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索引号
640424009/2017-61960
文号
泾就创发[2017]76号
发布机构
泾源县人力资源和社会保障局
责任部门
泾源县就创局
有效性
有效
公开日期
2017-12-08
名称
2016年度泾源县就业创业和人才服务局部门决算
2016年度泾源县就业创业和人才服务局部门决算
日期:2017-12-08 来源:泾源县人力资源和社会保障局
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 附件1:2016年度部门决算公开

 

 

 

2016年度

 

泾源县就业创业和人才服务局部门决算

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

我单位承担着全城乡劳动力转移就业、全民创业、城镇失业人员就业再就业、就业与创业培训、小额担保贷款、再就业优惠政策的落实、失业保险基金的管理和发放、失业人员档案托管等工作任务,是政府服务窗口的重要组成部分。 

二、部门决算单位构成情况

我单位是核定全额预算拨款参公事业单位,参公编制数7名,其中:局长1名(正科级),副主任科员5名,科员一名。其他工作人员8名。 

 

 

 

第二部分  2016年度部门决算表(注意:没有数据的表格应当列出空表并说明)

收入支出决算总表(公开表样)

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:就创局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,924,568.66 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,356,491.55 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

35,287.31 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

4,609,018.43 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

37,264.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

7,924,568.66 

本年支出合计

51

 

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

730,340.95 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

8,654,909.61 

总计

54

 8,654,909.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

 

 

 

 

 

收入决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

公开部门:就创局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,924,568.66 

7,924,568.66 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出 

3,242,998.92 

3,242,998.92 

 

 

 

 

 

 2080106

就业管理事务

1,428,615.00 

1,428,615.00 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

47,886.00 

47,886.00 

 

 

 

 

 

 20807

 就业补助

1,728,037.70 

1,728,037.70 

 

 

 

 

 

 21005

 医疗保障

35,287.31 

35,287.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 

支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:就创局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,038,061.29 

1,431,376.16 

6,606,685.13 

 

 

 

 208

 社会保障和就业支出

3,356,491.55 

1,358,824.85 

1,997,666.70 

 

 

 

 20801

   就业管理事务

1,272,478.63 

1,272,478.63 

 

 

 

 

 20803

 财政对社会保险基金的补助

38,460.22 

38,460.22 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

47,886.00 

47,886.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:就创局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,924,568.66 

一、一般公共服务支出

29

3,186,862.55 

3,186,862.55 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

694,862.20 

694,862.20 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

35,287.31 

35,287.31 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

37,264.00 

37,264.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

7,924,568.66 

本年支出合计

52

7,868,432.29 

7,868,432.29 

 

年初财政拨款结转和结余

25

101,149.00 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

101,149.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

8,025,717.66 

合计

56

8,025,717.66 

8,025,717.66 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:就创局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

8,038,061.29 

1,431,376.16 

6,606,685.13 

 208

社会保障和就业支出

3,356,491.55 

1,358,824.85 

1,997,666.70 

 20803

 财政对社会保险基金的补助

38,460.22 

38,460.22 

 

 20805

 行政事业单位离退休

47,886.00 

47,886.00 

 

 20807

 就业补助

1,997,666.70 

1,997,666.70 

 

 221

 住房保障支出

37,264.00 

37,264.00 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

公开部门:就创局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

8,038,061.29

8,038,061.29

 

301

一、工资福利支出

564,809.92

564,809.92

 

01

基本工资

142,330.00

142,330.00

 

02

津贴补贴

166,322.00

166,322.00

 

03

奖金

16,510.00

16,510.00

 

04

其他社会保障缴费

133,035.92

133,035.92

 

06

伙食补助费

 

 

 

07

绩效工资

 

 

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

35,102.00

35,102.00

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

71,510.00

71,510.00

 

302

二、商品和服务支出

925,666.63

925,666.63

 

01

办公费

56,765.00

56,765.00

 

