目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室,承担公共卫生管理:提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,泾源县六盘山镇中心卫生院部门预算包括:泾源县六盘山镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县六盘山镇中心卫生院2024年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、泾源县六盘山镇中心卫生院
2、******
……
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 458.40 | 一、本年支出 | 458.40 | 458.40 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 458.40 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 69.39 | 0.00 | 0.00 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 341.12 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 47.89 | 0.00 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 458.40 | 支出总计:458.40 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 334.60 | 334.60 | 334.60 | 289.6 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.93 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.60 | 10.12% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.16 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | -7.57 | -19.84% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.47 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | -18.17 | -54.29% | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 465.34 | 334.60 | 289.6 | 45.00 | -130.74 | -28.10% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 20.88 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | -3.67 | -17.58% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 1.45 | 29.86% | |
2210201 | 住房公积金 | 33.81 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | -6.05 | -17.89% | |
2210203 | 购房补贴 | 18.81 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 1.31 | 6.96% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 413.4 | 413.4 | 0.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 399.96 | 399.96 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88.63 | 88.63 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 158.37 | 158.37 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 48.21 | 48.21 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.21 | 17.21 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.76 | 27.76 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.44 | 13.44 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 1.17 | 3.07 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 458.40 | 一、本年支出 | 458.40 | 458.40 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 458.40 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)事业收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)事业单位经营收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 69.39 | 69.39 | 0.00 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 341.12 | 341.12 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 47.89 | 47.89 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 0.00 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 458.40 | 支出总计:458.40 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 334.60 | 334.60 | 334.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 27.76 | 27.76 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 334.60 | 289.6 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 27.76 | 2210201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 20.12 | 2210203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年财政拨款收支总预算458.40万元。收入预算包括:一般公共预算拨款458.40万元,政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出341.12万元、社会保障和就业支出69.39万元、住房保障支出47.89万元。
二、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年一般公共预算拨款基本支出413.40万元,比2023年执行数据减少107.88万元,下降20.70%。其中:
人员经费413.40万元,主要包括:基本工资88.63万元、津贴补贴158.37万元、奖金7.39万元、社会保障缴费69.6万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资48.21万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费12.31、抚恤金0.00万元、生活补助1.13万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金27.76万元、提租补贴0.00万元0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年一般公共预算拨款项目支出45.00万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算45.00万元,比2023年执行数据减少169.12万元,下降78.98%。主要用于办公费4.00万元、印刷费4.00万元、电费8.00万元、邮电费1.00万元、差旅费1.32万元、、维修(护)费10.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费4.00万元、委托业务费0.00万元、公务用车运行维护费5.58万元、其他商品和服务支出5.10万元。
三、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为5.58万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.58万元,公务接待费0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.34万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加1.17万元,主要原因2023年韩红基金会捐赠救护车一辆;公务用车运行费减少2.51万元,主要原因严格执行三公经费;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无。
四、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元,比2023年执行数据增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:
人员经费0.00万元,主要包括:基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.00万元,主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162024年预算 万元,比2023年执行数据增加(减少)0.00万元,增长(下降) %。主要用于办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
五、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2018年收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2024年收入总预算458.40万元,支出总预算458.40万元。
收入预算包括:上年结转0.00万元,占0.00%;财政拨款收入458.40万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;事业单位经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。
支出预算包括:基本支出413.4 万元,占90.10%;项目支出45.00万元,占9.90%,事业单位经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,泾源县六盘山镇中心卫生院本级及所属泾源县卫生健康局二级预算单位等0个行政单位和等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2023年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。
泾源县六盘山镇中心卫生院为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2023年,泾源县六盘山镇中心卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,泾源县六盘山镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3864.40平方米,价值480.99 万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆 3 辆,价值40.35元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值217.67万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地 0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值217.67万元。
所属单位房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值217.67万元。
(四)预算绩效情况
2024年泾源县六盘山镇中心卫生院重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项
泾源县六盘山镇中心卫生院2018年部门预算——名词解释
本单位无名词解释。
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