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索引号
640424048/2019-00005
文号
发布机构
泾源县科学技术局
责任部门
泾源县科学技术协会
有效性
有效
公开日期
2019-09-10
名称
泾源县科学技术协会
泾源县科学技术协会
日期:2019-09-10 来源:泾源县科学技术局
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目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

 


 

第一部分  泾源县科学技术协会概况

 

 一、部门职责

泾源县科学技术协会是中共泾源县委领导下的人民团体,是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家发展科学技术事业的重要力量。

主要职责是:

   1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,提高学术水平。

   2、弘扬科学精神,普及科学技术知识;传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术;开展青少年及社会其他成员的科学技术教育活动,提高全民族的科学文化素质。

   3、反映科学技术者的呼声、意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益,为科技团体和科学技术工作者服务;组织科学技术工作者参与科学技术政策的制定和国家事务的政治协商科学决策与民主监督有关工作。

   4、表彰奖励优秀科学技术工作者,向党委和政府推荐优秀科技人才。

   5、开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,参加学术攻关,强化科学技术成果的转化。

   6、建立和发展城乡科普网络,加强农村专业技术协会和科技示范户的管理,发挥其在农村产业结构调整和社会化服务体系中的作用。

   7、开展民间国际、国内科学技术交流活动,发展全市以及全省乃至全国科学技术团体和科技工作者的友好往来。

   8、开展科技工作者的继续教育和科技培训工作。

   9、兴办符合宁远县科协综治的社会公益性事业。

   10、完成县委、县政府交办的其他事项。

 

 二、机构设置

纳入我部门/单位资产报表编制范围的单位共一户,独立编制机构数一个。编制人数五人,年末实有人数五人。

 


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县科学技术协会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1496342.10006 

