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索引号
640424003/2022-00131
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2021-09-22
名称
2020年度泾源县泾河源镇民族小学部门决算
2020年度泾源县泾河源镇民族小学部门决算
日期:2021-09-22 来源:泾源县教育体育局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作;负责指导小学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

二、机构设置

2020年度末,泾源县泾河源学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位11个,其中教育事业单位11个。全学区完全小学7所,,教学点4个,公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支200人,其中:小学、幼儿园专任教师100人;政府招聘幼儿园教师16人,招聘编外教师20人,各校雇佣厨师32人。年末本系统离退休及遗属10人,其中离退休3人,遗属人员7人。2020年末在校小学生1383人;学前教育在园学生585人。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

23237896.72

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2

147350

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

21117483.72

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

714500

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

1718561.14


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

879531.8


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

950219


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

1113228


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

24099746.72

本年支出合计

51

25779023.66

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

3320699.91

年末结转和结余

53

1641422.97

总计

27

27420446.63

总计

54

27420446.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

24099746.72

23385246.72





714500

205

教育支出

19964084.78

19689584.78





274500

20502

普通教育

19964084.78

19689584.78





274500

2050201

学前教育

1053598

797098





256500

2050202

小学教育

18860486.78

18842486.78





18000

2050299

其他普通教育支出

50000

50000






208

社会保障和就业支出

1718561.14

1718561.14






20805

行政事业单位养老支出

1718561.14

1718561.14






2080502

事业单位离退休

531524

531524






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1173813.6

1173813.6






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13493.54

13493.54






210

卫生健康支出

879531.8

879531.8






21011

行政事业单位医疗

879531.8

879531.8






2101102

事业单位医疗

645596.59

645596.59






2101103

公务员医疗补助

233935.21

233935.21






221

住房保障支出

950219

950219






22102

住房改革支出

950219

950219






2210201

住房公积金

950219

950219






229

其他支出

470000

30000





440000

22960

彩票公益金安排的支出

30000

30000






2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30000

30000






22999

其他支出

440000






440000

2299901

其他支出

440000






4400000

234

抗疫特别国债安排的支出

117350

117350






23402

抗疫相关支出

117350

117350






234029

其他抗疫相关支出

117350

117350















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25779023.66

20432977.72

5346045.94




205

教育支出

21117483.82

15918787.78

5198695.94




20502

普通教育

21117483.72

15918787.78

5198695.94




2050201

学前教育

1253378.32

333648

919730.32




2050202

小学教育

19814105.4

15585139.78

4228965.32




2050299

其他普通教育支出

50000

0

50000




208

社会保障和就业支出

1718561.14

1718561.14





20805

行政事业单位养老支出

1718561.14

1718561.14





2080502

事业单位离退休

531254

531254





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1173813.6

1173813.6





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13493.54

13493.54





210

卫生健康支出

879531.8

879531.8





21011

行政事业单位医疗

879531.8

879531.8





2101102

事业单位医疗

645596.59

645596.59





2101103

公务员医疗补助

233935.21

233935.21





221

住房保障支出

950219

950219





22102

住房改革支出

950219

950219





2210201

住房公积金

950219

950219





229

其他支出

995878

965878

30000




22960

彩票公益金安排的支出

30000


30000




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30000


30000




22999

其他支出

965878

965878





2299901

其他支出

965878

965878





234

抗疫特别国债安排的支出

117350


117350




23402

抗疫相关支出

117350


117350




2340299

其他抗疫相关支出

117350


117350




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

23,237,896.72

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

147,350.00

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33

20,842,983.72

20,842,983.72



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

1,718,561.14

1,718,561.14



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

879,531.80

879,531.80



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

950,219.00

950,219.00



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

147350


147350


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

23,385,246.72

本年支出合计

52

24,538,645.66

24,391,295.66

147,350.00

年初财政拨款结转和结余

25

2,730,699.91

年末财政拨款结转和结余

53

1,577,300.97

1,547,300.97

30,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

2,700,699.91


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

30,000.00


55




合计

28

26,115,946.63


合计

56

