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索引号
640424015/2025-00115
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2025-09-12
名称
2024年度泾源县人民医院部门决算
2024年度泾源县人民医院部门决算
日期:2025-09-12 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、基本情况

泾源县人民医院始建于1959年,2008年迁入现址,目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院,承担着泾源辖区所有群众的医疗、保健、常见病、多发病诊疗,危急重症抢救与疑难病转诊,农村基层医疗卫生机构专业技术人员培训指导,以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作任务。医院始终遵循“人民至上、生命至上”的核心理念。全院占地面积40954.12平方米,建筑面积31157.53平方米,各项功能齐全,建筑分为综合门诊楼、医技楼、传染科、行政办公楼、中医科综合楼、内儿科综合楼、妇外科综合楼、120急救中心等,目前核定床位200张,中医楼核定床位60张,实际开放260张,医院属财政差额补助事业单位,在编人员工资80%由财政拨付,20%由医院自身承担。目前全院总职工数312人,核定编制103人,实有99人,其他身份213人(同工同酬50、招聘137、返聘4、借调4、临时18)。总卫技人员250人,其中:医生身份85人(其中7人在行政岗位)、护理人员127人、医技身份20人、药剂身份18人。全院研究生2人,本科183人,专科112人;正高级职称4人,副高级职称人员31人,中级职称59人,初级职称113人,行政后勤高级工3人。

(一)管理机构与科室设置

医院目前配备院长、党支部书记各1名、业务副院长3名、院长助理1名、工会主席1名,党、工会组织健全。设职能部门有:院办、党办、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、医保科、体检科、公共卫生科;临床科室有:门诊、大内科、大外科、儿科、感染科、手术室、中医科(含康复)、妇产科(下辖危重症孕产妇救治中心)、急诊科(下辖创伤中心)、新生儿科(下辖危重症新生儿救治中心)、重症医学科、心脑血管科(下辖卒中和胸痛中心);医技科室有:检验科、PCR实验室、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、供应室、西药房、中药房、病案室;门诊设有:内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、发热门诊、结核门诊等。

(二)大型设施设备

目前医院拥有16排螺旋CT、64排螺旋CT、DR、C型臂、彩色多普勒超声诊断仪、便携式床旁彩超、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪、全自动凝血检测仪、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜、24小时动态心电图机、呼吸机、心电监护仪、心肺复苏仪、除颤仪等医疗设备,配备万级手术间2间、百级手术间2间及负压层流手术间1间,救护车6辆(其中负压救护车2辆)。

