第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定泾源县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体(以下简称党政机关)的机构编制工作;对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。
(二)研究拟定全县行政管理体制,事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核全县各部门、垂直管理行政机构及县、乡的机构改革方案,审核或审批县委和政府直属事业单位,各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导协调全县行政管理体制,事业单位体制及其机构改革和机构编制管理工作。
(三)协调全县各部门的职能配置和调整,协调县委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及乡(镇)之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。
(四)负责审批核办理全县党政群及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。
(五)负责乡镇的分类工作,负责审核和管理县、乡的机构限额,行政编制总额和领导干部职数,会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准,负责全县各类编制的分配与管理。
(六)负责泾源县事业单位登记管理局工作,协助事业单位登记管理局组织实施县委、政府直属事业单位各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。
(七)监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施负责审核,办理全县党政群机关、垂直管理单位以及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制证》及新增人员的空编列编手续。
(八)负责全县行政机关、事业单位机构编制的统计、信息工作;组织指导全县机构管理方面的干部教育和培训。
(九)完成县委、政府和县编委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县机构编制委员会办公室为一级预算单位,预算单位由泾源县机构编制委员会办公室构成。决算单位由机构编制委员会办公室构成。
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 1974065.02 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1906626.02 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 1974065.02 | 本年支出合计 | 51 | 1906626.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 66250 | 年末结转和结余 | 53 | 113588.00 |
总计 | 27 | 2040315.02 | 总计 | 54 | 2040315.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
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| 公开02表 | |||
公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1974065.02 | 1974065.02 |
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| 423750 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1435884 | 1435884 |
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| 423750 | |||||
20103 | 行政运行 | 1233884 | 1233884 |
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| 423750 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 202000 | 202000 |
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| 6500 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 359115.61 | 359115.61 |
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20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 88314.61 | 88314.61 |
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| |||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 84154.00 | 84154.00 |
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| |||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 488.00 | 488.00 |
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| |||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1469.13 | 1469.13 |
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| |||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 20203.48 | 20203.48 |
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| |||||
20805 | 行政事业单位退休 | 270801.00 | 270801.00 |
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| |||||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 270801.00 | 270801.00 |
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| |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83724.41 | 83724.41 |
|
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| |||||
21005 | 医疗保障 | 83724.41 | 83724.41 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 58759.28 | 58759.28 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 24965.13 | 24965.13 |
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| |||||
221 | 住房保障支出 | 95341 | 95341 |
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| |||||
22102 | 住房改革支出 | 95341 | 95341 |
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2210201 | 住房公积金 | 95341 | 95341 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||
合计 | 1906626.02 | 1801964.02 | 104662.00 |
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| |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1368445.00 | 1263783.00 | 104662.00 |
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2010301 | 行政运行 | 1263783.00 | 1263783.00 |
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| ||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104662.00 |
| 104662.00 |
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| ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 359115.61 | 359115.61 |
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| ||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 88314.61 | 84154.00 |
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2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 84154.00 | 84154.00 |
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| ||||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 488.00 | 488.00 |
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2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1469.13 | 1469.13 |
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| ||||||||||||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2203.48 | 2203.48 |
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| ||||||||||||
20805 | 行政事业单位退休 | 270801.00 | 270801.00 |
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2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 270801.00 | 270801.00 |
