目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县融媒体中心2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
宣传党的路线、方针、政策,负责全县广播电视、新闻报道工作。负责全县广播、电视、无线发射传输网络等建设管理工作。保障广播、电视、新媒体节目安全播出。负责广播、电视、新媒体等频率、频道、网络资源的报批、使用和管理等工作。承办县委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,泾源县融媒体中心部门预算包括:
1个本级预算。
有事业编制12人,截止目前实有在职在编人员11人。
泾源县融媒体中心2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 366.684227 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 366.684227 | (一)一般公共服务支出 | 279.143799 | 279.143799 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 38.436837 | 38.436837 | |||
(九)卫生健康支出 | 14.524278 | 14.524278 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 34.579313 | 34.579313 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 366.684227 | 支出总计 366.684227 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
167001 | 泾源县融媒体中心本级 | 366.684227 | 366.684227 | 366.684227 | 366.684227 | ||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2013301 | 行政运行 | 279.143799 | 143.331799 | 135.8120 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.1320 | 15.1320 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.536558 | 15.536558 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.768279 | 7.768279 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.739314 | 8.739314 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.784964 | 5.784964 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.168585 | 14.168585 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 20.410728 | 20.410728 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 230.872227 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 196.43285 | ||
30101 | 基本工资 | 42.7812 | ||
30102 | 津贴补贴 | 75.387665 | ||
30103 | 奖金 | 3.5651 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 25.330286 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.536558 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 7.768279 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.739314 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.427587 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.728276 | ||
30114 | 医疗费 | 0 | ||
住房公积金 | 14.168585 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 2.7500 | ||
30201 | 办公费 | 2.7500 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 31.689377 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 29.757377 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.9320 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | 0 | ||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 366.684227 | 一、本年支出 | 366.684227 | 366.684227 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 366.684227 | (一)一般公共服务支出 | 366.684227 | 366.684227 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | |||||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | |||||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 366.684227 | 支出总计:366.684227 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
167001 | 泾源县融媒体中心本级 | 366.684227 | 0 | 366.684227 | 366.684227 | ||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
167001 | 泾源县融媒体中心本级 | 366.684227 | 230.872227 | 135.8120 | |||
泾源县融媒体中心2024年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于泾源县融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县融媒体中心2024年财政拨款收支总预算366.684227万元。收入预算包括:一般公共预算拨款366.684227万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出279.143799万元、社会保障和就业支出38.436837万元、住房保障支出34.579313万元。
二、关于泾源县融媒体中心2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县融媒体中心2024年一般公共预算拨款基本支出366.684227万元,比2023年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:
人员经费196.43285万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费2.7500万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
泾源县融媒体中心2024年一般公共预算拨款项目支出135.8210万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 万元,比2023年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县融媒体中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少) 0万元。
四、关于泾源县融媒体中心2024年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县融媒体中心2024年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2023年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县融媒体中心2024年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 万元,比2023年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于泾源县融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明
泾源县融媒体中心2024年收入总预算366.684227万元,支出总预算366.684227万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占 %;财政拨款收入366.684227万元,占100%;事业收入0万元,占 %;事业单位经营收入0万元,占 %;其他收入0万元,占 %。
支出预算包括:基本支出230.872227万元,占62 %;项目支出135.8120万元,事业单位经营支出0万元,占 %;上缴上级支出0万元,占 %;对附属单位补助支出0万元,占 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2024年事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0,比2024年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:我单位无事业经费项目。
(二)政府采购情况
2024年,泾源县融媒体中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,泾源县融媒体中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 万元;土地0 平方米,价值 万元;车辆0辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值 万元;土地 平方米,价值 万元;车辆0辆,价值 万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 万元。
所属单位房屋0平方米,价值 万元;土地0平方米,价值 万元;车辆0辆,价值 万元;办公家具价值 万元;其他资产价值 万元。
(四)预算绩效情况
2024年泾源县融媒体中心无重点项目绩效.
(五)其他需说明的事项
无
泾源县融媒体中心2024年部门预算——名词解释
无
— 3 —
扫一扫在手机上查看当前页面