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索引号
000014349640424014/2025-00140
文号
发布机构
泾源县农业农村局
责任部门
泾源县农业广播电视学校
有效性
有效
公开日期
2025-09-08
名称
2024年度泾源县农业广播电视学校部门决算
2024年度泾源县农业广播电视学校部门决算
日期:2025-09-08 来源:泾源县农业农村局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

()宣传贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

()承担在职干部职工农业科技推广学历教育。

()承担农村干部学历教育,农牧专业技术人员继续教育的职称审校工作。

()负责实施新型农民培训和新型职业农民培育工程及农村干部培训。

()农科教结合,负责农业应用技术培训工作;

()完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

泾源县农业广播电视学校是泾源县农牧局下属二级预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制3人,现有人数3人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元



项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1371249.16

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

153488.96


9


九、卫生健康支出

37

28477.08


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

1122035.12


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

67248


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

1371249.16

本年支出合计

55

1371249.16

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27


年末结转和结余

57


总计

28

1371249.16

总计

58

1371249.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1371249.16

1371249.16






2080116

引进人才费用

80000

80000






2080505

行政事业单位养老支出

48992.64

48992.64






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24496.32

24496.32






2101102

事业单位医疗

26946

26946






2101103

公务员医疗补助

1531.08

1531.08






2130104

事业运行

441699.12

441699.12






2130135

农业生态资源保护

40000

40000






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

640336

640336






2210201

住房公积金

43200

43200






2210203

购房补贴

24048

24048






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1371249.16

610913.16

760336




2080116

引进人才费用

80000


80000




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48992.64

48992.64





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24496.32

24496.32





2101102

事业单位医疗

26946

26946





2101103

公务员医疗补助

1531.08

1531.08





2130104

事业运行

441699.12

441699.12





2130135

农业生态资源保护

40000


40000




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

640336


640336




2210201

住房公积金

43200

43200





2210203

购房补贴

24048

24048







财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1371249.16

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

153488.96

153488.96



9


九、卫生健康支出

38

28477.08

28477.08



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

1122035.12

1122035.12



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

67248

67248



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

1371249.16

本年支出合计

54

1371249.16

1371249.16


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29

1371249.16

合计


1371249.16

1371249.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1371249.16

610913.16

760336































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

583413.16

302

商品和服务支出

27500

310

资本性支出


30101

基本工资

88846

30201

办公费

23400

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

300405.62

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

44846.38

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

48992.64

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

24496.32

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

26946

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

1531.08

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4149.12

30211

差旅费

2000

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

43200

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1100

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

1000

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

583413.16

公用经费合计

27500

合 计

610913.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1100


1100


1100


1100


1100


1100


注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1371249.16元,支出总计1371249.16元。

二、收入决算总体情况说明

2024年度收入合计1371249.16元,其中:财政拨款收入1371249.16元,占100%

三、支出决算总体情况说明

2024年度支出合计1371249.16元,其中:基本支出610913.16元,45 %;项目支出760336元,占55 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1371249.16元,支出总计1371249.16元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1371249.16元,占本年支出合计的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出610913.16元,其中:人员经费583413.16元,公用经费27500元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1100元,支出决算为1100元,完成预算的100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为1100元,完成预算的100%

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1100元,占100%;具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出1100元。其中:公务用车运行维护费支出1100元,主要用于车辆保险费支出

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2024年,政府采购预算:无。

1.国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,(因8月份县机构改革合并,本部门房屋面积27平方米,车辆1)原值13.69万元,桌椅等资产49件,净值17844元,全部划转调拨到产业中心使用。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

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