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| ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83724.41 | 83724.41 |
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| ||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 83724.41 | 83724.41 |
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| ||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 58759.28 | 58759.28 |
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| ||||||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24965.13 | 24965.13 |
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| ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | . 95341.00 | 95341.00 |
|
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| ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 95341.00 | 5142.32 |
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| ||||||||||||
22100201 | 住房公积金 | 95341.00 | 95341.00 |
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| ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | 行政事业单位退休 | 270801.00 | 270801.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1974065.02 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1368445.00 | 1368445.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 359115.61 | 359115.61 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 83724.41 | 83724.41 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 95341.00 | 95341.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 1974065.02 | 本年支出合计 | 52 | 1906626.02 | 1906626.02 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 66250 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 113588.00 | 113588.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
|
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
三、项目支出结转结余 |
|
|
|
|
| . |
|
合计 | 28 | 2040315.02 | 合计 | 56 | 2040315.02 | 2040315.02 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门:泾源县编办 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
|
|
| 合计 | 1906626.02 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1368445.00 | 1263783.00 | 104662.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1263783.00 | 1263783.00 |
| ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 104662.00 |
| 104662.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 359115.61 | 359115.61 |
| ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 88314.61 | 84154.00 |
| ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 84154.00 | 84154.00 |
| ||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 488.00 | 488.00 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1469.13 | 1469.13 |
| ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 2203.48 | 2203.48 |
| ||
20805 | 行政事业单位退休 | 270801.00 | 270801.00 |
| ||
2080504 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 270801.00 | 270801.00 |
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 83724.41 | 83724.41 |
| ||
21005 | 医疗保障 | 83724.41 | 83724.41 |
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 58759.28 | 58759.28 |
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 24965.13 | 24965.13 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 95341.00 | 95341.00 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 95341.00 | 5142.32 |
| ||
22100201 | 住房公积金 | 95341.00 | 95341.00 |
| ||
公开部门:泾源县编办 |
|
|
|
| ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
公开部门:泾源县编办 |
|
|
|
| 金额单位:元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计: | 1772065.02 | 1227211.02 | 118800.00 | |||
301 | 一、工资福利支出 |
|
|
| |||
01 | 基本工资 | 413850 | 413850 |
| |||
02 | 津贴补贴 | 463061 | 463061 |
| |||
03 | 奖金 | 140377 | 140377 |
| |||
04 | 其他社会保障缴费 | 87885.02 | 87885.02 |
| |||
06 | 伙食补助费 |
|
|
| |||
07 | 绩效工资 |
|
|
| |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84154 | 84154 |
| |||
09 | 职业年金缴费 |
|
|
| |||
99 | 其他工资福利支出 | 37884 | 37884 |
| |||
302 | 二、商品和服务支出 |
|
| 223462 | |||
01 | 办公费 |
|
| 14879 | |||
02 | 印刷费 |
|
|
| |||
03 | 咨询费 |
|
|
| |||
04 | 手续费 |
|
|
| |||
05 | 水费 |
|
|
| |||
06 | 电费 |
|
|
| |||
07 | 邮电费 |
|
| 5118 | |||
08 | 取暖费 |
|
|
| |||
09 | 物业管理费 |
|
|
| |||
11 | 差旅费 |
|
| 91551.5 | |||
12 | 因公出国(境)费用 |
|
|
| |||
13 | 维修(护)费 |
|
|
| |||
14 | 租赁费 |
|
|
| |||
15 | 会议费 |
|
|
| |||
16 | 培训费 |
|
|
| |||
17 | 公务接待费 |
|
| 13857 | |||
18 | 专用材料费 |
|
|
| |||
24 | 被装购置费 |
|
|
| |||
25 | 专用燃料费 |
|
|
| |||
26 | 劳务费 |
|
|
| |||
27 | 委托业务费 |
|
|
| |||
28 | 工会经费 |
|
|
| |||
29 | 福利费 |
|
|
| |||
31 | 公务用车运行维护费 |
|
| 24186.5 | |||
39 | 其他交通费用 |
|
| 37480 | |||
40 | 税金及附加费用 |
|
|
| |||
99 | 其他商品和服务支出 |
|
| 36390 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 426054 | 426054 |
| |||
01 | 离休费 |
|
|
| |||
02 | 退休费 | 43454 | 43454 |
| |||
03 | 退职(役)费 |
|
|
| |||
04 | 抚恤金 | 216787 | 216787 |
| |||
05 | 生活补助 | 10560 | 10560 |
| |||
06 | 救济费 |
|
|
| |||
07 | 医疗费 |
|
|
| |||
08 | 助学金 |
|
|
| |||
09 | 奖励金 |
|
|
| |||
10 | 生产补贴 |
|
|
| |||
11 | 住房公积金 | 95341 | 95341 |
| |||
12 | 提租补贴 |
|
|
| |||
13 | 购房补贴 |
|
|
| |||
14 | 采暖补贴 | 59912 | 59912 |
| |||
15 | 物业服务补贴 |
|
|
| |||
99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| |||
309 | 四、基本建设支出 |
|
|
| |||
01 | 房屋建筑物购建 |
|
|
| |||
02 | 办公设备购置 |
|
|
| |||
03 | 专用设备购置 |
|
|
| |||
05 | 基础设施建设 |
|
|
| |||
