2017年度
新民乡卫生院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
新民乡卫生院位于泾源县南端,距离县城30公里,新民乡政府所在地,服务半径约8公里左右,占地面积3300平方米,业务用房面积1100平方米,卫生院编制18人,现有在编职工6人,雇佣社会卫生专业人员6人,其中大专以上学历6人,执业及执业助理医师3人,医士7人,其他专业2人,开设住院病床15张;共辖11个行政村,居民3105户13847人,标准化卫生室11所,卫生室从业乡村医生19人;是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2017年1月至12月,门诊接诊11380人次,次均费用 46.82 元;住院231人次,次均费用526.31元。
发展设想:
一是积极做好中医药适宜技术的推广和临床的应用,加大人才培训力度,开展中医理疗、拔火罐、推拿按摩、针灸、刮痧、艾灸、熏蒸等治疗,为群众提供经济便捷的中医药服务。
二是积极开展双向转诊、急慢分治、首诊基层、上下联动的县乡医疗卫生服务一体化工作。
二、机构设置
卫生院内设全科、中医科、计划生育服务门诊,住院部,预防接种门诊及健康教育咨询科等科室,配备彩超、心电图、检验等辅助科室。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
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|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,546,500.80
|
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
257,975.00
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
202,257.16
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3,501,570.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
123,021.00
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
3,804,475.80
|
本年支出合计 |
51 |
3,826,849.14 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
146,620.98
|
年末结转和结余 |
53 |
124,247.64 |
总计 |
27 |
3,951,096.78 |
总计 |
54 |
3,951,096.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|
|||||||||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||||||||||||
合计 |
3,804,475.80 |
3,546,500.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,975.00 |
|
|||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
202,257.16 |
202,257.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,452.36 |
11,452.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,774.00 |
4,774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,816.28 |
3,816.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,862.08 |
2,862.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,472,197.64 |
3,221,222.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,975.00 |
|
||||||||||||||||||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,579,780.00 |
2,576,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500.00 |
|
||||||||||||||||||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,429,780.00 |
2,426,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,500.00 |
|
||||||||||||||||||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
787,475.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,475.00 |
|
||||||||||||||||||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
540,000.00 |
540,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
247,475.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,475.00 |
|
||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
104,942.64 |
104,942.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
76,321.92 |
76,321.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28,620.72 |
28,620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||
229 |
其他支出 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
22999 |
其他支出 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,826,849.14 |
1,876,500.80 |
1,950,348.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
202,257.16 |
202,257.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,452.36 |
11,452.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,774.00 |
4,774.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,816.28 |
3,816.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,862.08 |
2,862.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,501,570.98 |
1,551,222.64 |
1,950,348.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,612,835.34 |
1,446,280.00 |
1,166,555.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,442,835.34 |
1,446,280.00 |
996,555.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
170,000.00 |
0.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
772,237.00 |
0.00 |
772,237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
578,808.00 |
0.00 |
578,808.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100409 |
重大公共卫生专项 |
193,429.00 |
0.00 |
193,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
11,556.00 |
0.00 |
11,556.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
4,830.00 |
0.00 |
4,830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100717 |
计划生育服务 |
6,726.00 |
0.00 |
6,726.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
104,942.64 |
104,942.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
76,321.92 |
76,321.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28,620.72 |
28,620.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,546,500.80 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
202,257.16 |
202,257.16 |
|
|||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
3,271,285.98 |
3,271,285.98 |
|
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
123,021.00 |
123,021.00 |
|
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
3,546,500.80
|
本年支出合计 |
52 |
3,596,564.14 |
3,596,564.14 |
|
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
96,484.98
|
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
46,421.64 |
46,421.64 |
|
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
96,484.98
|
|
54 |
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|||||||
合计 |
28 |
3,642,985.78
|
合计 |
56 |
3,642,985.78
|
3,642,985.78
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
3,596,564.14 |
1,876,500.80 |
1,720,063.34 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
202,257.16 |
