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索引号
640424003/2025-00246
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-09-25
名称
2024年度泾源县教育体育局(本级)部门决算
2024年度泾源县教育体育局(本级)部门决算
日期:2025-09-25 来源:泾源县教育体育局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

泾源县教育体育局主要职能:贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全县教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全县中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担中小学德育工作、校外教育工作;负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导中小学教学信息化、图书馆和实验室设备配备工作;负责指导普通高中学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全县教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免乡镇中心学校校长、县幼儿园园长。协同有关部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全县中小学校长培训、教师培训工作。负责全县中小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责以培养人才促进就业为导向的职业教育发展与改革工作。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全县农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全县校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全县各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作;会同有关部门编制管理各类类教育专项经费、各类教育专项经费与基础建设投资和国内外教育援建资金。

负责大学生生源地信用贷款及相关贷后管理及贫困生数据库的管理;负责中小学在校寄宿生的生活补贴等相关工作。

负责全县高中、职业高中和初中的招生考试工作;负责普通高等学校、成人高等院校在本县的招生考试和自学考试工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全县教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

负责组织实施全民健身计划,指导开展学校体育、农村体育、社区体育、民族体育、社会体育等群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准,指导国民体质监测和社会体育指导队伍建设;指导青少年体育工作;会同有关部门规划、指导体育设施建设;负责全县体育人才培养工作。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,泾源县教育体育局部门决算包括泾源县教育体育局本级。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县教育体育局本级





