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索引号
640424008/2021-00310
文号
发布机构
泾源县财政局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-09-19
名称
2020年度泾源县委巡察工作领导小组办公室部门决算
2020年度泾源县委巡察工作领导小组办公室部门决算
日期:2021-09-19 来源:泾源县财政局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的部署要求。

(二)统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作。

(三)对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项,以及巡察发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

(四)承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作。

(五)配合县纪委监委和县委组织部,对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

(六)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入泾源县委巡察办2020年度部门决算编报范围的单位共一个,为泾源县委巡察办本级。

(一)综合室。负责机关日常运转工作。承担组织人事有关工作,负责信息、宣传、机要、保密、信访、内部督办等工作。负责重要文件及综合性材料起草工作。负责资产、财务管理和后勤保障服务工作。

(二)巡察室。研究、拟定巡察规划、计划和巡察工作相关制度。负责县级巡察工作的组织实施和协调指导工作;负责每轮巡察综合情况汇报、巡察全覆盖情况汇报等文稿起草工作;负责巡察问题线索的登记和移交工作;负责组织对被巡察党组织整改情况进行督查督办,协调配合县纪委监委和县委组织部有关科室加强对巡察整改情况的日常监督;负责对巡察工作作出评估。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1630553.1

一、一般公共服务支出

29

1,460,555.44


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

105,415.80



9


九、卫生健康支出

37

74,449.88



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

85,204.00



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

1,630,553.10


本年支出合计

55

1,725,625.12


用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27

160,663.02


年末结转和结余

57


总计

28

1,791,216.12


总计

58


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室


公开02表

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,630,553.10

1,630,553.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,365,483.42

1,365,483.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,365,483.42

1,365,483.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1,175,483.42

1,175,483.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

190,000.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105,415.80

105,415.800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

74,449.88

74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74,449.88

74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

57,978.48

57,978.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16,471.40

16,471.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85,204.00

85,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

85,204.00

85,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

85,204.00

85,204.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,771,285.12

1,441,272.10

330,013.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,460,555.44

1,176,202.42

284,353.02

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,460,555.44

1,176,202.42

284,353.02

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

1,176,202.42

1,176,202.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

284,353.02

0.00

284,353.02

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

74,449.88

74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

74,449.88

74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

57,978.48

57,978.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

16,471.40

16,471.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,660.00

0.00

45,660.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

45,660.00

0.00

45,660.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

45,660.00

0.00

45,660.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

85,204.00

85,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

85,204.00

85,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

85,204.00

85,204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,630,553.10


一、一般公共服务支出

30

1,460,555.44


1,460,555.44


0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

105,415.80


105,415.80


0.00


9


九、卫生健康支出

38

74,449.88


74,449.88


0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


0.00


0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

85,204.00


85,204.00


0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

1,630,553.10


本年支出合计

53

1,725,625.12


1,725,625.12


0.00

年初财政拨款结转和结余

25

97603.02

年末财政拨款结转和结余

54

2,531.00


2,531.00


0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,728,156.12


总计

58

1,728,156.12


1,728,156.12


0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室  金额单位:元  金额单位:元

金额单位单位单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

97603.02

3250.00

94353.02

1630553.1

1440553.1

190000.00

1725625.12

1441272.1

284353.02

2531.00

2531.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

97603.02

3250.00

94353.02

1365483.42

1175483.42

190000.00

1460555.44

1176202.42

284353.02

2531.00

2531.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

97603.02

3250.00

94353.02

1365483.42

1175483.42

190000.00

1460555.44

1176202.42

284353.02

2531.00

2531.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

3250.00

3250.00

0.00

1175483.42

1175483.42

0.00

1176202.42

1176202.42

0.00

2531.00

2531.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

94353.02

0.00

94353.02

190,000.00


0.00

190000.00

284353.02

0.00

284353.02

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

105,415.80


105,415.80


0.00

105,415.80


105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.0

0.00

105,415.80

105,415.80

0.00

105,415.80


105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

105,415.80

105,415.80

0.00

105,415.80

105,415.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

74,449.88


74,449.88


0.00

74,449.88


74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

74,449.88


74,449.88


0.00

74,449.88


74,449.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

57,978.48


57,978.48


0.00

57,978.48


57,978.48


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

16471.40

16471.40

0.00

16471.40

16471.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

85204.00

85204.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算收入支出决算总表

公开05表    

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1317753.1

302

商品和服务支出

123519.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

361054.00

30201

办公费

28707.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

332498.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

154388 .00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105415.80

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

667.63

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

57978.48

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

16471.40

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

1432.06

30211

差旅费

8502.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

85204.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

203311.36

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金


30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助


30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费


30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金


30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金


30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

85642.37

39907

国家赔偿费用支出

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其它商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出




0.00




30701

国内债务付息




0.00




30702

国外债务付息




0.00

人员经费合计

1317753.1

公用经费合计

123519.00

合计

1441272.1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

公开部门:泾源县委巡察工作领导小组办公室                                                                  金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度泾源县委巡察办收入总计:1791216.12元,支出总计:1791216.12元。2019年度泾源县委巡察办收入总计:1320994.33元,支出总计:1320994.33元。本年度与2019年度相比,收入、支出总计各增加:470221.79元,增长36%。分析主要原因:一是2020年度我办下属巡察工作信息中心增加事业编制1人;二是2020年度巡察业务量相较于2019年度有大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计:1630553.1元,其中:财政拨款收入1630553.1元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计:1771285.12元,其中:基本支出1441272.1元,占本年度总支出的81.37%;项目支出330013.02元,占本年度总支出的18.63%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计:1728156.12元,支出总计:1728156.12元。2019年度财政拨款收入总计:1314714.33元,支出总计:1314714.33元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加:413441.79元,增长31%。分析主要原因:一是2020年度我办下属巡察信息中心增加事业编制1人;二是2020年度巡察业务量相较于2019年度有大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,725,625.12元,占本年支出合计的97.4%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加508513.81元,增长41.8%,主要原因:一是2020年度我办下属巡察工作信息中心增加事业编制1人;二是2020年度巡察业务量相较于2019年度有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,725,625.12元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出1460555.44元,占84.6%;社会保障和就业(类)支出105415.8元,占6.1%;卫生健康(类)支出74449.88元,占4.3%;住房保障(类)支出85204.00元,占5%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1369831.76元,支出决算为1725625.12元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度我办下属巡察工作信息中心增加事业编制1人;二是2020年度巡察业务量相较于2019年度有所增加,年中追加经费90000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1441272.1元,其中:人员经费1317753.1元,公用经费123519元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1317753.1元,较2020年度年初预算数增加42421.34元,增长3.3%,主要原因是2020年度我办下属巡察工作信息中心增加事业编制1人;较2019年度决算数增加361.888.77元,增长37.9%。

2.商品和服务支出123519.00元,较2020年度年初预算数44500.00增加元,增长278%,主要原因:一是2020年巡察工作信息中心人员增加1人,二是2020年度巡察业务量较2019年度有大幅度增加。较2019年度决算数增加47919.00元,增长63.3%。

3.对个人和家庭的补助0.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

5.资本性支出0.00元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

7.对企业补助0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

8.其他支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%;较2019年度决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出123,519.00元,2019年度本部门机关运行经费支出75600.00元,比2019年度增加元,增长63.3%。主要原因:一是2020年度我办下属巡察工作信息中心增加事业编制1人;二是2020年度巡察业务量相较于2019年度有大幅增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门固定资产政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,县委巡察办房屋面积68.09平方米。共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,财政部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。财政部门今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件



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