202,257.16 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
||||
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
190,804.80 |
190,804.80 |
0.00 |
||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11,452.36 |
11,452.36 |
0.00 |
||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
4,774.00 |
4,774.00 |
0.00 |
||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,816.28 |
3,816.28 |
0.00 |
||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,862.08 |
2,862.08 |
0.00 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3,271,285.98 |
1,551,222.64 |
1,720,063.34 |
||||
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,587,535.34 |
1,446,280.00 |
1,141,255.34 |
||||
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,437,535.34 |
1,446,280.00 |
991,255.34 |
||||
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
578,808.00 |
0.00 |
578,808.00 |
||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
578,808.00 |
0.00 |
578,808.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
104,942.64 |
104,942.64 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
76,321.92 |
76,321.92 |
0.00 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
28,620.72 |
28,620.72 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
123,021.00 |
123,021.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
公开06表 |
||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
金额单位:元元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||||
301 |
工资福利支出 |
1,663,583.80 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
469,672.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
545,967.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
119,800.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
116,395.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
148,615.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190,804.80 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
72,330.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
212,917.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
123,021.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30313 |
购房补贴 |
18,600.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
71,296.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
0.00 |
||||
人员经费合计 |
1,876,500.80
|
|
|
|||||||||
合计 |
1,876,500.80
|
|||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
|||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|
|||||||||||||||||||
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
25,875.00 |
0.00 |
25,875.00 |
0.00 |
25,875.00 |
0.00 |
|
|||||||||
注: |
|
||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门:泾源县新民乡卫生院 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3,951,096.78元,支出总计3,951,096.78元。与2016年相比,收入、支出各增加759,241.79元,各增长23.79%。主要原因是财政拨款收入和支出增加。。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3,804,475.80元,其中:财政拨款收入3,546,500.80元,占93.22%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入257,975.00元,占6.78%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3,826,849.14元,其中:基本支出1,876,500.80元,占49.04%;项目支出1,950,348.34元,占50.96%;经营支出0元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3,642,985.78元,支出总计3,642,985.78元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加545,525.79 元,增长17.61%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,596,564.14元,占本年支出合计的98.73%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加595,589.13 元,增长19.85%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,596,564.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0.00%;教育(类)支出0元,占0.00%;科学技术(类)支出0元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出202,257.16元,占5.62%;农林水(类)支出0元,占0.00%;住房保障(类)支出123,021.00元,占3.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,971,408.44
元,支出决算为3,596,564.14元,完成年初预算的182.44%。决算数大于预算数的主要原因:医疗卫生与计划生育支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.2017年初预算社会保障和就业支出283424.40元,决算数为202,257.16元;2.2017年初预算医疗卫生与计划生育支出1570294.28元,决算数为3,271,285.98元;3.2017年初预算住房保障支出117,689.76元,决算数为123,021.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2017年度一般公共预算财政拨款基本支1,876,500.80元,其中:人员经费1,876,500.80元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,663,583.80元,较2017年度年初预算数减少140,134.88元,降低7.77%,主要原因是人员调出;较2016年决算数增加171,966.81 元,增长(降低)11.53%。
2.商品和服务支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
3.对个人和家庭的补助212,917.00元,较2017年度年初预算数增加95,227.24 元,增长80.91%,主要原因是增加了采暖补贴和购房补贴;较2016年决算数增加70,074.00 元,增长49.06%。
4.其他资本性支出0.00元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0.00%;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40,000.00元,支出决算为25,875.00元,完成预算的64.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加8,795.00元,增长51.49%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加8795元,增长51.49%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是2017年新增一辆捐赠救护车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出25,875.00元,占100.00%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出25,875.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费25,875.00元,主要用于车辆燃油费和维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:国内接待费支出0.00元。国(境)外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2017年,本部门机关运行经费支出0元。
(二)政府采购情况说明
2017年,本单位无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日,本部门房屋面积3,416.96平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,新民乡卫生院无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。新民乡卫生院今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
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