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索引号
640424015/2024-00042
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2024-01-16
名称
2024年度泾源县兴盛乡卫生院预算公开
2024年度泾源县兴盛乡卫生院预算公开
日期:2024-01-16 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县兴盛乡卫生院2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1)、卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。(2)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。(6)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位为泾源县健康局所属二级单位,本单位现有职工12人,主治医师1名,药师1名,中医执业医师1名,护师1名,医士4名;我院开设中医科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室,病床数10张,门诊量8725人,占地面积5亩,建筑面积1800平米,年收入27,为全乡一万多名居民提供等服务;卫生院辖区共有9个村卫生室,按照上级要求对村卫生室实行统一管理

泾源县兴盛乡卫生院2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2966062.85  

一、本年支出

2966062.85  

2966062.85  


(一)一般公共预算财政拨款收入

2966062.85

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

305079.63

305079.63




(九)卫生健康支出

2383516.75

2383516.75




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

277466.47

277466.47




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2966062.85

支出总计

2966062.85

2966062.85


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2080502

事业单位离退休

11520.00

11520.00

11520.00

11520.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195706.42

195706.42

195706.42

195706.42







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97853.21

97853.21

97853.21

97853.21







2100302

乡镇卫生院

2241500.45

2241500.45

2241500.45

1891500.45

350000






2101102

事业单位医疗

110084.86

110084.86

110084.86

110084.86







2101103

公务员医疗补助

31931.44

31931.44

31931.44

31931.44







2210201

住房公积金

177799.75

177799.75

177799.75

177799.75







2210203

购房补贴

83652.24

83652.24

83652.24

83652.24







三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2024年预算数

2024年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休


11520.00

11520.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


195706.42

195706.42




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


97853.21

97853.21




2100302

乡镇卫生院


2241500.45

1891500.45

350000.00



2101102

事业单位医疗


110084.86

110084.86




2101103

公务员医疗补助


31931.44

31931.44




2210201

住房公积金


177799.75

177799.75




2210203

购房补贴


83652.24

83652.24




2080502

事业单位离退休


11520.00

11520.00




四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2616062.85

2616062.85


301

一、工资福利支出




30101

基本工资

562128

562128


30102

津贴补贴

1054369.54

1054369.54


30103

奖金

46844

46844


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

310817.14

310817.14


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

195706.42

195706.42


30109

职业年金缴费

97853.21

97853.21


30110

职工基本医疗保险缴费

110084.86

110084.86


30111

公务员医疗补助缴费

30579.13

30579.13


30112

其他社会保障缴费

11008.49

11008.49


30113

住房公积金

177799.75

177799.75


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费

13352.31

13352.31


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5520

5520


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:

2023年预算数

2023年执行数(决算数)

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







13944.91


13944.91


13944.91


25000


25000


25000




















六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:

功能分类科目

2023年执行数(决算数)


2024年预算数

2024年预算数与2023年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

2966062.85

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2966062.85

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

2966062.85

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2966062.85

本年支出合计

2966062.85





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

2966062.85

支出总计

2966062.85

八、部门收入总表

部门收入总表

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2966062.85

2966062.85

2966062.85






























































































































单位:

九、部门支出总表

部门支出总表

单位:

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2966062.85


2966062.85



















































































































泾源县兴盛乡卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收入预算2966062.85元,其中:本年收入2966062.85元,包括一般公共预算拨款2966062.85,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算2966062.85元,包括:社会保障和就业支出305079.63元,卫生健康支出2383516.75元,住房保障支出277466.47元

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2616062.85其中:本年收入安排支出2616062.85

人员经费2597190.54,主要包括:30101基本工资562128元,30102津贴补贴1054369.54元,30103奖金46844元,30107绩效工资310817.14元,30108机关事业单位基本养老保险缴费195706.42元,30109职业年金缴费97853.21元,30110职工基本医疗保险缴费110084.86元,30111公务员医疗补助缴费30579.13元,30112其他社会保障缴费11008.49元,30113住房公积金177799.75

(二)项目支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出350000.00,其中:本年收入安排支出350000.00元,包括纳入预算的行政事业性收费350000.00元。

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年三公经费预算25000元,全部为公务用车运行维护费

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算2966062.85元其中:本年收入2966062.85元,上年结转结余 0元;支出总预算2966062.85元,其中:本年支出2966062.85元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2966062.85元,占100%;

本年支出包括:事业出2966062.85元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年机关运行经费

(二)政府采购情况

2024年政府采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋1891.2平方米,价值233.3土地 车辆2辆,价值25.5万;办公家具价值0.5万;其他资产价值 53.62万

(四)预算绩效情况

2024年无重点项目

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

2024年部门预算——名词解释

名词解释

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