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索引号
000014349640424020/2025-00093
文号
发布机构
泾源县文化旅游广电局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-09-16
名称
2024年度泾源县文化旅游广电局(汇总)部门决算
2024年度泾源县文化旅游广电局(汇总)部门决算
日期:2025-09-16 来源:泾源县文化旅游广电局
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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2024年度收入决算情况说明

三、关于2024年度支出决算情况说明

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

    一、主要职能


    1.贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责分工。


    2.负责执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章,实施依法设定的行政许可,监督、检查有关法律法规和条例的贯彻执行。指导全县文化事业、文化产业和旅游业发展,统筹规划文化产业和旅游产业,拟订文化旅游发展规划并组织实施,促进文化和旅游融合发展,推进文化旅游广电体制机制改革。


    3.负责实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,指导、推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;组织全县旅游整体形象宣传推广,促进文化、旅游产业对外交流、合作和市场宣传推介,推进全域旅游工作。


    4.负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。


    5.指导、管理文艺事业,指导具有导向性示范性的文艺作品和艺术创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展;负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。


    6.指导全县文化旅游市场综合执法,推进文化和旅游行业信用体系建设,对文化和旅游市场安全生产进行监管,组织查处全县文化、文物、旅游等市场违法行为,督查督办重大事件,规范和维护文化旅游市场。


    7.负责拟订广播电视事业发展规划,指导、监督广播电视重点基础设施建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理,负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出监管工作。


    8.负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍的培养、引进、使用、激励等工作,加强专业艺术人才和特色文化人才培养,造就高层次领军人才和高素质文化人才队伍。


    9.拟定文物及其相关事业发展规划并组织实施,协调和指导文物保护工作。


   10.负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。


   11.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

文化旅游广电局内设综合办公室、公共文化与广电宣传室、政策法规与综合执法监督室、文旅产业发展室4个股室。下属单位三个,分别为泾源县图书馆、泾源县文化馆、泾源县文物所。局机关单位行政编制8名,工勤编制8名,参公事业编制0名,事业编制6名,复转军人1名;图书馆事业编制7名;文化馆事业编制9名;文物所事业编制5名。现有在职职工43人,其中:行政编制8名,工勤编制8名,参公事业编制0名,事业编制27个,复转军人1名。

(二)单位分类情况说明

1、按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位3个,都为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分:都执行行政事业单位会计制度。

(三)单位预算级次说明:一级预算单位1户,二级预算单位3户。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

30160414.08  

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2

6310076  

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

1143519.46  

七、文化体育与传媒支出

34

22822976.52  


8


八、社会保障和就业支出

35

1350175.7  


9


九、卫生健康支出

36

379393.07  


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

6310076  


12


十二、农林水支出

39

5363889.89  


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1005628.9  


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

37614009.54

本年支出合计

51

37232140.08

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

1462037.56  

年末结转和结余

53

1843907.02

总计

27

39076047.1

总计

54

39076047.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表










公开02表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)