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

40000.00

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

1098760.65 

六、其他收入

7

248000.00 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

133584.40 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

43403.76 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

43596.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

466158.00 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1744342.16 

本年支出合计

51

 1785502.81

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

652171.75 

    年末结转和结余

53

 611011.10

总计

27

2396513.91 

总计

54

 2396513.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表













公开02表



公开部门:泾源县科学技术协会







金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

1,744,342.16

1,496,342.16





248,000.00



206

科学技术支出

1,043,758.00

795,758.00





248,000.00



20601

科学技术管理事务

675,758.00

675,758.00





0.00



2060101

  行政运行

675,758.00

675,758.00





0.00



20607

科学技术普及

368,000.00

120,000.00





248,000.00



2060702

  科普活动

190,000.00

120,000.00





70,000.00



2060799

  其他科学技术普及支出

178,000.00

0.00





178,000.00



208

社会保障和就业支出

133,584.40

133,584.40








20805

行政事业单位离退休

130,035.60

130,035.60








2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24,000.00

24,000.00








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

106,035.60

106,035.60








20899

其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80








2089901

  其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80








210

医疗卫生与计划生育支出

43,403.76

43,403.76








21011

行政事业单位医疗

43,403.76

43,403.76








2101101

  行政单位医疗

29,069.76

29,069.76








2101103

  公务员医疗补助

14,334.00

14,334.00








221

住房保障支出

43,596.00

43,596.00








22102

住房改革支出

43,596.00

43,596.00







2210201

  住房公积金

43,596.00

43,596.00







229

其他支出

480,000.00

480,000.00







22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

480,000.00

480,000.00







2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

480,000.00

480,000.00







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表











公开03表


公开部门:泾源县科学技术协会




金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,785,502.81

895,480.95

890,021.86





206

科学技术支出

1,098,760.65

674,896.79

423,863.86





20601

科学技术管理事务

674,896.79

674,896.79

0.00





2060101

  行政运行

674,896.79

674,896.79

0.00





20607

科学技术普及

423,863.86

0.00

423,863.86





2060702

  科普活动

323,863.86

0.00

323,863.86





2060799

  其他科学技术普及支出

100,000.00

0.00

100,000.00





208

社会保障和就业支出

133,584.40

133,584.40

0.00





20805

行政事业单位离退休

130,035.60

130,035.60

0.00





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24,000.00

24,000.00

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

106,035.60

106,035.60

0.00





20899

其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80

0.00





2089901

  其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80

0.00





210

医疗卫生与计划生育支出

43,403.76

43,403.76

0.00





21011

行政事业单位医疗

43,403.76

43,403.76

0.00





2101101

  行政单位医疗

29,069.76

29,069.76

0.00





2101103

  公务员医疗补助

14,334.00

14,334.00

0.00





221

住房保障支出

43,596.00

43,596.00

0.00





22102

住房改革支出

43,596.00

43,596.00

0.00





2210201

  住房公积金

43,596.00

43,596.00

0.00





229

其他支出

466,158.00

0.00

466,158.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

466,158.00

0.00

466,158.00





2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

466,158.00

0.00

466,158.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县科学技术协会







金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,016,342.16

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

480,000.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34

1,032,030.65

1,032,030.65



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

133,584.40

133,584.40



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

43,403.76

43,403.76



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

43,596.00

43,596.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

466,158.00

0.00

466,158.00 


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1,496,342.16

本年支出合计

52

1,718,772.81

1,252,614.81

466,158.00

年初财政拨款结转和结余

25

437,171.75

年末财政拨款结转和结余

53

214,741.10

200,899.10

13,842.00

一、一般公共预算财政拨款

26

437,171.75


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

1,933,513.91

总计

56

1,933,513.91

1,453,513.91

480,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表














一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:泾源县科学技术协会



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,252,614.81

895,480.95

357,133.86


206

科学技术支出

1,032,030.65

674,896.79

357,133.86


20601

科学技术管理事务

674,896.79

674,896.79

0.00


2060101

  行政运行

674,896.79

674,896.79

0.00


20607

科学技术普及

357,133.86

0.00

357,133.86


2060702

  科普活动

257,133.86

0.00

257,133.86


2060799

  其他科学技术普及支出

100,000.00

0.00

100,000.00


208

社会保障和就业支出

133,584.40

133,584.40

0.00


20805

行政事业单位离退休

130,035.60

130,035.60

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

24,000.00

24,000.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

106,035.60

106,035.60

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

3,548.80

3,548.80

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

43,403.76

43,403.76

0.00


21011

行政事业单位医疗

43,403.76

43,403.76

0.00


2101101

  行政单位医疗

29,069.76

29,069.76

0.00


2101103

  公务员医疗补助

14,334.00

14,334.00

0.00


221

住房保障支出

43,596.00

43,596.00

0.00


22102

住房改革支出

43,596.00

43,596.00

0.00


2210201

  住房公积金

43,596.00

43,596.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:

泾源县科学技术协会







单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

793,782.16

302

商品和服务支出

77,698.79

310

资本性支出


30102

  津贴补贴

212,823.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

96,050.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

69.61

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

106,035.60

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

1,161.01

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

29,069.76

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

14,334.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3,548.80

30211

  差旅费

8,328.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

43,596.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

22,737.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

24,000.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

24,000.00

30217

  公务招待费

6,376.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

3,000.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

10,000.00

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

43,560.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

99.27

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

817,782.16

公用经费合计

77,698.79

合计

895480.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















公开部门:













2018年度预算数

2018年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

公务接待费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12








 16376


 10000


10000 

6376.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计









229

其他支出


480000 

466158 


466158 

13842 



22960

彩票公益安排支出


480000 

466158 


466158 

13842 



2296099

其他公益金支出 


480000 

466158 


466158 

13842 

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



























第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1744342.16元,支出总计1785502.81元。与上年相比,收入增加143059.40元,增长8.93%;支出增加609343.80元,增长51.80%。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1744342.16元,其中:财政拨款收入   1496342.16元,占85.78%;其他收入248000.00元,占16.58%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1785502.81元,其中:基本支出   1319344.81元,占73.85%;项目支出466158.00元,占26.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1496342.16元,支出总计1785502.81元。与上年相比,财政拨款收入增加237059.40元,增长18.82%;支出增加143185.80元,增长12.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1319344.81元,主要用于以下方面:

科学技术(类)支出1098760.65元,占83.38%;社会保障和就业(类)支出133584.40元,占10.16%;住房保障(类)支出43596.00元,占3.34%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1259282.76元,支出决算为1319344.81元,完成年初预算的104.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出895480.95元,其中:人员经费817782.16元,公用经费77698.79元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出793782.16元。

2.商品和服务支出77698.79元

3.对个人和家庭的补助24000.00元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为16376.00元。

1.         公务用车购置及运行维护费

年初预算为0.00元,决算支出10000.00元。其中:公务用车运行维护费支出10000.00元,主要用于城乡科普宣传。

2.         公务接待费。

年初预算为0.00元,支出决算为6376元,其中: 国内接待费支出6376。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余652171.75元,本年收入480000.00元,本年支出521160.65元,年末结转和结余611011.10元。

第四部分名词解释

 

1.无

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