目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县纪委监委2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县纪委是全县纪律检查工作的专责机关,在县委和市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
泾源县监委是行使国家监察职能的专责机关,由县人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
泾源县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。泾源县纪委监委机关设7个内设机构:
(一)办公室(宣教政研室)
负责综合、分析全县纪检监察工作;负责机关政务工作;负责有关会议、活动组织工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理等工作;负责行政管理和后勤服务;负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统领导班子及干部队伍建设综合规划、政策研究和制度建设;负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育及廉政文化建设工作。开展政策理论及重大课题调查研究及起草重要文件文稿等。负责全县纪检监察系统干部监督管理工作。
(二)党风政风监督室
综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作;综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作,开展党风政风监督专项检查等。
(三)信访室
负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉;做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。
(四)案件监督管理室
负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索;统一受理巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索,以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况;负责查办案件相关工作的组织协调;承担县反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。
(五)第一纪检监察室至第二纪检监察室
负责监督检查联系单位领导班子及县管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议,落实全面从严治党“两个责任”,遵守国家宪法和法律法规等情况;对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。负责对县直单位党组织,乡(镇)党委、纪委等党组织和县管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议;负责对县直单位公职人员、各乡(镇)干部涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为进行依法调查并提出处置建议等。
(六)案件审理室
负责审理县纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件;按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件,报批、备案或征求意见的案件;承办对不起诉决定的复议事项。
纪委监察委部门预算包括:委机关本级预算。
纳入纪委部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:纪委本级预算。
三、人员编制和领导职数
泾源县纪委、监委共核定行政编制25名,其中:原县纪委编制16名、从县检察院划转9名。
县纪委设书记1名、副书记2名、常委4名。县监委设主任1名,由县纪委书记兼任;副主任2名,由县纪委副书记兼任;委员4名,主要由县纪委常委兼任。
核定内设机构正职7名,内设机构干部职务设置根据中央纪委、中央组织部中纪发〔1988〕8号文件规定执行。
泾源县纪委监委2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 201.42 | 201.42 | ||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 266.86 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 37.77 | 37.77 | |||
(九)卫生健康支出 | 12.92 | 12.92 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 14.75 | 14.75 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 266.86 | 支出总计::266.86 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201101 | 行政运行 | 176.46 | 176.92 | 176.92 | 增加0.46 | 增加0.26% | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 73.54 | 24.50 | 24.50 | 减少49.04 | 下降66.68% | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.64 | 5.69 | 5.69 | 增加3.05 | 增加115.53% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | |||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 46.36 | 22.04 | 22.04 | 减少24.32 | 减少52.46% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.94 | 0.12 | 0.12 | 增加0.28 | 增加29.79% | ||
2082702 | 财政对工伤保险 基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.77 | 9.16 | 9.16 | 增加2.39 | 增加35.30% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.28 | 3.76 | 3.76 | 增加0.48 | 增加14.64% | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.29 | 14.75 | 14.75 | 增加3.46 | 增加30.65% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 22.72 | ||
30101 | 基本工资 | 51.30 | 51.30 | |
30102 | 津贴补贴 | 67.35 | 67.35 | |
30103 | 奖金 | 4.27 | 4.27 | |
30106 | 伙食补助费 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.04 | 22.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.82 | 8.82 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.16 | 9.16 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.31 | 3.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
30113 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | |
30114 | 医疗费 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.5 | 4.5 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 33.50 | ||
30201 | 办公费 | 1 | 1 | 1 |
30202 | 印刷费 | 0.1 | 0.1 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 0 | 0 | |
30206 | 电费 | 0 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 0 | 0 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 4.5 | 0 | 4.5 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.2 | 0.2 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | 0 | 8 |
30239 | 其他交通费用 | 3 | 3 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.3 | 2.3 | 1 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.14 | ||
30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
30302 | 退休费 | 4.85 | 4.85 | |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.45 | 0.45 | |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9.11 | 0 | 9.11 | 0 | 9.11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | |||||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 266.86 | 一、行政支出 | 266.86 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 266.86 | 其中:财政拨款支出 | 266.86 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 266.86 | 本年支出合计 | 266.86 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 266.86 | 支出总计 | 266.86 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
266.86 | 266.86 | 266.86 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
266.86 | 266.86 | |||||||
泾源县纪委监委2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县纪委监委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县纪委监委2019年财政拨款收入预算266.86万元,其中:本年收入266.86万元,包括一般公共预算拨款266.86万元。财政拨款支出预算266.86元,包括:一般公共服务支出201.42万元、社会保障和就业支出37.77万元、卫生健康支出12.92万元,住房保障支出14.75万元。
二、关于泾源县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出266.86万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加25.43万元,增长10.55 %。
人员经费233.36元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 9万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明
泾源县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款项目支出24.50万元,其中:其中:一般行政管理事务(2011102)24.50万元,主要用于纪检监察业务工作的开展。
三、关于泾源县纪委监委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 8万元,公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1万元,其中:因公出国(境)费1万元;公务用车购置费0万元,;公务用车运行费减少2万元,主要原因:其他预算项目未批复;公务接待费增加1万元,主要原因:用于上级检查工作接待。
四、关于泾源县纪委监委2019年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县纪委监委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县纪委监委2019年收支预算情况的总体说明
泾源县纪委监委2019年收入总预算266.86 万元,其中:本年收入266.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算 万元,其中:本年支出266.86万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入266.86 万元,占100%。本年支出包括:行政支出266.86万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,泾源县纪委监委1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算266.86万元,比2018年减少8.15万元。
(二)政府采购情况
2018年,泾源县纪委监委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,泾源县纪委监委车辆2辆,价值36.76元;通用设备71.64万元,专用设备46.85万元,办公家具价值17.73万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无。
泾源县纪委监委2018年部门预算——名词解释
无
扫一扫在手机上查看当前页面