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

101592989.46

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

101252729.25

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

2976770.59

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

344682.66


9


九、卫生健康支出

36

63,520.68


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

2970148


12


十二、农林水支出

39

97744


13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

186547.31


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

3117019


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十六、抗疫特别国债安排的支出

50


本年收入合计

24

110656927.05

本年支出合计

51

108055694.38

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

507931.49

年末结转和结余

53

387034.08

总计

27

111164858.54.26

总计

54

108442728.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县教育体育局本级







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

110656927.05

107680156.46





2976770.59

2050101

行政运行

1364208.24

1364208.24






2050199

其他教育管理事务支出

914000

914000






2050201

学前教育

7697285.19

285.19






2050202

小学教育

23133451.42

23130684.63





2766.79

2050203

初中教育

7403195

7403195






2050204

高中教育

8642390

8642390






2050299

其他普通教育支出

38546910.34

37521147.03





1025763.31

2050302

中等职业教育

77600

77600






2050803

培训支出

300000






300000

2050999

其他教育费附加安排的支出

692591.83

692591.83






2059999

其他教育支出

15082329.9

13434089.41





1648240.49

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

88534

88534






2080501

行政单位离退休

18000

18000






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131605.44

131605.44






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106543.22

106543.22






2100199

其他卫生健康管理事务支出

10000

10000






2101101

行政单位医疗

72383.04

72383.04






2101103

公务员医疗补助

4441.12

4441.12






2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

2970148

2970148






2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

97744

97744






2210201

住房公积金

114842

114842






2210203

购房补贴

71705.31

71705.31






2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

3117019

3117019






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县教育体育局本级






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1790587.87

106265106.51




2050101

行政运行


1311808.24

52400




2050199

其他教育管理事务支出



914000




2050201

学前教育



7691982.6




2050202

小学教育



23162884.63




2050203

初中教育



7403195




2050204

高中教育



8769881.51




2050299

其他普通教育支出



37742296.03




2050302

中等职业教育



77600




2050999

其他教育费附加安排的支出



692591.83




2059999

其他教育支出



13434089.41




2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出



88534




2080501

行政单位离退休


18000





2101101

行政单位医疗


72383.04





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


131605.44





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


65802.72

40740.5




2100199

其他卫生健康管理事务支出



10000




2101103

公务员医疗补助


4441.12





2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出



2970148




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出



97744




2210201

住房公积金


114842





2210203

购房补贴


71705.31





2296004

用于教育事业的彩票公益金支出



3117019




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

101592989.46

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33


100998088.74



6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


344682.66



9


九、卫生健康支出

37


86824.16



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39



2970148


12


十二、农林水支出

40


97744



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


186547.31



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49



3117019


22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

107680156.46

本年支出合计

52

107801053.87

107801053.87

6087167

年初财政拨款结转和结余

25

507931.49

年末财政拨款结转和结余

53

387034.08

387034.08


一、一般公共预算财政拨款

26

507931.49


54




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


55




合计

28

108188087.95

合计

56

108188087.95

102100920.95

6087167

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计




2050101

行政运行

101713886.87

1790587.87

99923299

2050199

其他教育管理事务支出

914000


914000

2050201

学前教育

7691982.6


7691982.6

2050202

小学教育

23130684.63


23130684.63

2050203

初中教育

7403195


7403195

2050204

高中教育

8768590


8768590

2050299

其他普通教育支出

37521147.03


37521147.03

2050302

中等职业教育

77600


77600

2050999

其他教育费附加安排的支出

692591.83


692591.83

2059999

其他教育支出

13434089.41


13434089.41

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

88534


88534

2080501

行政单位离退休

18000

18000


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

131605.44

131605.44


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106543.22

65802.72

40740.5

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10000


10000

2101101

行政单位医疗

72383.04

72383.04


2101103

公务员医疗补助

4441.12

4441.12


2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

97744


97744

2210201

住房公积金

114842

114842


2210203

购房补贴

114842

114842


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1724587.87

302

商品和服务支出

48000

310

其他资本性支出


30101

基本工资

396818

30201

办公费

130

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

519591.31

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

235832

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

3292.24

30204

手续费

205.5

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费

0

30205

水费

3500

31006

大型修缮


30107

绩效工资

0

30206

电费

3022.58

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

131605.44

30207

邮电费

10001.92

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

65802.72

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

179980

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

18000

30211

差旅费

18050

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费

18000

30213

维修(护)费

2290

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费

0

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

0

30216

培训费


31099

其他资本性支出


2101101

职工基本医疗保险缴费

49,467.24

30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


2101103

公务员医疗补助缴费

4441.12

30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金

0

30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

0

30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴

0

30226

劳务费

10800

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

114842

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴

0

30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴

0

30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计


公用经费合计


合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0


0




0






注:2021年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


6087167

60871670


6087167

0

2121999

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出


2970148

2970148


2970148

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出


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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计110656927.05元,支出总计108055694.38元。2023年度收入总计123870665.62元,支出总计127738780.03元。与2023年相比,收、支总计减少13213738.57元和19683085.65元,下降10.67%和15.41%,主要原因是2024年度按照收付实现制进行收支决算,本年度无结转资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计110656927.05元,其中:财政拨款收入101592989.46元,占91.81%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;政府性基金预算财政拨款收入6087167元,占5.5%;其他收入2976770.59元,占2.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计108055694.38元,其中:基本支出1790587.87元,占1.7%;项目支出106265106.51元,占98.34%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计107680156.46元,支出总计107801053.87元。2023年度财政拨款收入总计122157603.09元,支出总计122597091.39元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少14477446.63和17706144.01元,下降11.85%和14.44%,主要原因是2024年度按照收付实现制进行收支决算,本年度无结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101713886.87元,占本年支出合计的94.13%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出122597091.39元相比,一般公共预算财政拨款支出减少20883204.52元,下降17.03%,主要原因是2024年度按照收付实现制进行收支决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101713886.87元,政府性基金预算财政拨款6087167元,合计107801053.87元。主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出100998088.74元,占93.69%;卫生健康支出(类)支出86824.16元,占0.08%;农林水支出97744元,占0.09%;社会保障和就业(类)支出344682.66元,占0.32%;城乡社区支出2970148元,占2.76%;住房保障(类)支出186547.31元,占0.17%;其他支出3117019元,占2.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15842118.74元,支出决算为101713886.87元,完成年初预算的642.05%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分项目推进迟缓,预算执行率低。其中学前教育发展专项(含学前综合奖补)预算执行率低,职业教育专项预算执行率低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1790587.87元,其中:人员经费1742587.87元,公用经费48000元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1724587.87元,较2023年决算数减少917367.1元,降低34.72%,主要原因是2024年在编人员减少。

2.商品和服务支出48000元,较2023年决算数减少3724900.69元,降低98.73%。主要原因是2024年度办公费、维修(护)费、劳务费等费用支出减少。

3.对个人和家庭的补助18000元,较2023年决算数增加6000元,增长50%。主要原因是2024年发放退休人员民族团结奖。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%,主要原因是2024年预算未安排公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2024年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2024年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入6087167元,本年支出6087167元,年末结转和结余0元。较2023年支出决算数增加6087167元,增长100%,主要原因是:2024年度增加政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下:1.其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出2970148元;2.用于教育事业的彩票公益金支出3117019元。

九、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况说明

2024年,泾源县教育体育局政府采购预算22131750元,支出决算总额22131750元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算22131750元,支出决算总额22131750元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积4200平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:截至2020年12月31日,房屋面积4200平方米,已经拆除,资产未批复下账;车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,已经车改统一上交未批复下账。)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,教育体育局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

  

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

教育体育局今年在部门决算中增加“义务教育专项资金”、“各级各类学生资助补助经费”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等资金项目绩效评价。经综合评价,泾源县教育体育局2024年重点专项资金绩效总体评价为良。发现的主要问题:1、部分项目推进迟缓,预算执行率低。2、资金使用监管力度不够,部分下属学校违规使用专项资金。下一步改进措施:1、加快专项资金涉及项目的组织实施进度,及时解决实施过程中遇到的问题,依据项目实施进度及时支付专项资金,确保财政资金发挥效益,提高资金使用效率。2在政策允许的范围内进一步细化资金分配方案,进一步加大向困难学校分配资金倾斜力度,充分合理利用专项资金。3、加强财政资金的监督和管理,防止违规违纪使用专项资金,在充分发挥财政资金的效率与效果的同时,确保财政资金安全。4、高度重视财政资金绩效评价工作,根据财政资金的用途、性质合理设定绩效评价目标,加强财政资金全程绩效管理,提高财政资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

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