02

印刷费

64,500.00

64,500.00

 

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

 

 

 

05

水费

 

 

 

06

电费

 

 

 

07

邮电费

13,102.25

13,102.25

 

08

取暖费

 

 

 

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

199,218.00

199,218.00

 

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

11,680.00

11,680.00

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

 

 

 

16

培训费

515,968.00

515,968.00

 

17

公务接待费

1,629.00

1,629.00

 

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

4,220.00

4,220.00

 

27

委托业务费

9,200.00

9,200.00

 

28

工会经费

 

 

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费

35,584.38

35,584.38

 

39

其他交通费用

6,380.00

6,380.00

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

7,420.00

7,420.00

 

303

三、对个人和家庭的补助

6,547,584.74

6,547,584.74

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

47,886.00

47,886.00

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

35,287.31

35,287.31

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

6,427,147.43

6,427,147.43

 

11

住房公积金

37,264.00

37,264.00

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

 

 

 

14

采暖补贴

 

 

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

09

土地补偿

 

 

 

10

安置补助

 

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

12

拆迁补偿

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

20

产权参股

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

01

企业政策性补贴

 

 

 

02

事业单位补贴

 

 

 

03

财政贴息

 

 

 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

七、债务利息支出

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

07

国外债务付息

 

 

 

399

八、其他支出

 

 

 

06

赠与

 

 

 

07

贷款转贷

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

公开部门:就创局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 37213.38

 

 

 

 35,584.38

1,629.00 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公开08

公开部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计7,924,568.66元,支出总计8,654,909.61元。与2015年相比,收入减少618万元、支(减少)550万元。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7,924,568.66元,其中:财政拨款收入 7,924,568.66元,占100%;事业收入0元,占***%;经营收入0元,占***%;其他收入0元,占***%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计8,654,909.61元,其中:基本支出1,431,376.16元,占17%;项目支出6,606,685.13元,占76%;经营支出0元,占***%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算8,654,909.61元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各(减少)618万元,支出减少550万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出8,654,909.61元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出(增加)减少550万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出8,654,909.61元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出元,占***%;教育(类)支出***元,占***%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出3,356,491.55元,占38%;农林水(类)支出4,609,018.43元,占53%;住房保障(类)支出37,264.00元,占1%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为754,243.00元,支出决算为734,243.00,完成年初预算的102%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是创业工作经费增加。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出元,其中:人员经费505,709.53元,公用经费925,666.63支出具体情况如下: 

1.工资福利支出505709.53元,较2016年度年初预算数增加(减少)32000元,增长(降低)6%,主要原因是参公后享受车补;较2015年决算数增加(减少)32000元,增长(降低)6%

2.商品和服务支出925,666.63元,2016年度年初预算数增加(减少)66000元,(降低)9%,主要原因是车改后减少燃料费和修理费;较2015年决算数增加(减少)66000元,(降低)9%

3.对个人和家庭的补助120,437.31元,2016年度年初预算数增加(减少)8100元,增长6%,主要原因是基本生活费增加;较2015年决算数增加(减少)8100元,增长(降低)6%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为45000元,支出决算为37213.38元,完成预算的82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的***%;公务用车购置及运行费支出决算为35584.38元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为元,完成预算的***%2016年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:***。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少(增加)***元,下降(增长)%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;;公务接待费支出决算减少(增加)***元,下降(增长)***%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是***;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算***元,占***%;公务用车购置及运行费支出决 35,584.38元,占80%;公务接待费支出决算1629元,占2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)人次数***人。开支内容包括:******。 

2.公务用车购置及运行维护费支出 35,584.38元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出35584.38元,主要用于燃料费、修理费等。2016年,***和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为***辆。 

3.公务接待费支出1629元。其中: 国内接待费支出1629元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2016年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次13人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出***元,比2015年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。其中:... 

(二)政府采购情况说明

2016年,***政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,***组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 ***今年在部门决算中增加***项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,***项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***。

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