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索引号
640424020/2024-00043
文号
发布机构
泾源县文化旅游广电局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2024-03-15
名称
宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局2024年部门预算
宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局2024年部门预算
日期:2024-03-15 来源:泾源县文化旅游广电局
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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县文化旅游广电局2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家及区、市、县党委、政府有关文化旅游广电工作方针政策,执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章,实施依法设定的行政许可,监督检查有关法律法规和条例的贯彻执行。

()指导全县文化事业、文化产业和旅游业发展,统筹规划文化产业和旅游产业,拟订文化旅游发展规划并组织实施,促进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广电体制机制改革。

()负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化、旅游产业对外交流、合作和市场宣传推介,推进全域旅游工作。

()负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

()指导、管理文艺事业,指导具有导向性示范性的文艺作品和艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

()指导全县文化旅游市场综合执法,推进文化和旅游行业信用体系建设,对文化和旅游市场安全生产进行监管,组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为,督查督办重大事件,规范和维护文化旅游市场。

(七)负责拟订广播电视事业发展规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理。负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出监管工作

()负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍的培养、引进、使用、激励等工作,加强专业艺术人才和特色文化人才培养,造就高层次领军人才和高素质文化人才队伍。

()拟定文物及其相关事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。

()负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。

(-)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

文化旅游广电局内设综合办公室、综合业务股2个股室。下属单位三个,分别为泾源县图书馆、泾源县文化馆、泾源县文物所。局机关单位行政编制8名,工勤编制9名,参公事业编制0名,事业编制2名;图书馆事业编制8名;文化馆事业编制12名;文物所事业编制4名。现有在职职工44人,其中:行政编制8名,工勤编制9名,参公事业编制0名,事业编制26个,复转军人1名。

(二)单位分类情况说明

1、按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位3个,都为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分:都执行行政事业单位会计制度。

