宁夏回族自治区泾源县六盘山镇学区中心校2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县六盘山镇学区中心校2018年部门
预算——单位概况
一、主要职能
(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;
(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;
(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;
(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;
(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;
(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;
(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。
二、部门预算单位构成
六盘山镇学区中心校本级所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业单位。
泾源县六盘山镇中心小学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 1632.31 | 一、本年支出 | 1632.31 | 1632.31 |
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(一)一般公共预算财政拨款 | 1632.31 | (一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 | 1047.94 | 1047.94 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化体育与传媒支出 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 378.71 | 378.71 |
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| (九)医疗卫生与计划生育支出 | 102.88 | 102.88 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 |
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| (十二)农林水支出 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)国土海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 102.78 | 102.78 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1632.31 | 支出总计1632.31 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |
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2050203 | 初中教育 | 179.69 | 179.69 | 179.69 | 179.69 |
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2210201 | 住房公积金 | 17.80 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |
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合计 | 初中教育 | 253.73 | 253.73 | 253.73 | 253.73 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 153.68 | 153.68 | 153.68 | 153.68 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | 131.38 |
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2050202 | 小学教育 | 855.94 | 855.94 | 855.94 | 855.94 |
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2210201 | 住房公积金 | 84.98 | 84.98 | 84.98 | 84.98 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 52.55 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 35.19 | 35.19 | 35.19 | 35.19 |
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合计 | 小学教育 | 1378.58 | 1378.58 | 1378.58 | 1378.58 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2050202 | 小学教育 | 1467.94 | 1378.58 | 1378.58 |
| -89.36 | 6.09% | |
2050203 | 初中教育 | 207.69 | 253.73 | 253.73 |
| 46.04 | 22.17% | |
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四、一般公共预算基本支出表(小学教育)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1378.58 | 1378.58 | 3.52 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1215.69 | 1215.69 |
|
30101 | 基本工资 | 308.73 | 308.73 |
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30102 | 津贴补贴 | 277.55 | 277.55 |
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30103 | 奖金 | 82.8 | 82.8 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 221.23 | 221.23 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.38 | 131.38 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 52.55 | 52.55 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.55 | 52.55 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.19 | 35.19 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.31 | 12.31 |
|
30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 41.4 | 41.4 |
|
302 | 二、商品和服务支出 |
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| 3.52 |
30201 | 办公费 |
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| 0.22 |
30202 | 印刷费 |
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| 0.3 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
|
| 1 |
30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
|
| 1.2 |
30214 | 租赁费 |
|
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30215 | 会议费 |
|
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30216 | 培训费 |
|
| 0.8 |
30217 | 公务接待费 |
|
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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|
30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
|
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30228 | 工会经费 |
|
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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|
30239 | 其他交通费用 |
|
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 162.89 | 162.89 |
|
30301 | 离休费 |
|
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30302 | 退休费 | 157.11 | 157.11 |
|
30303 | 退职(役)费 |
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|
30304 | 抚恤金 |
|
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30305 | 生活补助 | 5.78 | 5.78 |
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30306 | 救济费 |
|
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算基本支出表(初中教育)
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 253.73 | 253.73 |
| |
301 | 一、工资福利支出 | 253.73 | 253.73 |
|
30101 | 基本工资 | 66.06 | 66.06 |
|
30102 | 津贴补贴 | 26.57 | 26.57 |
|
30103 | 奖金 | 18 | 18 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 17.56 | 17.56 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.52 | 27.52 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 11.01 | 11.01 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.01 | 11.01 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.28 | 41.28 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.72 | 25.72 |
|
30114 | 医疗费 |
|
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|
30199 | 其他工资福利支出 | 9 | 9 |
|
302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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|
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职(役)费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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|
31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 1632.31 | 1632.31 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 1632.31 | (一)一般公共服务支出 |
|
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|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
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(三)事业收入 |
| (三)国防支出 |
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|
(四)事业单位经营收入 |
| (四)公共安全支出 |
|
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|
(五)其他收入 |
| (五)教育支出 | 1632.31 | 1632.31 |
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| (九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
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|
| (十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
| (十四)资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
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|
|
| (十六)金融支出 |
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|
| (十七)国土海洋气象等支出 |
|
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|
|
| (十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
| (十九)粮油物资储备支出 |
|
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|
| (二十)其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中:一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1632.31 | 支出总计1632.31 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2050202 | 小学教育 | 1378.58 |
| 1378.58 | 1378.58 |
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2050203 | 初中教育 | 253.73 |
| 253.73 | 253.73 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 1378.58 | 1378.58 |
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2050203 | 初中教育 | 253.73 | 253.73 |
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六盘山镇学区中心校2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于六盘山镇学区中心校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
六盘山镇学区中心校2018年财政拨款收支总预算 1632.31万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1632.31万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出1047.94万元,社会保障和就业支出237.24 万元、医疗卫生与计划生育支出102.88万元、住房保障支出102.78万元。
二、关于六盘山镇学区中心校2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
六盘山镇学区中心校2018年一般公共预算拨款基本支出1632.31万元,比2017年执行数据减少43.32万元,减少2.59%。其中:
人员经费1632.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费3.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
泾源县六盘山学区中心校2018年政府性基金预算拨款项目支出1632.31万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 万元,比2017年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
三、关于六盘山镇学区中心校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(无)
六盘山镇学区中心校2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
四、关于六盘山镇学区中心校2018年政府性基金预算拨款情况说明(无)
(一)基本支出情况说明
六盘山镇学区中心校2018年政府性基金预算拨款基本支出0 万元,比2017年执行数据减少0万元,下降 0 %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
六盘山镇学区中心校2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:
2018年预算0 万元,比2017年执行数据减少万元,下降100%。
五、关于六盘山镇学区中心校2018年收支预算情况的总体说明
六盘山镇学区中心校2018年收入总预算1632.31万元,支出总预算1632.31万元。
收入预算包括:上年结转万元,占%;财政拨款收入1632.31万元,占100 %;事业收入0 万元,占0%;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出 1632.31万元,占100 %;项目支出万元,事业单位经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,泾源县六盘山学区中心校所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业预算单位。本单位的机关运行经费财政拨款预算1632.31万元,比2017年预算减少43.32万元,减少2.59%。
(二)政府采购情况
2018年,泾源县六盘山学区中心校政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,泾源县六盘山学区中心校占用使用国有资产总体情况为房屋14781平方米,价值1789.09万元;土地95096平方米,价值29.48万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值106.16万元;其他资产价值858.75万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋14781平方米,价值1789.01万元;土地95096平方米,价值29.48万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值106.16万元;其他资产价值858.78万元。
所属单位房屋14781平方米,价值1789.01万元;土地95096平方米,价值29.48万元;车辆 辆,价值 万元;办公家具价值106.16万元;其他资产价值858.78万元。
(四)预算绩效情况
2018年泾源县六盘山镇学区中心校重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
若无相关需说明的事项,需备注“无”。
泾源县六盘山镇学区中心校2018年部门预算——名词解释
无
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