目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
统计局负责贯彻落实党中央统计工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻实施有关法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准。
(二)承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。
(三)会同有关部门拟定本县重大国情国力普查计划、方案,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,参与核算全县地区生产总值,开展新产业、新业态、新商业模式(三新)增加值和派生产业增加值核算,汇编提供国民经济核算资料。
(五)组织实施国家、自治区统计调查制度,采集汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理提供部门统计获得的本县基本统计数据。
(六)对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点难点问题开展深度研究,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布,为社会公众提供高效优质的统计服务。
(七)健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度;统一核定、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(八)组织对全县国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
(九)建立健全统计数据质量审核、监控制度,开展对重要统计数据的审核、监控,建立统计数据定期核查制度。
(十)组织全县统计执法监督检查,组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作。组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处重大统计违法案件,建立健全统计信用体系。
(十一)推进统计信息化建设,管理全县统计信息、联网直报、基本单位名录库工作。
(十二)指导全县统计专业技术队伍建设工作,开展统计人员教育培训;组织全县统计专业资格考试、职称评定相关工作。
(十三)按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
(十四)承办县委及政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)办公室
负责文电、会务、纪检监察、党建、人事、机要、档案、保密、安全、信访、财务、固定资产等机关日常运转工作;承担政务信息、政府信息公开和综合性文件起草工作。
(二)综合核算统计股
承担全县监测、预警国民经济运行的具体工作,分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控意见、建议;起草国民经济运行月度、季度和年度报告以及统计公报等,提供经济社会综合性统计数据。负责统计数据发布,统一对外提供统计数据资料。负责国民经济核算制度的组织实施。组织全县投入产出、资金流量、资产负债核算工作;收集整理国民经济核算资料,开展分析研究。
(三)投资及名录库管理股
组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业、劳资、人口等方面的统计调查,收集、整理、汇总上述各专业的计调查数据,并进行统计分析,对相关统计数据质量进行评估。组织实施全县全国人口普查。负责开展投资企业、建筑业企业、房地产企业、劳资等联网直报工作。组织指导全县相关专业统计基础工作。
(四)工业商贸服务业统计股
组织实施全县工业、能源、规模以上、规模以下服务业统计调查,批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化以及重要生活与生产商品购销存情况、全社会消费品零售总额、商业业态与市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;负责开展工业、能源、服务业、商贸等企业联网直报工作。
(五)统计执法监督股(社会统计股)
组织实施全县统计工作的监督检查,依法查处统计违法行为,预防和查处统计造假、弄虚作假;组织实施统计执法“双随机”抽查制度,受理、办理、督办统计违法举报,建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制;建立完善统计信用制度;组织开展统计普法宣传。组织实施全县社会发展情况调查、企业研发统计调查、企业创新调查、组织实施对妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计。组织实施全县农林牧渔业产值核算、农村基本情况、县域、乡镇、村等区域社会经济统计;组织实施全县全国农业普查,整理和提供有关普查、调查的统计数据;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并对其质量进行检查;组织指导相关专业统计基础工作;承担相关的统计分析。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入泾源县统计局2021年度部门决算编报范围的单位共1个,为泾源县统计局本级。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:泾源县统计局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1943367.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1771576.33 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 151415.91 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 96425.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 16500 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 170726.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 1943367.29 | 本年支出合计 | 51 | 2206643.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 263276.38 | 年末结转和结余 | 53 | 0 |
总计 | 27 | 2206643.67 | 总计 | 54 | 2206643.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门:泾源县统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,943,367.29 | 1,943,367.29 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,524,799.95 | 1,524,799.95 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 1,524,799.95 | 1,524,799.95 | |||||||||
2010501 | 行政运行 | 1,378,459.45 | 1,378,459.45 | |||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 146,340.50 | 146,340.50 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | |||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14,907.47 | 14,907.47 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,508.44 | 136,508.44 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 96,425.15 | 96,425.15 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,425.15 | 96,425.15 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,078.73 | 75,078.73 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,346.42 | 21,346.42 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 110,515.00 | 110,515.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 60,211.28 | 60,211.28 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:泾源县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,206,643.67 | 1,819,872.79 | 386,770.88 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,771,576.33 | 1,401,305.45 | 370,270.88 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 1,771,576.33 | 1,401,305.45 | 370,270.88 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1,401,305.45 | 1,401,305.45 | 0.00 | |||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 71,852.20 | 0.00 | 71,852.20 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | 298,418.68 | 0.00 | 298,418.68 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 14,907.47 | 14,907.47 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,508.44 | 136,508.44 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 96,425.15 | 96,425.15 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,425.15 | 96,425.15 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,078.73 | 75,078.73 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,346.42 | 21,346.42 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 110,515.00 | 110,515.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 60,211.28 | 60,211.28 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1943367.