26,115,946.63

25,938,596.63

177,350.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24391295.66

19467099.72

4924195.94

205

教育支出

20482983.72

15918787.78

4924195.94

20502

普通教育

20482983.72

15918787.78

4924195.94

2050201

学前教育

996878.32

333648

663230.32

2050202

小学教育

19796105.4

15585139.78

4210965.62

2050299

其他普通教育支出

50000

0.00

50000

208

社会保障和就业支出

1718561.14

1,718,561.14


20805

行政事业单位养老支出

1718561.14

1,718,561.14


2080502

事业单位离退休

531254

531,254.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1173813.6

1,173,813.60


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13493.54

13,493.54


210

卫生健康支出

879531.8

879,531.80


21011

行政事业单位医疗

879531.8

879,531.80


2101102

事业单位医疗

645596.59

645,596.59


2101103

公务员医疗补助

233935.21

233,935.21


221

住房保障支出

950219

950,219.00


22102

住房改革支出

950219

950,219.00


2210201

住房公积金

950219

950,219.00







注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

16958185.72

302

商品和服务支出

1450000

310

其他资本性支出


30101

基本工资

5,822,129.00


30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3,342,022.00


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

2567000

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

60,159.78


30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资

1495849

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1173813.6

30207

邮电费


31008

物资储备


30109

职业年金缴费

13493.54

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

653968

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

1058914

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

511274

30213

维修(护)费

1450000

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

269980

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

879531.8

30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

950219

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

277660

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

18017099.72

公用经费合计

1450000

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30000

147350

147350


147350

30000

229

其他支出

30000

30000

30000


30000

30000

22960

彩票公益金安排的支出

30000

30000

30000


30000

30000

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

30000

30000

30000


30000

30000

234

抗疫特别国债安排的支出


117350

117350


117350


23402

抗疫相关支出


117350

117350


117350


2340299

其他抗疫相关支出


117350

117350


117350


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计27420446.63元,支出总计25779023.66元。与2019年相比,收入增加1412068.92,增长5.4%,主要原因是2020年工资调整,学校倾斜资金增加。支总计增加1134095.86元,增长4.6%,主要原因是教师工资调整,完成了2019年资金支付。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24099746.72元,其中:财政拨款收入23385246.72元,占97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入714500元,占3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计25779023.6元,其中:基本支出20432977.72元,占79%;项目支出5346045.94元,占21%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计23385246.72元,支出总计24538645.66元。与2019年相比,财政拨款收入减少1279842.07元,减少5.1%,主要原因是2019年存在未做支付结余资金。支出总计减少106282.14元,下降0.4%,主要原因是2020年部分项目实施未完成,部分支付手续不全,未形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24391295.66元,占本年支出合计的94%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加82475.06元,增加0.3%,主要原因是部分教师职称评定,工资调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出24391295.66元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:教育(类)支出20842983.72元,占85%;社会保障和就业(类)支出1718561.14元,占7%;卫生健康支出879531.8元,占3%;住房保障(类)支出950219元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17770849.16元,支出决算为24391295.66元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:其中:

1.教育支出

年初预算为13322774.6元,支出决算为20842983.72元,完成预算的156%,因为2020年工资调整,教育倾斜资金增加。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为2185154.4元,支出决算为1718561.14元,完成预算的79%,社会保障和就业支出以实际支付为准。

3. 卫生健康支出

年初预算为1049610.96元,支出决算为879531.8元,完成预算的84%,卫生健康支出已实际支付为准。

4. 住房保障支出

年初预算为1213309.2元,支出决算为950219元,完成预算的78%,住房保障支出已实际支付为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19467099.72元,其中:人员经费18017099.72元,公用经费1450000元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出16958185.72元,较2019年决算数增加减少1220388.52元,降低6.7%。

2.商品和服务支出6185445.94元,较2019年决算数增加2626218.38元,增长73%。

3.对个人和家庭的补助1247664元,较2019年决算数减少1577462元,降低55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入147350元,本年支出147350元,年末结转和结余30000元。较2019年决算数收入增加117350元,增长391%,主要原因是:财政下拨抗疫资金。支出增加65350,增加79%。支出具体情况如下:

1.(2340299)其他抗疫相关支出117350元。

2.(2296004)用于教育事业的彩票公益金支出30000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2020年,泾源县泾河源镇民族小学采购预算146800元,支出决算总额146800元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算146800元,支出决算总额146800元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积24,238.93平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释


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