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索引号
640424014/2019-00083
文号
发布机构
泾源县农业农村局
责任部门
泾源县动物疾病预防控制中心
有效性
有效
公开日期
2019-12-18
名称
2018年度 泾源县动物疾病预防控制中心和泾源县乡镇畜牧站部门决算
2018年度 泾源县动物疾病预防控制中心和泾源县乡镇畜牧站部门决算
日期:2019-12-18 来源:泾源县农业农村局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定;

(二)负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等;

(三)负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报,以用其他预防、控制等技术工作;

(四)负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作;

(五)负责生物药品订购、管理及供应工作;

(六)完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

二、机构设置

泾源县动物疾控中心和泾源县乡镇畜牧兽医工作站为农牧局下属二级预算单位。泾源县动物疾控中心共核定编制16人,实有在职人数13人,泾源县乡镇畜牧兽医工作站核定职数29名,实有在职人数24人。

1、泾源县乡镇畜牧兽医工作站;

2、泾源县动物疾病预防控制中心;


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

7029740.99 

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

90821 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

635801.36 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

281013.63 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39

5028455.2 


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

302008 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

7120561.99 

本年支出合计

51

6247278.19

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

571095.2 

年末结转和结余

53

1444379

总计

27

7691657.19 

总计

54

7691657.19

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表












公开02表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7120561.99 

7029740.99 





90821 

208

社会保障和就业支出

635801.36

635801.36






20805

行政事业单位离退休

598723.4

598723.4






2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504136.4

504136.4






2080599

其他行政事业单位离退休支出

94587

94587






20899

其他社会保障和就业支出

37077.96

37077.96






210

医疗卫生与计划生育支出

281013.63

281013.63






21011

行政事业单位医疗

281013.63

281013.63






2101102

事业单位医疗

201654.56

201654.56






2101103

公务员医疗补助

79359.07

79359.07






213

农林水支出

5901739

5810918





90821

21301

农业

5882339

5810918





71421

2130104

事业运行

4588339

4588339





71421

2130108

病虫害控制

1227000

1227000






2130124

农业组织化与产业化经营

70000

70000






21305

扶贫

19400






19400

2130599

其它扶贫支出

19400






19400

221

住房保障支出

302008







22102

住房改革支出

302008







2210201

住房公积金

302008







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表











公开03表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6247278.19 

5796701.99 

450576.2 




208

社会保障和就业支出

635801.36

635801.36





20805

行政事业单位离退休

598723.4

598723.4





2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504136.4

504136.4





2080599

其他行政事业单位离退休支出

94587

94587





20899

其他社会保障和就业支出

37077.96

37077.96





210

医疗卫生与计划生育支出

281013.63

281013.63





21011

行政事业单位医疗

281013.63

281013.63





2101102

事业单位医疗

201654.56

201654.56





2101103

公务员医疗补助

79359.07

79359.07





213

农林水支出

5028455.2

4577879

450576.2




21301

农业

5009055.2

4577879

431176.2




2130104

事业运行

4588339






2130108

病虫害控制

431176.2


431176.2




21305

扶贫

19400


19400




2130599

其它扶贫支出

19400


19400




221

住房保障支出

302008






22102

住房改革支出

302008






2210201

住房公积金

302008






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表









公开04表


公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心







金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

7029740.99 

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33






6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

635801.36 

635801.36 




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

281013.63 

281013.63 




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40

4701058 

4701058 




13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

302008 

302008 




20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49






22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

7029740.99 

本年支出合计

52

5919880.99 

5919880.99 



年初财政拨款结转和结余

25

54140 

年末财政拨款结转和结余

53

1164000 

1164000 



一、一般公共预算财政拨款

26

54140 


54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

7083880.99 

合计

56

7083880.99 

7083880.99 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

合计

5919880.99 

5755280.99 

164600 

208

社会保障和就业支出

635801.36 

635801.36 


20805

行政事业单位离退休

598723.4 

598723.4 


2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

504136.4 

504136.4 


2080599

其他行政事业单位离退休支出

94587 

94587 


20899

其他社会保障和就业支出

37077.96 

37077.96 


210

医疗卫生与计划生育支出

281013.63

281013.63


21011

行政事业单位医疗

281013.63

281013.63


2101102

事业单位医疗