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1771576.33 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 151415.91 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 96425.15 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 170726.28 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1943367.29 | 本年支出合计 | 52 | 2190143.67 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 246776.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 246776.38 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 2190143.67 | 合计 | 56 | 2190143.67 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,190,143.67 | 1,819,872.79 | 370,270.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,771,576.33 | 1,401,305.45 | 370,270.88 | ||
20105 | 统计信息事务 | 1,771,576.33 | 1,401,305.45 | 370,270.88 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,401,305.45 | 1,401,305.45 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 71,852.20 | 0.00 | 71,852.20 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 298,418.68 | 0.00 | 298,418.68 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151,415.91 | 151,415.91 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 14,907.47 | 14,907.47 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136,508.44 | 136,508.44 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 96,425.15 | 96,425.15 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,425.15 | 96,425.15 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 75,078.73 | 75,078.73 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21,346.42 | 21,346.42 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 170,726.28 | 170,726.28 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 110,515.00 | 110,515.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 60,211.28 | 60,211.28 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:泾源县统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,692,683.32 | 302 | 商品和服务支出 | 112282 | 310 | 其他资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 427,178.00 | 30201 | 办公费 | 25814 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 601741.28 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 285759 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3456.45 | 30204 | 手续费 | 10 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 31100 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 385 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136508.44 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 15,900.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,907.47 | 30211 | 差旅费 | 4014 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30302 | 退休费 | 12000 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30307 | 医疗费 | 2,907.47 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 5290 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 55730 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5139 | |||||||
人员经费合计 | 1707590.79 | 公用经费合计 112,282.00 | |||||||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门:泾源县统计局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,206,643.67元,支出总计2,206,643.67元。与2020年相比,收、支总计各减少855869.49元,下降27.9%,主要原因是2020年第七次全国人口普查支出较大,2021年无此项支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1943367.29元,其中:财政拨款收入1943367.29元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,206,643.67元,其中:基本支出1,819,872.79元,占82.5%;项目支出386,770.88元,占17.5%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1943367.29元,支出总计2,190,143.67元。与2020年相比,财政拨款收入减少902326.87元,下降31.7%;财政拨款支出总计减少872369.49元,下降28.5%%,主要原因是2020年第七次全国人口普查支出较大,2021年无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,190,143.67元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少244607.46元,下降10%,主要原因是2020年第七次全国人口普查支出较大,2021年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,190,143.67元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1,771,576.33元,占80.9%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出151,415.91元,占6.9%;卫生健康(类)支出96,425.15元,占4.4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出170,726.28元,占7.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,076,991.00元,支出决算为2,190,143.67元,完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新调入1人,支出增加。其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出1,771,576.33元,占80.9%;2.社会保障和就业(类)支出151,415.91元,占6.9%;3.卫生健康(类)支出96,425.15元,占4.4%;4.住房保障(类)支出170,726.28元,占7.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1819872.79元,其中:人员经费1707590.79元,公用经费112282.00元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,692,683.32元,较2020年决算数增加53779.16元,增长3.3%。
2.商品和服务支出112,282.00元,较2020年决算数增加2137元,增长1.94%。
3.对个人和家庭的补助14,907.47元,较2020年决算数增加507.47元,增长3.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2021年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2020年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年决算数增加0元,增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
2021年,本部门机关运行经费支出112,282.00元,较2020年决算数增加2137元,增长1.94%。
(二)政府采购情况说明
2021年,统计局政府采购预算0元,支出决算总额0元。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积592平方米(实
际已无实物,只是挂账);共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,财政部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。财政部门今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
第四部分名词解释
泾源县统计局2021年部门决算——名词解释
无。
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