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索引号
640424003/2018-11219
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
泾源县教育体育和文化广电局
有效性
有效
公开日期
2018-01-10
名称
新民九年制学校2018年部门预算
新民九年制学校2018年部门预算
日期:2018-01-10 来源:泾源县教育体育局
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宁夏回族自治区泾源县新民九年制学校2018年部门预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县新民九年制学校2018年部门预算

——单位概况

 一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

(七)做好安全防范,保证学生的人身安全。  

 二、部门预算单位构成

新民九年制学校本级所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业单位。


泾源县新民九年制学校2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

      

      

     

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1150.66

一、本年支出

1150.66 

1150.66 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1150.66 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

770.61 

770.61 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

236.12 

236.12 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

69.55 

69.55 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

74.38 

74.38 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1150.66 

支出总计1150.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

      2080599

其他行政事业单位离退休支出

64.34

64.34

64.34

64.34

 

 

 

 

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

91.08 

91.08 

91.08 

91.08 

 

 

 

 

      2050202

小学教育

610.07 

610.07 

610.07 

610.07 

      2210201

住房公积金

58.88 

58.88 

58.88 

58.88 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.43 

36.43 

36.43 

36.43 

      2101102

事业单位医疗

36.43

36.43

36.43

36.43

      2082701

财政对失业保险基金的补助

8.47

8.47

8.47

8.47

      2101103

公务员医疗补助

19.93

19.93

19.93

19.93

合计

小学教育

925.64

925.64

925.64

925.64

      2080599

其他行政事业单位离退休支出

0

0

0

0

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

23.98

23.98

23.98

23.98

      2050203

初中教育

160.54

160.54

160.54

160.54

      2210201

住房公积金

15.5

15.5

15.5

15.5

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.6

9.6

9.6

9.6

      2101102

事业单位医疗

9.6

9.6

9.6

9.6

 

 

 

 

      2082701

财政对失业保险基金的补助

2.22

2.22

2.22

2.22

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

3.6

3.6

3.6

3.6

 

 

 

 

合计

初中教育

225.03

225.03

225.03

225.03

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050202

小学教育

1240.19 

925.64 

925.64 

 

314.55

25.36%

2050203

初中教育

154.97 

225.03 

225.03 

 

70.06

45.2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(小学教育)

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

925.64

917.12

8.52

301

一、工资福利支出

852.78

852.78

30101

基本工资

202

202

30102

津贴补贴

129.4

129.4

30103

奖金

65.14

65.14

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

127.05

127.05

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.08

91.08

30109

职业年金缴费

36.43

36.43

30110

职工基本医疗保险缴费

36.43

36.43

30111

公务员医疗补助缴费

13.66

13.66

30112

其他社会保障缴费

8.5

8.5

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

143.1

143.1

302

二、商品和服务支出

8.52

8.52

30201

办公费

3.52

3.52

30202

印刷费

2

2

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

1

1

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

2

2

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

64.34

64.34

30301

离休费

30302

退休费

54.8

54.8

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.28

3.28

30306

救济费

30307

医疗费补助

6.26

6.26

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

一般公共预算基本支出表(初中教育)

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

225.03

225.03

301

一、工资福利支出

225.03

225.03

30101

基本工资

60

60

30102

津贴补贴

23.06

23.06

30103

奖金

15.47

15.47

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

36.99

36.99

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.98

23.98

30109

职业年金缴费

9.6

9.6

30110

职工基本医疗保险缴费

9.6

9.6

30111

公务员医疗补助缴费

3.6

3.6

30112

其他社会保障缴费

2.22

2.22

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

40.5

40.5

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 1150.66

 1150.66

 

(一)一般公共预算财政拨款

1150.66 

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

1150.66 

1150.66 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

50.34 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

50.34 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

1150.66 

支出总计1150.66

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2050202

小学教育

975.98

50.34

925.64 

 925.64

 

 

 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

225.03

225.03 

 225.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2050202

小学教育

925.64

925.64

 

 

 

 

2050203

初中教育

225.03

225.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


新民九年制学校2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于新民九年制学校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 新民九年制学校2018年财政拨款收支总预算 1150.66 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1150.66万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 770.5万元、社会保障和就业支出305.76万元、住房保障支出74.4万元。

二、关于新民九年制学校2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

新民九年制学校2018年一般公共预算拨款基本支出 1150.66 万元,比2017年执行数据减少244.5万元,下降17.5%。其中:

人员经费1142.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

新民九年制学校2018年一般公共预算拨款项目支出1150.66 万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于新民九年制学校2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新民九年制学校2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费     万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费    万元,公务接待费    万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于新民九年制学校2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

新民九年制学校2018年政府性基金预算拨款基本支出1150.66万元,比2017年执行数据减少244.5万元,下降17.5%。其中:

人员经费1142.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

新民九年制学校2018年政府性基金预算拨款项目支出    1150.66万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    1150.66万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)%。主要用于……。

五、关于新民九年制学校2018年收支预算情况的总体说明

新民九年制学校2018年收入总预算1150.66万元,支出总预算1150.66万元。

收入预算包括:上年结转    万元,占   %;财政拨款收入   万元,占   %;事业收入    万元,占   %;事业单位经营收入   万元,占   %;其他收入   万元,占   %。

支出预算包括:基本支出     万元,占   %;项目支出   
万元,事业单位经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出    万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,新民九年制学校本级及所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业预算单位。参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1150.66万元,比2017年预算减少244.5万元,下降17.5 %。

新民九年制学校为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,新民九年制学校政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,新民九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 15403平方米,价值 950.37万元;土地54890平方米,价值240.74万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值222.09万元;其他资产价值569.89万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋15403平方米,价值950.37万元;土地54890平方米,价值240.74万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值222.09万元;其他资产价值569.89万元。

所属单位房屋15403平方米,价值950.37万元;土地54890平方米,价值240.74万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值222.09万元;其他资产价值569.89万元。

(四)预算绩效情况

2018年新民九年制学校重点项目绩效评价较好。

(五)其他需说明的事项

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

新民九年制学校2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

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