金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

37,614,009.54

36,470,490.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1,143,519.46

2070101

行政运行

2,284,416.58

2,284,416.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

20,300.00

20,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

图书馆

1,202,626.81

1,202,302.87

0.00

0.00

0.00

0.00

323.94

2070108

文化活动

109,855.26

109,855.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

2,742,273.68

2,502,117.69

0.00

0.00

0.00

0.00

240,155.99

2070111

文化创作与保护

469,022.00

469,022.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

14,591,287.16

13,691,287.16

0.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

2070201

行政运行

651,336.51

651,296.98

0.00

0.00

0.00

0.00

39.53

2070204

文物保护

150,598.92

150,598.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

2070807

传输发射

177,225.91

177,225.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070808

广播电视事务

2,903.15

2,903.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

文化产业发展专项支出

800,000.00

800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

78,000.00

78,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

299,834.00

299,834.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

618,169.17

618,169.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

347,464.81

347,464.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

6,707.72

6,707.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

141,846.39

141,846.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

198,414.36

198,414.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

39,132.32

39,132.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

6,310,076.00

6,310,076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1,615,442.89

1,615,442.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

3,448,447.00

3,448,447.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

534,393.00

534,393.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

471,235.90

471,235.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表









公开03表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

37,232,140.08

9,136,472.67

28,095,667.41




2070101

行政运行

2,284,416.58

2,284,416.58





2070102

一般行政管理事务

20,300.00


20,300.00




2070104

图书馆

1,202,302.87

1,202,302.87





2070108

文化活动

109,855.26


109,855.26




2070109

群众文化

2,616,067.69

2,269,966.29

346,101.40




2070111

文化创作与保护

469,022.00


469,022.00




2070199

其他文化和旅游支出

14,335,987.16


14,335,987.16




2070201

行政运行

651,296.98

651,296.98





2070204

文物保护

150,598.92


150,598.92




2070308

群众体育

3,000.00


3,000.00




2070807

传输发射

177,225.91


177,225.91




2070808

广播电视事务

2,903.15


2,903.15




2079903

文化产业发展专项支出

800,000.00


800,000.00




2080501

行政单位离退休

78,000.00

78,000.00





2080502

事业单位离退休

299,834.00

299,834.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

618,169.17

618,169.17





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

347,464.81

347,464.81





2089999

其他社会保障和就业支出

6,707.72


6,707.72




2101101

行政单位医疗

141,846.39

141,846.39





2101102

事业单位医疗

198,414.36

198,414.36





2101103

公务员医疗补助

39,132.32

39,132.32





2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

6,310,076.00


6,310,076.00




2130122

农业生产发展

1,615,442.89


1,615,442.89




2130505

生产发展

3,448,447.00


3,448,447.00




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300,000.00


300,000.00




2210201

住房公积金

534,393.00

534,393.00





2210203

购房补贴

471,235.90

471,235.90





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)




金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

30160414.08  

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

6310076  

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35

22061326.52  

22061326.52  



8


八、社会保障和就业支出

36

1350175.7  

1350175.7  



9


九、卫生健康支出

37

379393.07  

379393.07  



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

6310076


6310076  


12


十二、农林水支出

40

5363889.89

5363889.89  



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

1005628.9  

1005628.9  



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

36470490.08  

本年支出合计

52

36470490.08  

30160414.08  

6310076  

年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

36470490.08  

合计

56

36470490.08  

30160414.08  

6310076  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30,160,414.08

9,136,472.67

21,023,941.41

2070101

行政运行

2,284,416.58

2,284,416.58


2070102

一般行政管理事务

20,300.00


20,300.00

2070104

图书馆

1,202,302.87

1,202,302.87


2070108

文化活动

109,855.26


109,855.26

2070109

群众文化

2,502,117.69

2,269,966.29

232,151.40

2070111

文化创作与保护

469,022.00


469,022.00

2070199

其他文化和旅游支出

13,691,287.16


13,691,287.16

2070201

行政运行

651,296.98

651,296.98


2070204

文物保护

150,598.92


150,598.92

2070807

传输发射

177,225.91


177,225.91

2070808

广播电视事务

2,903.15


2,903.15

2079903

文化产业发展专项支出

800,000.00


800,000.00

2080501

行政单位离退休

78,000.00

78,000.00


2080502

事业单位离退休

299,834.00

299,834.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

618,169.17

618,169.17


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

347,464.81

347,464.81


2089999

其他社会保障和就业支出

6,707.72


6,707.72

2101101

行政单位医疗

141,846.39

141,846.39


2101102

事业单位医疗

198,414.36

198,414.36


2101103

公务员医疗补助

39,132.32

39,132.32


2130122

农业生产发展

1,615,442.89


1,615,442.89

2130505

生产发展

3,448,447.00


3,448,447.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

300,000.00


300,000.00

2210201

住房公积金

534,393.00

534,393.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)



金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称


合计:

9,136,472.67

8,104,901.70

1,031,570.97

301

一、工资福利支出

7727067.7

7727067.7


01

基本工资

1783231

1783231


02

津贴补贴

2891521.26

2891521.26


03

奖金

606431.5

606431.5


04

其他社会保障缴费

25873.55

25873.55


06

伙食补助费




07

绩效工资

202318

202318


08

机关事业单位基本养老保险缴费

618169.17

618169.17


09

职业年金缴费

347,464.81

347,464.81


10

职工基本医疗保险缴费

340,260.75

340,260.75


11

公务员医疗补助缴费

39,132.32

39,132.32


12

住房公积金

534,393.00

534,393.00


99

其他工资福利支出

338,272.34

338,272.34


302

二、商品和服务支出

1,009,294.97


1,009,294.97

01

办公费

226,996.99


226,996.99

02

印刷费

83,384.00


83,384.00

03

咨询费




04

手续费




05

水费

3,028.00


3,028.00

06

电费




07

邮电费

267.00


267.00

08

取暖费

362,200.00


362,200.00

09

物业管理费




11

差旅费

85,893.50


85,893.50

12

因公出国(境)费用




13

维修(护)费

1,440.00


1,440.00

14

租赁费

280.00


280.00

15

会议费




16

培训费




17

公务接待费




18

专用材料费




24

被装购置费




25

专用燃料费




26

劳务费

88,540.00


88,540.00

27

委托业务费

55,400.00


55,400.00

28

工会经费




29

福利费




31

公务用车运行维护费

7,046.48


7,046.48

39

其他交通费用

90,955.00


90,955.00

40

税金及附加费用




99

其他商品和服务支出

3,864.00


3,864.00

303

三、对个人和家庭的补助

377,834.00

377,834.00


01

离休费




02

退休费

264,000.00

264,000.00


03

退职(役)费




04

抚恤金

113,834.00

113,834.00


05

生活补助




06

救济费




07

医疗费




08

助学金




09

奖励金




10

生产补贴




11

住房公积金




12

提租补贴




13

购房补贴




14

采暖补贴




15

物业服务补贴




99

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、基本建设支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




99

其他基本建设支出




310

五、其他资本性支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




09

土地补偿




10

安置补助




11

地上附着物和青苗补偿




12

拆迁补偿




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




20

产权参股




99

其他资本性支出




304

六、对企事业单位的补贴




01

企业政策性补贴




02

事业单位补贴




03

财政贴息




99

其他对企事业单位的补贴




307

七、债务利息支出




01

国内债务付息




07

国外债务付息




399

八、其他支出




06

赠与




07

贷款转贷




99

其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)






金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12500

0

12500

0

12500

0

7046.48

0

7046.48

0

7046.48

0

注:2024年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

公开部门:宁夏回族自治区泾源县文化旅游广电局(汇总)


金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00  

6310076  

6310076  

0.00  

6310076  

0.00  

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

0.00  

6310076  

6310076  

0.00  

6310076  

0.00  









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计37614009.54元,支出总计37232140.08元。与2023年相比,收入减少1152498.73元,下降2.97%;支出减少2390601.39元,下降6.03%

二、关于2024年度收入决算情况说明

本年收入合计37614009.54元,其中:财政拨款收入36470490.08元,占97%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1143519.46元,占3%。

三、关于2024年度支出决算情况说明

本年支出合计37232140.08元,其中:基本支出9136472.67元,占25%;项目支出28095667.41元,占75%;经营支出0元,占0%

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总决算36470490.08元。与2023年相比,财政拨款收支总计各减少1378877.73元,下降3.6%

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出36470490.08元,占本年支出合计的97%。与2023年相比,财政拨款支出减少1378877.73元,下降3.6%

    1.财政拨款支出决算结构情况。


    2024年度财政拨款支出36470490.08元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出22061326.52元,占60%;社会保障和就业(类)支出1350175.7元,占4%;卫生健康支出(类)支出379393.07元,占1%;城乡社区支出(类)支出6310076元,占17%;农林水(类)支出5363889.89元,占15%;住房保障(类)支出1005628.9元,占3%

    2.财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为18648208.19元,支出决算为36470490.08元,完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因:本年度泾华路20公里服务带建设项目款为政府性基金财政拨款。

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9136472.67元,其中:人员经费8104901.7元,公用经费1031570.97元。支出具体情况如下:工资福利支出7727067.7元,商品和服务支出1009294.97元;对个人和家庭的补助377834元。

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12500元,支出决算为7046.48元,完成预算的56.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7046.48元,完成预算的56.37%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2024年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加7046.48元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加7046.48元,增长100%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出7046.48元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2024年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出7046.48元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出7046.48元,主要用于文化馆及图书馆公车运行维护费。2024年,泾源县文化旅游广电局及下属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于:无。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无。2024年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入6310076元,本年支出6310076元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:主要为城乡社区支出(类)支出,占比100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年,本部门机关运行经费支出137221.7元,比2023年增加30151.7元,增长28.16%。主要原因是:本年度人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2024年,政府采购预算4914174元,支出决算总额4914174元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算3088874元,支出决算总额3088874元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算1825300元,支出决算总额1825300元,完成年初预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,本部门房屋面积8242.8平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

2024年度,本阶段围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程管理要求,扎实推进预算绩效管理各项工作。共覆盖2个预算项目,涉及资金574.44万元,绩效管理覆盖率达100%,实现重点领域、重大项目绩效评价全覆盖。

各项目均按照批复的建设方案推进,尚未出现偏离目标的情况。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

自评结果得分90分,良好。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

                      四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

无。

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