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索引号
640424003/2024-00034
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2024-01-25
名称
宁夏回族自治区泾源县第四幼儿园2024年部门预算
宁夏回族自治区泾源县第四幼儿园2024年部门预算
日期:2024-01-25 来源:泾源县教育体育局
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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县第四幼儿园2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县第四幼儿园的职能是:对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作,是基础教育有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。主要工作是:按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展

二、部门预算单位构成

泾源县第四幼儿园内设机构有保教处、总务处、财务室、卫生保健室。

从预算单位构成看,泾源县幼儿园部门预算按学校总的预算构成,不含各科室预算。

泾源县第四幼儿园2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

107.460095 

一、本年支出

107.460095

107.460095


(一)一般公共预算财政拨款收入

107.460095 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

90.893864 

90.893864 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

6.868677 

6.868677 




(九)卫生健康支出

3.291241 

3.291241 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

6.406313 

6.406313 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

107.460095 

支出总计                      107.460095

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)


2023年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050201

学前教育

204.534754

90.893864

39.803864

51.09

-113.64089

-56%

2050202

小学教育

10




-10

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.676944

4.579118

4.579118


-1.097826

-19%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.838472

2.289559

2.289559


-0.548913

-19%

2101102

事业单位医疗

3.129274

2.575754

2.575754


-0.55352

-18%

2101103

公务员医疗补助

0.61412

0.715487

0.715487


0.101367

17%

2210201

住房公积金

5.1555

4.160825

4.160825


-0.994675

-19%

2210203

购房补贴

2.817491

2.245488

2.245488


-0.572003

-20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

56.370095

56.370095


301

一、工资福利支出

56.370095

56.370095


30101

基本工资

13.5672

13.5672


30102

津贴补贴

20.051691

20.051691


30103

奖金

1.1306

1.1306


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

7.042286

7.042286


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.579118

4.579118


30109

职业年金缴费

2.289559

2.289559


30110

职工基本医疗保险缴费

2.575754

2.575754


30111

公务员医疗补助缴费

0.715487

0.715487


30112

其他社会保障缴费

0.257575

0.257575


30113

住房公积金

4.160825

4.160825


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费























































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2023年执行数(决算数)


2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费









































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

107.460095

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

107.460095

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

107.460095

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

107.460095

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

107.460095

本年支出合计

107.460095





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

107.460095

支出总计

107.460095

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



107.460095

107.460095

107.460095














八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

107.460095


107.460095




















































泾源县第四幼儿园2024年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县第四幼儿园2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县第四幼儿园2024年财政拨款收入预算107.460095万元,其中:本年收入107.460095万元,包括一般公共预算拨款107.460095万元,政府性基金预算拨款0   万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算107.460095万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。

其中,教育支出90.893864万元、社会保障和就业支出6.868677万元、卫生健康支出3.291241万元、住房保障支出6.406313万元。

二、关于泾源县第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款基本支出56.370095万元,其中:本年收入安排支出56.370095万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少113.64万元,下降56%。

人员经费56.370095万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。

其中基本工资13.5672万元、津贴补贴20.051691万元、奖金1.1306万元、绩效工资70.42286万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.579118万元、职业年金缴费2.289559万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.575754万元、公务员医疗补助缴费0.715487万元、其他社会保障缴费0.257575万元、住房公积金4.160825万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款项目支出51.09万元,其中:本年收入安排支出51.09万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

如,教育支出51.09万元,2024年预算51.09万元,比2023年执行数93.03238万元减少41.94238万元,下降45.08 %。

三、关于泾源县第四幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县第四幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于泾源县第四幼儿园2024年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县第四幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县第四幼儿园2024年收支预算情况的总体说明

泾源县第四幼儿园2024年收入总预算107.460095万元,其中:本年收入107.460095万元,上年结转结余0万元;支出总预算107.460095万元,其中:本年支出107.460095万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入107.460095万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出107.460095万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,泾源县第四幼儿园无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2024年,泾源县第四幼儿园没有安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

泾源县第四幼儿园资产暂未与县幼儿园资产分开,暂无资产数据。

(四)预算绩效情况

2024年泾源县第四幼儿园无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。 

泾源县第四幼儿园2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

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