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索引号
640424003/2025-00248
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-09-25
名称
2024年度泾源县泾河源镇中心小学部门决算
2024年度泾源县泾河源镇中心小学部门决算
日期:2025-09-25 来源:泾源县教育体育局
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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全学区教育教学事业改革和教育、体育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各类学校贯彻落实好党的教育方针和上级教育行政部门指定的各项教育法规政策。

贯彻执行党、国家和自治区关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全学区思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担小学德育工作、校外教育工作;负责小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导小学教学信息化、图书室和实验室设备配备及使用工作;负责指导小学生学业水平考试工作;负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

负责全学区教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校校长、幼儿园园长。协同上级部门做好教育系统劳动工资和人事管理工作;负责全学区教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;统筹规划并指导各级各类教师队伍建设,组织实施学历达标工作;负责全学区小学校长培训、教师培训工作。负责全学区小学继续教育、远程教育工作;负责教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责教育基本信息统计、分析和发布。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责扫除青壮年文盲。

负责全学区农村小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。

负责全学区校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全学区各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各级各类学校进行评估工作;负责对全学区教育法律、法规、规章制度落实情况进行督导。

二、机构设置

2024年度末,泾源县泾河源学区中心校所属执行行政事业单位会计制度的单位4个,其中教育事业单位4个。全学区完全小学4所,公办幼儿园4所。年末一般公共预算财政补助开支186人,其中:小学、幼儿园专任教师86人;政府招聘幼儿园教师26人,招聘编外教师13人,保安15人,各校雇佣厨师26人。年末本系统离退休及遗属6人,其中离退休1人,遗属人员5人。2024年末在校小学生1105人;学前教育在园学生350人。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01表

公开部门:





金额单位:元

收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

31546949.81

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2

15000

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32

25169104.55

五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

200221.83

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

3507818.15


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

889169.67


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

2331511.77



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48

15000


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

32136836.69

本年支出合计

51

31912604.14

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

52


年初结转和结余

26

170.28

年末结转和结余

53

224402.83

总计

27

32137006.97

总计

54

32137006.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32136836.69

31561949.81

0.00

0.00

0.00

0.00

200221.83

205

教育支出

25366601.2

24791714.32

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

25366601.2

24791714.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2050201

学前教育

3,662,884.97

3662884.97

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

小学教育

21703716.23

21128,829.35

0.00

0.00

0.00

0.00

200221.83

205

教育支出

26735.9

26735.9






20502

普通教育支出

26735.9

26735.9






2050299

其他普通教育支出

17603

17603






2050799

其他特殊教育支出

9132.9

9132.9






2050299

其他普通教育支出

862,397.00

862,397.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3507818.15

3507818.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0

20805

行政事业单位养老支出

3507818.15

3507818.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2080502

事业单位离退休

362802

362802

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1500079.84

1500079.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1644936.31

1644936.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0

210

卫生健康支出

889169.67

889169.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

889169.67

889169.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

824378.5

824378.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

64791.17

64791.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2331511.77

2331511.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2331511.77

2331511.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1333978

1333978

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2210203

购房补贴

997533.77

997533.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0

229

其他支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

22960

彩票公益金安排的支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

15,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

31912604.14

20047441.05

11865163.09

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

25168104.55

14213837.85

10955266.7

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

25168104.55

14213837.85

10955266.7

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

3662884.97


3662884.97

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

21479483.68

14213837.85

7265645.83

0.00

0.00

0

2050299

其他普通教育支出

17,603.00


17,603.00

0.00

0.00

0

2050799

其他特殊教育支出

9,132.90


9,132.90




208

社会保障和就业支出

3507818.15

2612921.76

894,896.39

0.00

0.00

0

20805

行政事业单位养老支出

3507818.15

2612921.76

894,896.39

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

362802

362802


0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1500079.84

1500079.84


0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,644,936.31

750,039.92

894,896.39

0.00

0.00

0

210

卫生健康支出

898,169.67

898169.67

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

898169.67

898169.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

824,378.5

824378.5


0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

64791.17

64791.17


0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2331511.77

2331511.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2331511.77

2331511.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1333978

1333978


0.00

0.00

0

2210203

购房补贴

997533.77

997533.77


0.00

0.00

0

22960

彩票公益金安排的支出

15,000.00


15,000.00




2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

15,000.00


15,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

31546949.81

一、一般公共服务支出

29





二、政府性基金预算财政拨款

2

15,000.00

二、外交支出

30






3


三、国防支出

31






4


四、公共安全支出

32






5


五、教育支出

33

25169104.55

25169104.55




6


六、科学技术支出

34






7


七、文化体育与传媒支出

35






8


八、社会保障和就业支出

36

3507818.15

3507818.15




9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

889169.67

889169.67




10


十、节能环保支出

38






11


十一、城乡社区支出

39






12


十二、农林水支出

40






13


十三、交通运输支出

41






14


十四、资源勘探信息等支出

42






15


十五、商业服务业等支出

43






16


十六、金融支出

44






17


十七、援助其他地区支出

45






18


十八、国土海洋气象等支出

46






19


十九、住房保障支出

47

2331511.77

2331511.77




20


二十、粮油物资储备支出

48






21


二十一、其他支出

49

15,000.00


15,000.00



22


二十二、债务还本支出

50






23


二十三、债务付息支出

51





本年收入合计

24

31561949.81

本年支出合计

52

31912604.14

31897604.14

15,000.00


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

26



54





二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

31561949.81

合计

56

31912604.14

31897604.14

15,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

31546949.81

19828670.77

11718279.04

205

教育支出

24818450.22

13995067.57

10823382.65

20502

普通教育

24818450.22

13995067.57

10823382.65

2050201

学前教育

3662884.97


3662884.97

2050202

小学教育

21128829.35

13995067.57

7133761.78

2050299

其他普通教育支出

17,603.00


17,603.00

2050799

其他特殊教育支出

9,132.90


9,132.90

208

社会保障和就业支出

3507818.15

2612921.76

894896.39

20805

行政事业单位养老支出

3507818.15

2612921.76

894896.39

2080502

事业单位离退休

362802

362802


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1500079.84

1500079.84


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1644936.31

750039.92

894896.39

210

卫生健康支出

889169.67

889169.67


21011

行政事业单位医疗

889169.67

889169.67


2101102

事业单位医疗

824378.5

824378.5


2101103

公务员医疗补助

64791.17

64791.17


221

住房保障支出

2331511.77

2331511.77


22102

住房改革支出

2331511.77

2331511.77


2210201

住房公积金

1333978

1333978


2210203

购房补贴

997533.77

997533.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

19367708.77

302

商品和服务支出

48160

310

其他资本性支出


30101

基本工资

4888991


30201

办公费

48160


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

5571918.14



30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

1597621

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

84330.43

30204

手续费


31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资

1754047

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1500079.84

30207

邮电费


31008

物资储备


30109

职业年金缴费

750039.92

30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

362802

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

362802

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗保险费

824378.5

30218

专用材料费


30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

1333978

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴

997533.77

30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出





人员经费合计

19367708.77

公用经费合计48160



合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:20157年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

15,000.00

15,000.00


15,000.00


229

其他支出

0

15,000.00

15,000.00


15,000.00


22960

彩票公益金安排的支出

0

15,000.00

15,000.00


15,000.00


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0

15,000.00

15,000.00


15,000.00


























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计32137006.97元,支出总计32137006.97元。与2023年相比,收入减少40183.4元,减少0.1%,主要原因是2024年学校退休人员增加,人员减少,收入减少。支出减少40183.4元,减少1.9%,主要原因是2024年学校退休人员增加,人员减少,支出减少

二、收入决算总体情况说明

2024年度收入合计32136836.69元,其中:财政拨款收入31546949.81元,占98.16%;事业收入374665.05元,占1.16%政府性基金预算财政拨款收入15,000.00元,占0.046%;其他收入200221.83元,占0.634%。

三、支出决算总体情况说明

2024年度支出合计31912604.14元,其中:基本支出20047441.05元,占62.81%;项目支出11865163.09元,占37.19%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计31561949.81元,支出总计31561949.81元。与2023年相比,财政拨款收入减少393448.49元,减少1.23%,主要原因是2024年本单位退休人员增加,根据政策撤校合并人员减少,收入减少。支出减少393448.49元,减少1.23%,主要原因是2024年本单位退休人员增加,根据政策撤校合并人员减少,支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出31561949.81元,占本年支出合计的99.2%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加393448.49元,减少1.23%,主要原因是2024年本单位退休人员增加,根据政策撤校合并人员减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出31546949.81元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出***元,占***%;教育(类)支出24818450.22元,占78.6%;科学技术(类)支出***元,占***%;文化体育与传媒(类)支出***元,占***%;社会保障和就业(类)支出3507818.15元,占11.11%;卫生健康支出889169.67元,占2.8%;住房保障(类)支出2331511.77元,占7.49%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25010016.56元,支出决算为31546949.81元,完成年初预算的126.13%。决算数大于预算数的主要原因:

一、教育支出

年初预算为18800714.491元,支出决算为24818450.22元,完成预算的132%,因为2024年本单位进行了人员调动,新入职职工大部分已评定副高职称,薪资及社保增加。

二、 社会保障和就业支出

年初预算为2581054.63元,支出决算为3507818.15元,完成预算的135%,社会保障和就业支出已实际支付为准。

三、 卫生健康支出

年初预算为1183209.98元,支出决算为889169.67元,完成预算的75%,卫生健康支出已实际支付为准。

五、 住房保障支出

年初预算为2445037.46元,支出决算为2331511.77元,完成预算的95%,住房保障支出已实际支付为准。

六、其他支出,年初预算数为0元,后期追加资金15000元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19828670.77元,其中:人员经费19730510.77元,公用经费98160元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出19367708.77元,较2023年决算数增加168366.59元,增加0.8%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出48160元,较2023年决算数减少397411.57元,减少98%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出362802元,较2023年决算数增加7916元,减少2.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入15000元,本年支出15000元,年末结转和结余0元。较2022年决算数收入增加0元,增加0%,主要原因是。支出具体情况如下:***(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

(二)政府采购情况说明

2024年,泾源县泾河源镇中心小学采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积24,238.93平方米,共有车辆***辆,其中:领导干部用车***辆、一般公务用车***辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备***台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  

第四部分 名词解释

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