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索引号
640424040/2023-00067
文号
发布机构
泾源县公安局
责任部门
警务保障室
有效性
有效
公开日期
2023-09-18
名称
2022年度 泾源县公安局部门决算
2022年度 泾源县公安局部门决算
日期:2023-09-18 来源:泾源县公安局
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目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2022年度收入决算情况说明

三、关于2022年度支出决算情况说明

四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)部门决算中项目绩效目标完成情况

(二)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

公安机关是国家政权的重要组成部分,是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全,维护地方社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障社会主义现代化建设的顺利进行。

二、部门决算单位构成

泾源县公安局现有11个内设科室和1个事业机构,包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、政保大队、治安出入境管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦查大队、交通管理大队、网安大队;派出机构8个,包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民、森林派出所;2个监管部门,即泾源县看守所、泾源县行政拘留所;1个事业机构。

第二部分 2022年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表









公开部门:





金额单位:元


收入

支出





项目

行次

金额

项目

行次

金额





栏次


1

栏次


2





一、财政拨款收入

1

62,476,364.91

一、一般公共服务支出

30

0.00





其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00





二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00





三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

54618253.23





四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00





五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00





六、其他收入

7

1886392.39

七、文化体育与传媒支出

36

0.00






8


八、社会保障和就业支出

37

3910279.07






9


九、卫生健康支出

38

2690586.52






11


十一、城乡社区支出

40

0






19


十九、住房保障支出

48

3143638.48






21


二十一、其他支出

50

0.00





本年收入合计

22

64362757.3

本年支出合计

51

0.00





用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00





年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

0.00





其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00






26


年末结转和结余

55

0.00






27


其中:项目支出结转和结余

56

0.00





总计

29

64362757.3

总计

58

64362757.3





注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。





2.本表含政府性基金预算财政拨款。





3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。





收入决算表














公开02表




编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局


2022年度





金额单位:元




项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费










栏次

1

2

3

4

5

6

7

8




合计

64362757.3

62476364.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1886392.39




204

公共安全支出

54618253.23

52,731,860.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1886392.39




20402

公安

51,978,253.23

50,091,860.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1886392.39




2040201

行政运行

32,698,984.75

32,698,984.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2040202

一般行政管理事务

7,818,850.39

5,932,458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1886392.39




2040220

执法办案

11,341,132.41

11,341,132.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2040299

其他公安支出

119,285.68

119,285.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20499

其他公共安全支出

2,640,000.00

2,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2049999

其他公共安全支出

2,640,000.00

2,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




208

社会保障和就业支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20805

行政事业单位养老支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2080501

行政单位离退休

137,880.00

137,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,256,252.52

2,256,252.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,516,146.55

1,516,146.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




210

卫生健康支出

2,690,586.52

2,690,586.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21004

公共卫生

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2100409

重大公共卫生服务

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

1,090,586.52

1,090,586.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101101

行政单位医疗

925,187.92

925,187.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

165,398.60

165,398.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

3,143,638.48

3,143,638.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




22102

住房改革支出

3,143,638.48

3,143,638.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210201

住房公积金

2,471,016.00

2,471,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210203

购房补贴

672,622.48

672,622.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03表

编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局

2022年度




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

64,362,757.30

40,843,488.82

23,519,268.48

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

54,618,253.23

32,698,984.75

21,919,268.48

0.00

0.00

0.00

20402

公安

51,978,253.23

32,698,984.75

19,279,268.48

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

32,698,984.75

32,698,984.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

7,818,850.39

0.00

7,818,850.39

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

