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索引号
000014349640424001/2025-00076
文号
发布机构
泾源县人民政府办公室
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-09-16
名称
2024年度政府办公室部门决算
2024年度政府办公室部门决算
日期:2025-09-16 来源:泾源县人民政府办公室
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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2024年度收入决算情况说明

三、关于2024年度支出决算情况说明

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文;办理区市人民政府及各部门发送县人民政府

3研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见,报县政府领导审批。

4根据政府领导的指示,对部门间有争议的事项提出处理意见,报政府领导决定。

5负责政务督查工作,督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况,及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设,协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作,及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息;负责政府信息公开工作,指导监督政府各部门、乡镇人信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作;承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作;具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查;承担协调部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项;受县人民政府委托承办行政应诉事项;承办和指导有关行政事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认,对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻落实有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定;协调涉外重要外事活动;会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项;负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流;会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信;接待,保证信访渠道畅通;及时、准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,掌握信访动态,开展调查研究,提出有关建议。

20、承办县委、县政府领导交办的信访事项,督促检查领导有关批示的落实情况;承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入2024年度部门决算编报范围的单位包含信访局、信息中心、电子政务中心3个单位。

1.按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位。事业单位1个,为全额拨款事业单位。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表(公开表样






公开01表

公开部门:政府办





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1096.93

一、一般公共服务支出

28

839.07

其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

2.0

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

171.14


9


九、卫生与健康支出

36

30.98


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

62.97


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1098.93

本年支出合计

51

1104.16

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

27.18

年末结转和结余

53

21.95

总计

27

1126.11

总计

54

1126.11

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表(公开表样)











公开02表

公开部门:政府办







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1098.93

1096.93





2.0

2210203

购房补贴

23.90

23.90






2210201

住房公积金

39.07

39.07






2014004

信访业务

18.12

18.12






2080501

行政单位离退休

60.03

60.03






2101101

行政单位医疗

29.04

29.04






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.37

65.37






2101103

公务员医疗补助

1.94

1.94






2010301

行政运行

408.10

408.10





2.0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.74

45.74






2010302

一般行政管理事务

357.68

357.68






2019999

其他一般公共服务支出

49.93

49.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表(公开表样)










公开03表

公开部门:政府办






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1104.16

672.48

431.68




2010302

一般行政管理事务

363.63


363.63




2014004

信访业务

18.12


18.12




2019999

其他一般公共服务支出

49.93


49.93




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.37

65.37





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.74

45.74





2210203

购房补贴

23.9

23.9





2101101

行政单位医疗

29.04

29.04





2210201

住房公积金

39.07

39.07





2101103

公务员医疗补助

1.94

1.94





2010301

行政运行

407.39

407.39





2080501

行政单位离退休

60.03

60.03





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表(公开表样)








公开04表

公开部门:政府办







金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1096.93

一、一般公共服务支出

29

831.84

831.84


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

171.14

171.14



9


九、卫生与健康支出

37


30.98



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

62.97

62.97



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1096.93

本年支出合计

52

1096.93



年初财政拨款结转和结余

25

21.23

年末财政拨款结转和结余

53

21.23

21.23


一、一般公共预算财政拨款

26

21.23


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

1118.16

合计

56

1118.16

1118.16


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表样)







公开05表

公开部门:政府办



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1096.93

671.19

425.73

2101101

行政单位医疗

29.04

29.04


2210203

购房补贴

23.90

23.90


2014004

信访业务

18.12


18.12

2210201

住房公积金

39.07

39.07


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.37

65.37


2010301

行政运行

406.10

406.10


2101103

公务员医疗补助

1.94

1.94


2080501

行政单位离退休

60.03

60.03


2010302

一般行政管理事务

357.68


357.68

2019999

其他一般公共服务支出

49.93


49.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.74

45.74


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)








公开06表

公开部门:政府办





金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称


合计:

671.19

635.38


301

一、工资福利支出

575.35

575.35


01

基本工资

127.16

127.16


02

津贴补贴

234.65

234.65


03

奖金

29.04

29.04


04

其他社会保障缴费

1.14

1.14


06

公务员医疗

1.94

1.94


07

基本医疗

29.04

29.04


08

机关事业单位基本养老保险缴费

65.37

65.37


09

职业年金缴费

45.74

45.74


99

其他工资福利支出

2.21

2.21


10

住房公积金

39.07

39.07


302

二、商品和服务支出

35.80


35.80

01

办公费

3.10


3.10

02

印刷费

0.1


0.1

03

咨询费




04

手续费




05

水费




06

电费




07

邮电费

5.79


5.79

08

取暖费




09

物业管理费




11

差旅费

5.39


5.39

12

因公出国(境)费用




13

维修(护)费




14

租赁费




15

会议费




16

培训费




17

公务接待费




18

专用材料费




24

被装购置费




25

专用燃料费




26

劳务费

2.4


2.4

27

委托业务费




28

工会经费




29

福利费




31

公务用车运行维护费

6.0


6.0

39

其他交通费用

13.03


13.03

40

税金及附加费用




99

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

60.03

60.03


01

离休费




02

退休费

8.19

8.19


03

退职(役)费




04

抚恤金

50.48

50.48


05

生活补助

1.36

1.36


06

救济费




07

医疗费




08

助学金




09

奖励金




10

生产补贴




11

住房公积金




12

提租补贴




13

购房补贴




14

采暖补贴




15

物业服务补贴




99

其他对个人和家庭的补助支出




309

四、基本建设支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




99

其他基本建设支出




310

五、其他资本性支出




01

房屋建筑物购建




02

办公设备购置




03

专用设备购置




05

基础设施建设




06

大型修缮




07

信息网络及软件购置更新




08

物资储备




09

土地补偿




10

安置补助




11

地上附着物和青苗补偿




12

拆迁补偿




13

公务用车购置




19

其他交通工具购置




20

产权参股




99

其他资本性支出




304

六、对企事业单位的补贴




01

企业政策性补贴




02

事业单位补贴




03

财政贴息




99

其他对企事业单位的补贴




307

七、债务利息支出




01

国内债务付息




07

国外债务付息




399

八、其他支出




06





07

贷款转贷




99

其他支出




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表样)











公开07表

公开部门:政府办









金额单位:万元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.5

0

14.5

0

14.5

0

14.5

0

14.5


14.5

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表样)










公开08表

公开部门:政府办






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、关于2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1098.93元,支出总计1104.16元。与2023年相比,收入比去年减少109.1万元,下降 9.03%出比去年减少97.91元,下降 8.15 %

二、关于2024年度收入决算情况说明

本年收入合计1098.93 元,其中:财政拨款收入 1096.93万元,占99.82%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2 万元,占0.18%

三、关于2024年度支出决算情况说明

本年支出合计1104.16 元,其中:基本支出672.48元,占60.9 %;项目支出431.68元,占39.1%;经营支出0元,占0%

四、关于2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总决算1096.93元。与2023年相比,财政拨款收入比去年减少51.43万元,下降4.48%;支出比去年总计减少 51.43元,下降4.88 %

五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2024年度财政拨款支出1096.93元,占本年支出合计的99.82%。与2023年相比,财政拨款支出减少51.43元,下降 4.88%

(二)财政拨款支出决算结构情况。2024年度财政拨款支出1096.93 元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出831.84元,占75.83%;教育(类)支出0元,占0%;灾害防治及应急管理支出 0元,占0 %;卫生健康支出30.98元,占 2.82%;社会保障和就业(类)支出171.14元,占15.6%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出62.97元,占5.74%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2024年度财政拨款支出年初预算为1063.15元,支出决算为1096.93元,完成年初预算的103%

六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出671.19万元,其中:人员经费635.39元,公用经费35.8支出具体情况如下:

1.工资福利支出575.35万元,较2024年度年初预算数减少37.41万元,降低6%,主要原因是单位人员增减变动;较2023年决算数减少0.58万元,降低0.09%

2.商品和服务支出35.8 元,2024年度年初预算数增加12.7万元,增长35.47%,主要原因是单位各项费用增加;较2023年决算数减少14.77万元,降低39%

3.对个人和家庭的补助 60.03元,2024年度年初预算数增加36.75万元,增长61.22%,主要原因是单位退休人员死亡,增加了抚恤金及埋葬费;较2023年决算数增加10.7万元,增长31.49%

4.其他资本性支出0元,2024年度年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无;较2023年决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度三公经费财政拨款支出预算为14.5元,支出决算为14.5元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.5元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2024年度三公经费支出决算数和预算数相等。

2024年度三公经费财政拨款支出决算数比2023年增加35.45元,增长59.1%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加35.45元,增长59.1%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本单位无出国费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位减少没有必要的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.5万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2023年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.5元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出14.5元,主要用于车辆的维修及燃油费等。2024年,本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为15辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要是本单位无接待费。国(境)外接待费支出0元,主要是本单位无接待费。2024年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年,本部门机关运行经费支出35.8元,比2023年减少2.07元,下降5.45%。主要原因是:较上年减少追加公用经费。

(二)政府采购情况说明

2024年,本单位政府采购预算2.27元,支出决算总额27.97元,完成年初预算的1232%其中:政府采购货物预算2.27元,支出决算总额27.97元,完成年初预算的1232%政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20241231日,本部门房屋面积16721.6平方米,账面共有车辆15 ,实有车辆15,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车14辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,政府办公室对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目10个,共涉及预算资金425.73万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中增加数字政府建设无纸化会议室建设设备采购项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,村务公开小程序项目自评得分为100分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

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