.07%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少了1981588.72元,主要原因是2022年项目工程建设减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34953840.61元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出7,515,315.59元,占21.50%;公共安全支出27,024.00元,占0.07%;科学技术支出100000元,占0.29%;文化旅游体育与传媒支出193,800.00元,占0.55%;社会保障和就业(类)支出1,688,498.71元,占4.83%;卫生健康(类)支出364,563.07元,占1.04%;节能环保支出300,000.00元,占0.86%;城乡社区(类)支出2,610,578.00元,占7.47%;农林水(类)支出20,059,930.00元,占57.39%;住房保障支出754,131.24元,占2.16%。灾害防治及应急管理支出支出340,000.00元,占0.97%;其他支出1,000,000.00占3.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,579,203.35元,

其中:人员经费9342534.75元,公用经费1,236,668.60元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7,565,113.75元。

2.商品和服务支出1,236,668.60元。

3.对个人和家庭的补助1,777,421.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24,609.47元,支出决算为24,609.47元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24,609.47元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年增加11788.07元,增加91.94%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11788.07元,增加91.94%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12821.4元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出24609.47元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24609.47元,主要用于加油、维修等。2022年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车数2辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2021年决算数减少0元,增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年,本部门机关运行经费支出3,014,351.86元比2021年增加1577401.14元,增长109.77%。主要原因是公用经费增加,科学技术研究资金增加,公共卫生资金增加等。

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积955平方米,共有车2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

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