11,341,132.41

0.00

11,341,132.41

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

119,285.68

0.00

119,285.68

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

2,640,000.00

0.00

2,640,000.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

2,640,000.00

0.00

2,640,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

137,880.00

137,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,256,252.52

2,256,252.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,516,146.55

1,516,146.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,690,586.52

1,090,586.52

1,600,000.00


0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,600,000.00


1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,090,586.52

1,090,586.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

925,187.92

925,187.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

165,398.60

165,398.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,143,638.48

3,143,638.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,143,638.48

3,143,638.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2,471,016.00

2,471,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

672,622.48

672,622.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表











公开04表




编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局




金额单位:元



金额单位:元

收 入

支 出




项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次







合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




栏 次


1

栏 次


2

3

4




一、一般公共预算财政拨款

1

62,476,364.91

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00




三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

36

52,731,860.84

52,731,860.84

0.00





5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00





6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00





8


八、社会保障和就业支出

40

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00





9


九、卫生健康支出

41

2,690,586.52

2,690,586.52

0.00





10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00





11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00





12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00





13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00





14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00





15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00





16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00





17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00





18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

51

3,143,638.48

3,143,638.48

0.00





20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00





21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00





22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00





23


二十三、其他支出

55

2,100,000.00

0.00

0.00





24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00





25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00





26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

1,590,000.00

0.00

0.00




本年收入合计

27

62,476,364.91

本年支出合计

85

62,476,364.91

62,476,364.91

0.00




年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00




一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


87

0.00






二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88

0.00






三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89

0.00






总计

32

62,476,364.91

总计

90

62,476,364.91

62,476,364.91

0.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:宁夏回族自治区泾源县公安局


金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

11

合计

64,362,757.30

40,843,488.82

23,519,268.48

204

公共安全支出

54,618,253.23

32,698,984.75

21,919,268.48

20402

公安

51,978,253.23

32,698,984.75

19,279,268.48

2040201

行政运行

32,698,984.75

32,698,984.75

0.00

2040202

一般行政管理事务

7,818,850.39

0.00

7,530,850.39

2040220

执法办案

11,341,132.41

0.00

10,965,132.41

2040299

其他公安支出

119,285.68

0.00

119,285.68

20499

其他公共安全支出

2,640,000.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

2,640,000.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3,910,279.07

3,910,279.07

0.00

2080501

行政单位离退休

137,880.00

137,880.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,256,252.52

2,256,252.52

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,516,146.55

1,516,146.55

0.00

210

卫生健康支出

2,690,586.52

1,090,586.52

1600000.00

21004

公共卫生

1,600,000.00

1,090,586.52

1600000.00

2100409

重大公共卫生服务

1,600,000.00

925,187.92

1600000.00

21011

行政事业单位医疗

1,090,586.52

165,398.60

0.00

2101101

行政单位医疗

925,187.92

3,143,638.48

0.00

2101103

公务员医疗补助

165,398.60

3,143,638.48

0.00

221

住房保障支出

3,143,638.48

2,471,016.00

0.00

22102

住房改革支出

3,143,638.48

672,622.48

0.00

2210201

住房公积金

2,471,016.00

1,090,586.52

0.00

2210203

购房补贴

672,622.48

1,090,586.52

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开部门:

泾源县公安局




公开06表

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称


合计:

40,843,488.82

40,843,488.82

0.00

301

一、工资福利支出

29,462,478.02

29,462,478.02

0.00

01

基本工资

5,491,757.61

5,491,757.61

0.00

02

津贴补贴

9,340,274.09

9,340,274.09

0.00

03

奖金

2,428,187.61

2,428,187.61

0.00

04

其他社会保障缴费

31,268.41

31,268.41

0.00

06

伙食补助费

3,211,623.00

3,211,623.00

0.00

07

绩效工资

515,485.71

515,485.71

0.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

3346839.04

3346839.04

0.00

09

职业年金缴费

1,516,146.55

1,516,146.55

0.00

99

其他工资福利支出

1,109,880.00

1,109,880.00

0.00

302

二、商品和服务支出

3,395,550.00

3,395,550.00

0.00

01

办公费

838,000.00

0.00

838,000.00

02

印刷费

0.00

0.00

0.00

03

咨询费

0.00

0.00

0.00

04

手续费

0.00

0.00

0.00

05

水费

0.00

0.00

0.00

06

电费

0.00

0.00

0.00

07

邮电费

0.00

0.00

0.00

08

取暖费

500,000.00

0.00

500,000.00

09

物业管理费

108,000.00

0.00

108,000.00

11

差旅费

0.00

0.00

0.00

12

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

13

维修(护)费

210,000.00

0.00

210,000.00

14

租赁费

0.00

0.00

0.00

15

会议费

10,000.00

0.00

10,000.00

16

培训费

700,000.00

0.00

700,000.00

17

公务接待费

0.00

0.00

0.00

18

专用材料费

0.00

0.00

0.00

24

被装购置费

0.00

0.00

0.00

25

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

26

劳务费

0.00

0.00

0.00

27

委托业务费

0.00

0.00

0.00

28

工会经费

0.00

0.00

0.00

29

福利费

0.00

0.00

0.00

31

公务用车运行维护费

10,000.00

0.00

10,000.00

39

其他交通费用

1,019,550.00

0.00

1,019,550.00

40

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

99

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

7,985,460.80

7,985,460.80

0.00

01

离休费

0.00

0.00

0.00

02

退休费

90,000.00

90,000.00

0.00

03

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

04

抚恤金

0.00

0.00

0.00

05

生活补助

7,895,460.80

7,895,460.80

0.00

06

救济费

0.00

0.00

0.00

07

医疗费

0.00

0.00

0.00

08

助学金

0.00

0.00

0.00

09

奖励金

0.00

0.00

0.00

10

生产补贴

0.00

0.00

0.00

11

住房公积金

0.00

0.00

0.00

12

提租补贴

0.00

0.00

0.00

13

购房补贴

0.00

0.00

0.00

14

采暖补贴

0.00

0.00

0.00

15

物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

309

四、基本建设支出

0.00

0.00

0.00

01

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

02

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

05

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

06

大型修缮

0.00

0.00

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

08

物资储备

0.00

0.00

0.00

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

99

其他基本建设支出

0.00

0.00

0.00

310

五、其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

01

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

02

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

05

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

06

大型修缮

0.00

0.00

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

08

物资储备

0.00

0.00

0.00

09

土地补偿

0.00

0.00

0.00

10

安置补助

0.00

0.00

0.00

11

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

12

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

20

产权参股

0.00

0.00

0.00

99

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

六、对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

01

企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

02

事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

03

财政贴息

0.00

0.00

0.00

99

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

七、债务利息支出

0.00

0.00

0.00

01

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

07

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

八、其他支出

0.00

0.00

0.00

06

赠与

0.00

0.00

0.00

07

贷款转贷

0.00

0.00

0.00

99

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

注:数据取自财决附表03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:泾源县公安局









金额单位:元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,022,335.23

0.00

1,022,335.23

0.00

1,022,335.23


0.00

1,022,335.23

0.00

1,022,335.23

0.00

1,022,335.23

0.00

注:2022年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、关于2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转和结余0万元,本年收入64,36.28万元,本年支出64,36.28万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

二、关于2022年度收入决算情况说明

本年收入合计64,362,757.30元,其中:财政拨款收入 62,476,364.91元,占97.07%;其他收入1,886,392.39元,占2.93%

三、关于2022年度支出决算情况说明

本年支出合计64,362,757.30元,其中:基本支出40,843,488.82元,占63.46%;项目支出23,519,268.48元,占36.54%;经营支出0元,占0%

四、关于2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总决算62,476,364.91元。与2021年相比,财政拨款收入增加792.39万元,增长8.56%,财政拨款支出增加792.39万元,增长8.56%

五、关于2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2022年度财政拨款支出62,476,364.91元,占本年支出合计的97.07%。与2021年相比,财政拨款支出增加792.39万元,增加8.56%

(二)财政拨款支出决算结构情况。2022年度财政拨款支出62,476,364.91元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:公共安全支出52,731,860.84元,占84.4%;社会保障和就业支出3,910,279.07元,占6.26%;卫生健康支出2,690,586.52 元,占4.31%;住房保障支出3,143,638.48

元,占5.03%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2022年度财政拨款支出年初预算为43,701,403.51元,支出决算为62,476,364.91元,完成年初预算的142.96%。决算数大于预算数的主要原因:2022年公共安全支出增加。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出40,843,488.82

元,其中:人员经费37,447,938.82元,公用经费3,395,550.00元。支出具体情况如下:

工资福利支出29,462,478.02元, 商品和服务支出23,610,818.48元,对个人和家庭的补助7,985,460.80元, 其他资本性支出3,304,000.00元。

七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000.00元,支出决算为1,022,335.23元,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算1,022,335.23元;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2022年执法执勤车辆运行维护费1,022,335.23

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算1,022,335.23元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出1,022,335.23元。其中:,公务用车运行维护费支出1,022,335.23元,主要用于执法执勤车辆日常维护等。2022年,和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为44辆。

八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)部门决算中项目绩效目标完成情况

完成公安局森林出所项目建设,项目款支付264万元;完成网安大队无人机配套设备采购项目,支付15.97万元;完成视频会议室4K终端采购项目17.43万元;完成执法记录仪采购34.66万元;完成刑事技术装备采购项目57.76万元等。

(二)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

根据今年的决算报告中的量化评价表的统计情况显示,我局2022年的预算执行状况良好,明年我局将严格按照预算要求做好预算工作,年终做好决算工作。

第四部分 名词解释

5    

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