、机构设置

隶属于泾源县卫生健康局二级单位。财务隶属泾源县人民医院。

第二部分  2024年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县人民医院





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

33,137,263.80

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4

36409038.22

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

1,662.57

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

3,313,716.07


9


九、卫生健康支出

37

63,614,560.33


10


十、节能环保支出

38

300,000.00


11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

2,319,688.19


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

69,547,964.59

本年支出合计

55

69,547,964.59

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

56


年初结转和结余

27


年末结转和结余

57


总计

28

69,547,964.59

总计

58

69,547,964.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门: 泾源县人民医院







金额:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

69,547,964.59

33,137,263.80


36409,038.22



1,662.57

2080116

引进人才费用

133,436.14

133,436.14






2080502

事业单位离退休

569,266.00

569,266.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,641,861.00

1,641,861.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

969,152.93

969,152.93






2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,930,439.00

1,930,439.00






2100201

综合医院

55,780,626.32

19,369,925.53


36409,038.22



1,662.57

2100299

其他公立医院支出

3,390,000.00

3,390,000.00






2100408

基本公共卫生服务

53,940.00

53,940.00






2100409

重大公共卫生服务

240,000.00

240,000.00






2100410

突发公共卫生事件应急处置

41,695.33

41,695.33






2100499

其他公共卫生支出

116,257.00

116,257.00






2101102

事业单位医疗

903,022.85

903,022.85






2101103

公务员医疗补助

76,813.83

76,813.83






2101302

疾病应急救助

200,000.00

200,000.00






2101704

中医(民族医)药专项

881,766.00

881,766.00






2110302

水体

300,000.00

300,000.00






2210201

住房公积金

1,435,158.00

1,435,158.00






2210203

购房补贴

884,530.19

884,530.19






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:泾源县人民医院






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

69,547,964.59

57,795,931.12

11,752,033.47




2080116

引进人才费用

133,436.14


133,436.14




2080502

事业单位离退休

569,266.00

569,266.00





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,641,861.00

1,641,861.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

969,152.93

969,152.93





2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,930,439.00


1,930,439.00




2100201

综合医院

55,780,626.32

51,316,126.32

4,464,500.00




2100299

其他公立医院支出

3,390,000.00


3,390,000.00




2100408

基本公共卫生服务

53,940.00


53,940.00




2100409

重大公共卫生服务

240,000.00


240,000.00




2100410

突发公共卫生事件应急处置

41,695.33


41,695.33




2100499

其他公共卫生支出

116,257.00


116,257.00




2101102

事业单位医疗

903,022.85

903,022.85





2101103

公务员医疗补助

76,813.83

76,813.83





2101302

疾病应急救助

200,000.00


200,000.00




2101704

中医(民族医)药专项

881,766.00


881,766.00




2110302

水体

300,000.00


300,000.00




2210201

住房公积金

1,435,158.00

1,435,158.00

11,752,033.47




2210203

购房补贴

884,530.19

884,530.19





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县人民医院







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

33,137,263.80

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

3,313,716.07

3,313,716.07



9


九、卫生健康支出

38

27,203,859.54

27,203,859.54



10


十、节能环保支出

39

,300,000.00

300,000.00



11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

2,319,688.19

2,319,688.19



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

33,137,263.80

本年支出合计

54

33,137,263.80

33,137,263.80


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55

0

0


一、一般公共预算财政拨款

27



56




二、政府性基金预算财政拨款

28







合计

29


合计





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:泾源县人民医院



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




别款

栏次

1

2

3


合计

33,137,263.80

21,385,230.33

11,752,033.47


2080116

引进人才费用

133,436.14


133,436.14

137,409.41

2080502

事业单位离退休

569,266.00

569,266.00


1801,305.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,641,861.00

1,641,861.00


333,055.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

969,152.93

969,152.93



2100199

其他卫生健康管理事务支出

1,930,439.00


1,930,439.00

138,000.00

2100201

综合医院

19,369,925.53

14,905,425.53

4,464,500.00

265,663.26

2100299

其他公立医院支出

3,390,000.00


3,390,000.00


2100408

基本公共卫生服务

53,940.00


53,940.00


2100409

重大公共卫生服务

240,000.00


240,000.00


2100410

突发公共卫生事件应急处置

41,695.33


41,695.33


2100499

其他公共卫生支出

116,257.00


116,257.00


2101102

事业单位医疗

903,022.85

903,022.85



2101103

公务员医疗补助

76,813.83

76,813.83



2101302

疾病应急救助

200,000.00


200,000.00


2101704

中医(民族医)药专项

881,766.00


881,766.00


2110302

水体

300,000.00


300,000.00


2210201

住房公积金

1,435,158.00

1,435,158.00

11,752,033.47


2210203

购房补贴

884,530.19

884,530.19

133,436.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表




一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县人民医院


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

20,078,900.47

302

商品和服务支出

9,991,074.33

310

资本性支出


30101

基本工资

4,922,016.00

30201

办公费

10,000.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

3,456,797.19

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

3,176,516.14

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,641,861.00

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

969,152.93

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

903,022.85

30208

取暖费

1,020,500.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

76,813.83

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

89,562.53

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

1,435,158.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费

1,920,439.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

3,408,000.00

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

569,266.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费

427,320.00

30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

6,740,135.33

312

对企业补助


30304

抚恤金

121,306.00

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

20,640.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

300,000.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





30704

国外债务发行费用





人员经费合计

19,845,867.80

公用经费合计

978,900.00

合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2024年度预算数

2024年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:2024年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年本年收入69547964.59元,其中财政拨款收入33137263.80元,占比47.63%;事业收入36409038.22元,占比52.35%;经营收入元,占比0%;其他收入1662.57元。

2024年本年支出69547964.59元,其中基本支出5779593.12元,占比83.09%;项目支出11752033.47元,占比16.89%;经营支出元,占比0%。基本支出中,人员经费支出35854333.87元,公用经费支出21372331.25元;项目支出中,基本建设项目支出0元,行政事业类项目支出11752033.47元。

二、收入决算情况说明

2024年本年支出69547964.59元,比上年增加7.46%,其中:

人员经费支出35854333.87元,较上年增长5.72%,主要是由于招聘人员工资增加。

公用经费支出21372331.25元,较上年降低3.39%,主要是由于单位专用材料费减少。

无基本建设类项目支出。

行政事业类项目支出11752033.47元,较上年增加35.21%,主要是由于2023年度项目未实施结束,资金2024年度支付。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出批复数69547964.59元,其中基本支出5779593.12元,占比83.09%;项目支出11752033.47元,占比16.89%;经营支出元,占比0%。基本支出中,人员经费支出35854333.87元,公用经费支出21372331.25元;项目支出中,基本建设项目支出0元,行政事业类项目支出11752033.47元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计33137263.80元,支出总计33137263.80元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33137263.80元,占本年支出合计的47.64%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3076499元,增幅10.23%,主要原因是专项资金支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出33137263.80元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3313716.07元,占10.01%;卫生健康支出27203859.54元,占82.10%;节能环保支出300000.00元,占0.9%住房保障支出2319688.19元,占6.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33137263.80元,支出决算为33137263.80元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21385230.33元,其中:人员经费20364730.33元,公用经费支出1020500.00元.支出具体情况如下:

1.工资福利支出20364730.33元,较2023年度年初预算数无增减。

2.商品和服务支出1020500.00元,较2023年度年初预算数无增减。

3.对个人和家庭的补助569266.00元,较2023年度年初无增减。

4.无资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购共计1150000.00元,全部为专用设备购置115000.00元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积48059.15平方米,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车11辆;单价50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2024年度无项目预算。

第四部分  名词解释

第五部分    附件

无其他有关公开资料

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