06 | 大型修缮 |
|
|
| |||
07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |||
08 | 物资储备 |
|
|
| |||
13 | 公务用车购置 |
|
|
| |||
19 | 其他交通工具购置 |
|
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99 | 其他基本建设支出 |
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310 | 五、其他资本性支出 |
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01 | 房屋建筑物购建 |
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02 | 办公设备购置 |
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03 | 专用设备购置 |
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05 | 基础设施建设 |
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06 | 大型修缮 |
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07 | 信息网络及软件购置更新 |
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08 | 物资储备 |
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09 | 土地补偿 |
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10 | 安置补助 |
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11 | 地上附着物和青苗补偿 |
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12 | 拆迁补偿 |
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13 | 公务用车购置 |
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19 | 其他交通工具购置 |
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20 | 产权参股 |
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99 | 其他资本性支出 |
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304 | 六、对企事业单位的补贴 |
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01 | 企业政策性补贴 |
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02 | 事业单位补贴 |
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03 | 财政贴息 |
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99 | 其他对企事业单位的补贴 |
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307 | 七、债务利息支出 |
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01 | 国内债务付息 |
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07 | 国外债务付息 |
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399 | 八、其他支出 |
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06 | 赠与 |
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07 | 贷款转贷 |
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99 | 其他支出 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 | |||||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开07表 | |||
公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 | ||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
40000 | 0 | 40000 | 0 | 25000 | 15000 | 38043.5 | 0 | 38043.5 | 0 | 24186.5 | 13857 | ||
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
公开部门:泾源县编办 |
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| 金额单位:元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1974065.02元,支出总计1906626.02元、与2015年相比,收入增加341423.94元,支出增加286269.94元,收入增长21%,支出增长18%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1974065.02元,财政拨款收入1974065.02元,占100%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1906626.02元,基本支出1801964.02元,占95%;项目支出104662元,占5%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入1974065.02元,支出总决算1906626.02元。与2015年相比,财政拨款收入增加341423.94元,支出增加286269.94元。收入增长21%,支出增长18%。。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1906626.02元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加286269.94元,支出增长18%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1906626.0元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1368445.00元,占71%;社会保障和就业(类)支出359115.61元,占19%;医疗卫生与计划生育支出83724.41元,占4%。住房保障(类)支出95341.00元,占6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1786204.00元,支出决算为1906626.02元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是经费增加。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1756204.00元,(其中:人员经费1420210.64元,公用经费104000.00元,对个人和家庭的补助231993.36元)。项目支出预算指标为30000.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1227211.02元,较2016年度年初预算数减少192999.62元,减少14%,主要原因是自然减员一名;较2015年决算数1158939.08元,增加68271.94元,增长6%。主要原因是人员工资增加。
2.商品和服务支出253361.00元,较2016年度年初预算数增加149361.00元,增长144%,主要原因机构改革工作量大,差旅费增加;较2015年决算数157965.00元,增加95396.00元,增长60%,主要原因是深化改革工作量增加,差旅、办公经费增加。
3.对个人和家庭的补助426054.00元,较2016年度年初预算数增加194060.64元,增长84%,主要原因是发放了在职职工抚恤金;较2015年决算数239702.00元,增加186352.00元,增长77%,主要原因是发放了在职职工抚恤金。
4.其他资本性支出104662.00元,较2016年度年初预算数增加74662元,增长249%,主要原因是深化改革工作量增加,差旅、办公经费增加;较2015年决算数增加40912.00元,增长64%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元,支出决算为38043.5元,完成预算的95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为24186.5元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为13857.00元,完成预算的35%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4037.2元,下降10%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车运行费支出决算减少2959.20元,下降7%;公务接待费支出决算减少1078.00元,下降3%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决24186.5元,占64%;公务接待费支出决算13857元,占36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出24186.5元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24186.5元,主要用于执法执行车辆运行费等。2016年,编办财政拨款开支的公务用车购置数0辆,无公务用车。
3.公务接待费支出13857元。其中: 国内接待费支出13857元,主要用于公务接待。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出0元,比2015年增加(减少)0元,增长12%。
(二)政府采购情况说明
2016年,县编办政府采购预算0元,支出决算总额0元。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
无
2.部门决算中项目绩效自评结果。 2016今年在部门决算中增加“预算编制正确完整率”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“预算编制正确完整率”项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
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