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索引号
000014349640424014/2025-00142
文号
发布机构
泾源县农业农村局
责任部门
泾源县农业机械化推广服务中心
有效性
有效
公开日期
2025-09-08
名称
宁夏回族自治区泾源县农业机械化推广服务中心2024年部门决算公开
宁夏回族自治区泾源县农业机械化推广服务中心2024年部门决算公开
日期:2025-09-08 来源:泾源县农业农村局
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目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  泾源县农业机械化推广服务中心概况

一、部门职责

(一)研究制订农业机械化发展规划,提出农业机械重大技术改进措施建议,宣传贯彻执行国家、自治区有关农业机械方面的法律、法规、政策和规定;

(二)引导农业机械产品的结构调整,提高农业机械化普及和应用水平,指导农业机械服务体系建设。拟订农业机械作业规范和技术标准,负责农业机械作业质量监督和农业机械维修管理;

(三)承担对拖拉机、联合收割机进行登记管理,对危及人身财产安全的其他农业机械进行备案;

(四)承担对拖拉机、联合收割机驾驶操作人员进行考试、证件核发、审验、驾驶资格管理和安全教育宣传培训;

(五)承担农业机械的安全技术检验、农机化新技术、新机具引进、试验、示范、推广、农机供销产品质量的监督管理、农机化信息服务、统计汇总;

(六)承担农业机械维修和维修配件经营的监督管理工作,对农业机械维修经营者核发《农业机械维修技术合格证》的审批,对维修从业人员进行培训、技能鉴定工作;

(七)承担农机合作社、农机作业公司的安全监督管理工作;

(八)承担农业机械安全生产检查、农业机械事故隐患排查、违法行为处罚工作;

(九)承担处理道路外农业机械事故,进行事故认定、事故损害赔偿调解工作;

(十)法律法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看,泾源县农业机械化技术推广服务中心按单位性质划分:事业单位1个,为全额拨款,单位编制4人,现有人数4人。按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个;单位预算级次说明:二级预算单位

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

21017029.97

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2

220000

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

25730

六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

268135.03


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

68003.8


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

62000


12


十二、农林水支出

39

20405563.34


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

220000


15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

187597.8


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

21237029.97

本年支出合计

51

21237029.97

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26


年末结转和结余

53


总计

27

21237029.97

总计

54

21237029.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21237029.97

21237029.97






2060499

其他技术研究与开发支出

25,730.00

25,730.00






2080502

事业单位离退休

45,000.00

45,000.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111,888.32

111,888.32






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111,246.71

111,246.71






2101102

事业单位医疗

61,538.52

61,538.52






2101103

公务员医疗补助

6,465.28

6,465.28






2120801

征地和拆迁补偿支出

62,000.00

62,000.00






2130104

事业运行

1,147,115.19

1,147,115.19






2130122

农业生产发展

3,932,060.00

3,932,060.00






2130153

耕地建设与利用

11,583,873.15

11,583,873.15






2130504

农村基础设施建设

3,742,515.00

3,742,515.00






2159802

制造业

220,000.00

220,000.00






2210201

住房公积金

96,896.00

96,896.00






2210203

购房补贴

90,701.80

90,701.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1387169.27

19849860.7




2060499

其他技术研究与开发支出



25,730.00




2080502

事业单位离退休


45,000.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


111,888.32





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


55,944.16

55,302.55




2101102

事业单位医疗


61,538.52





2101103

公务员医疗补助


6,465.28





2120801

征地和拆迁补偿支出



62,000.00




2130104

事业运行


918,735.19

228,380.00




2130122

农业生产发展



3,932,060.00




2130153

耕地建设与利用



11,583,873.15




2130504

农村基础设施建设



3,742,515.00




2159802

制造业



220,000.00




2210201

住房公积金


96,896.00





2210203

购房补贴































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数


行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21017029.97

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2

220000

二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34


25730



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


268135.03



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


68003.8



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39


62000



12


十二、农林水支出

40


20405563.34



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43


220000



16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


187597.8



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

21237029.97

本年支出合计

52


21237029.97


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53




一、一般公共预算财政拨款

26



54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

21237029.97

合计

56

21237029.97

21017029.97

220000

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21,017,029.97

1,387,169.27

19,629,860.70

2060499

其他技术研究与开发支出

25,730.00

0.00

25,730.00

2080502

事业单位离退休

45,000.00

45,000.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

111,888.32

111,888.32

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111,246.71

55,944.16

55,302.55

2101102

事业单位医疗

61,538.52

61,538.52

0.00

2101103

公务员医疗补助

6,465.28

6,465.28

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

62,000.00

0.00

62,000.00

2130104

事业运行

1,147,115.19

918,735.19

228,380.00

2130122

农业生产发展

3,932,060.00

0.00

3,932,060.00

2130153

耕地建设与利用

11,583,873.15

0.00

11,583,873.15

2130504

农村基础设施建设

3,742,515.00

0.00

3,742,515.00

2210201

住房公积金

96,896.00

96,896.00

0.00

2210203

购房补贴

90,701.80

90,701.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1377471.82

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费

37,533.92

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

611,072.17

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费

10,584.00

31006

大型修缮


30107

绩效工资

65,004.00

30206

电费

1,321.55

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114,643.20

30207

邮电费

5,023.50

31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费

13,400.00

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

234,378.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助


30211

差旅费

13,719.41

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

50,400.00

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助


30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

73,001.00

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

92,784.00

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴


30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费

23,719.84

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

684.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

52,019.90




人员经费合计


公用经费合计


合计

21237029.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1


2


2


2


2


2














注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计



220000


220000


































第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21237029.97元,支出总计21237029.97元。

二、收入决算总体情况说明

2024年度收入合计21237029.97元,其中:财政拨款收入21237029.97元,占100%

三、支出决算总体情况说明

2024年度支出合计21237029.97元,其中:基本支出1367169.27元,占7%;项目支出19849860.7元,占93%;经营支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计21237029.97元,支出总计21237029.97元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)***元,增长(下降)***%,主要原因是***

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21237029.97元,占本年支出合计的***%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21237029.97元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1387169.27元,占7%;社会保障和就业(类)支出268135.03元,占38%;农林水(类)支出1377471.82元,住房保障(类)支出187597.8元,科学技术支出25730元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21237029.97元,支出决算为21237029.97元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1387169.27元,其中:人员经费1367169.27元,公用经费20000元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1377471.82元。

2.商品和服务支出669465

3.对个人和家庭的补助4139272

4.其他资本性支出3819495

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23000元,支出决算为23000元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23000元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%

1.因公出国(境)费支出0元。2024年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:0

2.公务用车购置及运行维护费支出23000元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23000元。2024年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为***辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出***元,主要用于***。国(境)外接待费支出***元,主要用于***2024年国内公务接待批次***个,国内公务接待人次***人,国(境)外公务接待批次***个,国(境)外公务接待人次***人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入220000元,本年支出20000元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年,本部门机关运行经费支出***2020年增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***

(二)政府采购情况说明

2024年,***政府采购预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。其中:政府采购货物预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购工程预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%。政府采购服务预算***元,支出决算总额***元,完成年初预算的***%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,本部门房屋面积320平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,***组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目***个,二级项目***个,共涉及预算资金***万元,自评覆盖率达到***%

2.部门决算中项目绩效自评结果。***今年在部门决算中增加“***”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题:***。下一步改进措施:***

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

第五部分 附件

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