201654.56

201654.56


2101103

公务员医疗补助

79359.07

79359.07


213

农林水支出

4701058

4536458

164600

21301

农业

4701058

4536458

164600

2130104

事业运行

4536458

4536458


2130108

病虫害控制

164600


164600

221

住房保障支出

302008

302008


22102

住房改革支出

302008

302008


2210201

住房公积金

302008

302008


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

5477153.99

302

商品和服务支出

183540

310

其他资本性支出


30101

基本工资

1393017

30201

办公费

58900

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2110537

30202

印刷费

5006

31002

办公设备购置


30103

奖金

586534

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

37077.96

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

619.2

31006

大型修缮


30107

绩效工资

262830

30206

电费

2040.62

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

504136.4

30207

邮电费

3380.77

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

94587

30211

差旅费

33793

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费

64140

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

94587

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

10205.41

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

5455




人员经费合计

5571740.99

公用经费合计

183540

合计

5755280.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县动物疾病预防控制中心










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20000


20000


20000


10205.41


10205.41 


10205.41


注:20152018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2018年度部门决算情况说明

(注意没有数据的表格应当列出空表并说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7120561.99元,支出总计6247278.19元。2017年度收入总计6868878.06元,支出总计6851340.86元。与2017年相比,收入增加251683.93元、支出减少604062.67元,增长(下降)0.8%,主要原因:2017年我单位动物疫苗采购项目,动物防疫保护项目相应支出增加。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入合计7120561.99元,其中:财政拨款收入7029740.99元,占98.72%;其他收入90821元,占1.28%。

三、支出决算总体情况说明

2018年度支出合计6247278.19元,其中:基本支出5796701.99元,占81.41%;项目支出450576.2元,占7.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7120561.99元,支出总计6247278.19元。2017年度收入总计6868878.06元,支出总计6851340.86元。与2017年相比,收入增加251683.93元、支出减少604062.67元,增长(下降)0.8%,主要原因:2017年我单位动物疫苗采购项目,动物防疫保护项目相应支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出5919880.99元,占本年支出合计的94.76%。2017年度一般公共预算财政拨款支出5435938.06元.与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少483942.93元,主要原因是:动物防疫物资采购和疫苗采购项目,动物防疫保护项目相应支出增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出5919880.99元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障和就业(类)支出635801.36元,占10.74%;农林水(类)支出4701058元,占79.41%;住房保障(类)支出302008元,占5.10%,医疗卫生与计划生育支出281013.63元,占4.75%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6063364.4元,支出决算为5919880.99元,完成年初预算的97.63%。决算数(小于)预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5755280.99元,其中:人员经费5571740.99元,公用经费183540元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5477153.99元,预算数413.05万元,较2018年度年初预算数增加(减少)***元,增长(降低)***%,主要原因是***;2017年工资福利支出4358954.82元,较2017年决算数增加1118199.17元,增长25.65%。

2.商品和服务支出183540元,较2018年度年初预算数增加(减少)69540元,增长(降低)***%,主要原因是***;2017年商品和服务支出107300元,较2017年决算数增加(减少)76240元,增长(降低)41%。

3.对个人和家庭的补助94587元,2018年预算数为13.68万元,较2018年度年初预算数减少4.22万元,增长(降低)***%,主要原因是***;2017年对个人和家庭的补969683.24元,较2017年决算数减少875096.24元,增长(降低)90%。

4.其他资本性支出0元,较2018年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为114000元,支出决算为114000元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为10205.41元,完成预算51.03%。2018年度“三公”经费支出决算数和预算数相等增。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加9700元,增长 0.08%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少21794.59元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)8000元,下降(增长)100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是***。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决20000元,占***%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数***个,因公出国(境)累计人次数0人。无

2.公务用车购置及运行维护费支出10205.41元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10205.41元,主要用于采样车燃油等。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2018年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下无(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出114000元,比2017年增加9400元,增长(下降)0.08%。主要原因是:单位严格控制三公经费开支

(二)政府采购情况说明

2018年,本单位采购固定资产58310元。其中:电子产品(电脑、打印机)采购46510元,实验室专用仪器设备(离心机)采购11800元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积300平方米,(其中业务用房200平方米)共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、专业业务采样车辆1;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2018年度本单位一般公共预算项目支出无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2018年度本单位不含项目支出。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

 

第四部分名词解释


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