目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
泾源县幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置
泾源县幼儿园预算单位内设机构如下:学校内设机构有保教处、总务处、财务室、卫生保健室。
从预算单位构成看,泾源县幼儿园部门预算按学校总的预算构成,不含各科室预算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8720253.14 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 7339781.76 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 525.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 687112.68 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 36 | 184212.67 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 512476.03 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 8720779.03 | 本年支出合计 | 51 | 8723583.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3330.00 | 年末结转和结余 | 53 | 525.89 |
总计 | 27 | 8724109.03 | 总计 | 54 | 8724109.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,720,779.03 | 8,720,253.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.89 | |||
2050201 | 学前教育 | 7,328,835.17 | 7,328,309.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.89 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,142.48 | 8,142.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,602.15 | 296,602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246,510.53 | 246,510.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 165,709.01 | 165,709.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,503.66 | 18,503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 261,165.00 | 261,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 251,311.03 | 251,311.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,723,583.14 | 6,142,818.92 | 2,580,764.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050201 | 学前教育 | 7,331,639.28 | 4,759,017.54 | 2,572,621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,142.48 | 0.00 | 8,142.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,602.15 | 296,602.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246,510.53 | 246,510.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 165,709.01 | 165,709.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,503.66 | 18,503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 261,165.00 | 261,165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 251,311.03 | 251,311.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8720253.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 7336451.76 | 7336451.76 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 687112.68 | 687112.68 | ||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 184212.67 | 184212.67 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 512476.03 | 512476.03 | ||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 8720253.14 | 本年支出合计 | 52 | 8720253.14 | 8720253.14 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 54 | ||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | ||||||||||||||||
合计 | 28 | 8720253.14 | 合计 | 56 | 8720253.14 | 8720253.14 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 8,720,253.14 | 6,139,488.92 | 2,580,764.22 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 7,328,309.28 | 4,755,687.54 | 2,572,621.74 | ||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 8,142.48 | 0.00 | 8,142.48 | ||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296,602.15 | 296,602.15 | 0.00 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 246,510.53 | 246,510.53 | 0.00 | ||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 165,709.01 | 165,709.01 | 0.00 | ||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,503.66 | 18,503.66 | 0.00 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 261,165.00 | 261,165.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 251,311.03 | 251,311.03 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | ||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门:宁夏回族自治区泾源县幼儿园 | 金额单位:元元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3452747.92 | 302 | 商品和服务支出 | 2320081 | 310 | 资本性支出 | 220160 | ||
30101 | 基本工资 | 925859.00 | 30201 | 办公费 | 306843.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 837706.03 | 30202 | 印刷费 | 14700.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 503986.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 220160.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30107 | 绩效工资 | 153903.00 | 30205 | 水费 | 409.20 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296602.15 | 30206 | 电费 | 26992.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 246510.53 | 30207 | 邮电费 | 4453.40 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165709.01 | 30208 | 取暖费 | 64000.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18503.66 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16603.54 | 30211 | 差旅费 | 2821.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 261165.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 702503.34 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 26200.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 146500 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13893.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 144000.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1107041.45 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 55756.00 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2500.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2788.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 17880.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 3599247.92 | 公用经费合计 | 2540241 | |||||||
合 计 | 6139488.92 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 | ||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8720779.03元,支出总计8723583.14元。与2023年相比,收入总计减少1102278.43元,降低11.22%;支出总计减少1085007.79元,降低11.06%。主要原因是:本年度项目减少,财政拨款数减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8720779.03元,其中:财政拨款收入8720253.14元,占99.9%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入525.89元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8723583.14元,其中:基本支出6142818.92元,占70.42%;项目支出2543571元,占29.58%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8720253.14元,支出总计8720253.14元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1088337.79元,降低11.1%。主要原因是:本年度项目减少,财政拨款书减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8720253.14元,占本年支出合计的99.96%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1088337.79元,降低11.1%。主要原因是:本年度项目减少,财政拨款数减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出8720253.14元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出7336451.76元,占84%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出687112.68元,占8%;卫生健康(类)支出184212.67元,占2%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出512476.03元,占6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5179630.21元,支出决算为8720253.14元,完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度增加自聘教师及政府购买教师薪酬,提高了教师待遇。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6139488.92元,其中:人员经费3599247.92元,公用经费2540241元。支出具体情况如下:
支出具体情况如下:工资福利支出3452747.92元;商品和服务支出2320081元;对个人和家庭的补助146500元;其他资本性支出220160元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。2023年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2024年,所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2023年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)
泾源县幼儿园属事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购情况说明
2024年,泾源县幼儿园政府采购预算0元,支出决算总额87840元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额87840元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日,本部门房屋面积10496.6平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
2024年度本单位共2个项目开展了绩效评价,涉及财政性资金合计19.937万元,其中学前教育生均公用经费奖补机制项目资金16.678万元,2024年部分教育项目资金预算(第二批)-学前教育生均公用经费奖补机制项目资金2.959万元。
各项目均按照批复的建设方案推进,尚未出现偏离目标的情况。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
自评结果得分92分,良好。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
项目均按照批复的建设方案推进,尚未出现偏离目标的情况。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。
12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
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