(三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位3户。

泾源县文化旅游广电局2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1864.820819

一、本年支出

1864.820819

1864.820819


(一)一般公共预算财政拨款

1864.820819

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出

1582.487977

1582.487977




(八)社会保障和就业支出

118.235677

118.235677




(九)医疗卫生与计划生育支出

53.122294

53.122294




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

110.974871

110.974871




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1864.820819

支出总计1864.820819

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

125

泾源县文化旅游广电局

1864.820819










125001

泾源县文化旅游广电局办公室本级

1287.459635










125002

泾源县文化馆

317.309090










125003

泾源县图书馆

175.920728










125004

泾源县文物所

84.131366










三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2023年执行数


2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

4940.724226

1864.820819

829.603647

1035.217172

-3075.903407

-62.26%

125

泾源县旅游局

4940.724226

1864.820819

829.603647

1035.217172

-3075.903407

-62.26%

125001

泾源县文化旅游广电局办公室本级

4005.0955.45

1287.459635

340.339263

947.120372

-2717.63591

-67.85%

2070101

行政运行

224.817809

237.492310

232.042710

5.4496

12.674501

5.64%

2070102

一般行政管理事务

2.03

0



-2.03

-100.00%

2070108

文化活动

20.1960

0



-20.196

-100.00%

2070113

旅游宣传

20

0



-20

-100.00%

2070199

其他文化和旅游支出

3332.5898.26

933


993

-2399.589826

-72.00%

2070807

传输发射

60.4654.91




-60.465491

-100.00%

2070808

广播电视事务

3.010649

8


8

4.989351

165.72%

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

29.96




-29.96

-100.00%

2080501

行政单位离退休

7.2

7.2

7.2


0

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.172082

24.921189

24.921189


-1.250893

-4.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.081591

13.131366

12.460594

0.670772

-11.950225

-47.65%

2101101

行政单位医疗

14.417793

14.018169

14.018169


-0.399624

-2.77%

2101103

公务员医疗补助

3.703967

7.890675

7.890675


4.186708

113.03%

2130505

生产发展

169




-169

-100.00%

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

29.9




-29.9

-100.00%

2210201

住房公积金

22.1837

22.684646

22.684646


0.500946

2.26%

2210203

购房补贴

14.366637

19.121280

19.121280


4.754643

33.10%

125002

泾源县文化馆

361.720154

317.309090

26.0442290

56.8668

-44.411064

-12.28%

2070108

文化活动

9.734474




-9.734474

-100.00%

2070109

群众文化

196.307562

223.307834

166.441034

56.8668

27.000272

13.75%

2070111

文化创作与保护

46.2004




-46.2004

-100.00%

2070199

其他文化和旅游支出

27.757641




-27.757641

-100.00%

2080502

事业单位离退休

11.4

11.4

11.4


0

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.230954

18.753271

18.753271


0.522317

2.87%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.778448

9.376635

9.376635


0.598187

6.81%

2101102

事业单位医疗

9.898572

10.548715

10.548715


0.650143

6.57%

2101103

公务员医疗补助

4.120428

6.164422

6.164422


2.043994

49.61%

2210201

住房公积金

15.2656

16.920981

16.920981


1.655381

10.84%

2210203

购房补贴

14.026075

20.837232

20.837232


6.811157

48.56%

125003

泾源县图书馆

232.249649

175.920728

149.690728

26.2300

-56.328921

-24.25%

2070104

图书馆

138.765733

122.849772

96.619772

26.2300

-15.915961

-11.47%

2070109

群众文化

25




-25

-100.00%

2070199

其他文化和旅游支出

16.183804




-16.183804

-100.00%

2080502

事业单位离退休

5.4

5.4

5.4


0

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.827648

11.275858

11.275858


0.44821

4.14%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.950332

5.637929

5.637929


-5.312403

-48.51%

2101102

事业单位医疗

5.955197

6.342670

6.342670


0.387473

6.51%

2101103

公务员医疗补助

2.141169

3.190104

3.190104


1.048935

48.99%

2210201

住房公积金

9.4626

10.212859

10.212859


0.750259

7.93%

2210203

购房补贴

7.563166

11.011536

11.011536


3.44837

45.59%

125004

泾源县文物所

341.658878

84.131366

79.131366

5

-257.527512

-75.38%

2070199

其他文化和旅游支出

10




-10

-100.00%

2070201

行政运行

63.792664

57.838061

57.838061


-5.954603

-9.33%

2070104

文物保护

241.757106




-241.757106

-100.00%

2080502

事业单位离退休

1.8

1.8

1.8


0

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.604048

6.226286

6.226286


-0.377762

-5.72%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.043594

3.113143

3.113143


-0.930451

-23.01%

2101102

事业单位医疗

3.57716

3.502286

3.502286


-0.074874

-2.09%

2101103

公务员医疗补助

0.970872

1.465253

1.465253


0.494381

50.92%

2210201

住房公积金

5.6747

5.721017

5.721017


0.046317

0.82%

2210203

购房补贴

3.438734

4.465320

4.465320


1.026586

29.85%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

8296036.47

829.603647

12.2000

301

一、工资福利支出

758.702838

758.702838


30101

基本工资

178.5672

178.5672


30102

津贴补贴

304.694249

304.694249


30103

奖金

14.8806

14.8806


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

58.724572

58.724572


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.176604

61.176604


30109

职业年金缴费

30.588301

30.588301


30110

职工基本医疗保险缴费

34.41184

34.41184


30111

公务员医疗补助缴费

11.609645

11.609645


30112

其他社会保障缴费

2.714324

2.714324


30114

住房公积金

55.539503

55.539503


30199

其他工资福利支出

5.7960

5.7960


302

二、商品和服务支出

12.2000


12.2000

30201

办公费

9.65


9.65

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.3


1.3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

1.25


1.25

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

58.700809

58.700809


30301

离休费




30302

退休费

58.700809

58.700809


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

2023年执行数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0






0






1.25


1.25


1.25










































































六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出



0

0

0

0

0

0

0














































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1864.820819

一、本年支出

1864.820819

1864.820819


(一)一般公共预算财政拨款

1864.820819

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出

1582.487977

1582.487977




(八)社会保障和就业支出

118.235677

118.235677




(九)医疗卫生与计划生育支出

53.122294

53.122294




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

110.974871

110.974871




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

1864.820819

支出总计1864.820819

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入


上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入



1864.820819


1864.820819

1864.820819















































































九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称



1864.820819

829.603647

1035.217172




















































泾源县文化旅游广电局2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县文化旅游广电局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县文化旅游广电局2024年财政拨款收支总预算1864.820819万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1864.820819万元,政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化旅游体育与传媒支出1582.487977万元、社会保障和就业支出118.235677万元、卫生健康支出53.122294万元、住房保障支出110.974871万元。

二、关于泾源县文化旅游广电局2024年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县文化旅游广电局2024年一般公共预算拨款基本支出829.603647万元。其中:

人员经费817.403647万元,主要包括:基本工资178.5672万元、津贴补贴304.694249万元、奖金14.8806万元、社会保障缴费25.370681万元、伙食补助费0万元、绩效工资58.724572万元、其他工资福利支出5.796万元、离休费58.700809万元

公用经费12.2万元,主要包括:办公费9.65万元、差旅费1.3万元、公务用车运行维护费1.25万元

(二)项目支出情况说明。

泾源县文化旅游广电局2024年一般公共预算拨款项目支出1035.21712万元,其中:

主要包括泾源县文化旅游广电局办公室本级项目支出947.120372万元:泾源县文化馆项目支出56.8668元;泾源县图书馆项目支出26.23元;泾源县文物所项目支出5元。

三、关于泾源县文化旅游广电局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县文化旅游广电局2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.2万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加1.2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加1.2万元,主要原因2023年没有预算公务车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于泾源县文化旅游广电局2024年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县文化旅游广电局2024无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县文化旅游广电局2024年收支预算情况的总体说明

泾源县文化旅游广电局2024年收入总预算1864.820819万元,支出总预算1864.820819元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1864.820819万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

支出预算包括:基本支出829.603647万元,占44.49%;项目支出1035.21712万元,占55.51%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,泾源县文化旅游广电局机关运行经费财政拨款预算70500元,与2023年机关运行经费财政拨款预算一致,无变化。

(二)政府采购情况

2024年,泾源文化旅游广电局没有安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至20231231日,文化旅游广电局本级使用国有资产总体情况为办公用房245平方米,共有产权;土地109954平方米,价值157万元;办公家具价值31万元;其他资产价值1999万元。

文化馆使用国有资产总体情况为办公用房162.78平方米,共有产权;土地房屋及构筑110万元,办公家具价值5万元;其他资产价值99万元。

图书馆使用国有资产总体情况为办公用房4628.7平方米,共有产权;土地房屋及构筑13万元,办公家具价值53万元;其他资产价值82万元。

文物管理所使用国有资产总体情况为办公用房0平方米,共有产权;土地0平方米,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值7.6万元。

(四)预算绩效情况

2023年泾源县文化旅游工作绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无”。

泾源县文化旅游广电局2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

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