目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县黄花乡人民政府2024年
部门预算——单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成县委县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
黄花乡设党政机构和事业单位9个。其中,党政机构5个,事业单位4个。
(一)党政机构
1.综合办公室。
2.党建工作办公室。
3.经济发展办公室。
4.社会事务管理办公室。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)。
(二)事业单位
1、民生服务中心(退役军人服务站)
2、农业综合服务中心
3、综治中心
4、财经服务中心
三、具体人员安排及工作职责
1.综合办公室
职责:主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文件、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡各项工作的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
2.党建工作办公室
职责:主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、新时代文明实践、统战、民族宗教等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
3.经济发展办公室
职责:负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责乡村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
4.社会事务管理办公室
职责:主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务及相关社会事务管理其他工作,承办乡党委、政府交办的其他工作。
5.综合执法办公室(应急管理办公室)
职责:按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻(出)机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
6.民生服务中心(退役军人服务站)
职责:负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责武装、退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
7.农业综合服务中心
职责:负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。
8.综治中心
职责:负责社会治安综合治理工作;负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。
9.财经服务中心
职责:负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。
泾源县黄花乡人民政府2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
部门收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 14057185.37 | 一、行政支出 | 14057185.37 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 14057185.37 | 其中:财政拨款支出 | 14057185.37 |
本级安排 | 14057185.37 | 一般公共预算财政拨款支出 | 14057185.37 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 14057185.37 | 本年支出合计 | 14057185.37 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 14057185.37 | 支出总计 | 14057185.37 |
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出总表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称(单位名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 本年安排 | 上年结转 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | ||||||||
小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | 小计 | 本年安排 | 上年结转结余 | ||||||||
合计 | 14057185.37 | 14057185.37 | 7883460.37 | 7883460.37 | 7471360.37 | 7471360.37 | 412100.00 | 412100.00 | 6173725.00 | 6173725.00 | ||||||
150 | 泾源县黄花乡政府 | 14057185.37 | 14057185.37 | 7883460.37 | 7883460.37 | 7471360.37 | 7471360.37 | 412100.00 | 412100.00 | 6173725.00 | 6173725.00 | |||||
150001 | 泾源县黄花乡政府办公室本级 | 14057185.37 | 14057185.37 | 7883460.37 | 7883460.37 | 7471360.37 | 7471360.37 | 412100.00 | 412100.00 | 6173725.00 | 6173725.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 5746210.64 | 5746210.64 | 5677968.64 | 5677968.64 | 5265868.64 | 5265868.64 | 412100.00 | 412100.00 | 68242.00 | 68242.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 | 108600.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538926.72 | 538926.72 | 538926.72 | 538926.72 | 538926.72 | 538926.72 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 269463.36 | 269463.36 | 269463.36 | 269463.36 | 269463.36 | 269463.36 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 303146.28 | 303146.28 | 303146.28 | 303146.28 | 303146.28 | 303146.28 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 151933.41 | 151933.41 | 151933.41 | 151933.41 | 151933.41 | 151933.41 | |||||||||
2120104 | 城管执法 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 453600.00 | 453600.00 | 453600.00 | 453600.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5381883.00 | 5381883.00 | 5381883.00 | 5381883.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 491378.28 | 491378.28 | 491378.28 | 491378.28 | 491378.28 | 491378.28 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 342043.68 | 342043.68 | 342043.68 | 342043.68 | 342043.68 | 342043.68 | |||||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 708.2673 | 708.2673 | |
30101 | 基本工资 | 146.5932 | 146.5932 | |
30102 | 津贴补贴 | 378.4793 | 378.4793 | |
30103 | 奖金 | 12.2161 | 12.2161 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.2802 | 53.2802 | |
30109 | 职业年金缴费 | 26.6401 | 26.6401 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.5414 | 23.5414 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.3760 | 2.3760 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 48.7218 | 48.7218 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 119.81 | 119.81 | |
30201 | 办公费 | 89.56 | 89.56 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 4.00 | 4.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30208 | 取暖费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 1.25 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.6778 | 15.6778 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 13.8178 | 13.8178 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.86 | 1.86 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
三公经费预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
支出功能分类科目 | 三公经费预算总额 | 公务用车购置及运行费 | |||||
总计 | 一般公共预算财政拨款 | 合计 | 其中: | 公车运行维护费 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | |||
合计 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | |
150 | 泾源县黄花乡政府 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
150001 | 泾源县黄花乡政府办公室本级 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
2010301 | 行政运行 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
五、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1369.1276 | 一、行政支出 | 1369.1276 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1369.1276 | 其中:财政拨款支出 | 1369.1276 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1369.1276 | 本年支出合计 | 1369.1276 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1369.1276 | 支出总计 | 1369.1276 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1369.1276 | 1369.1276 | 1369.1276 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1369.1276 | 1369.1276 | |||||||
泾源县黄花乡人民政府2024年
部门预算情况说明
一、关于泾源县黄花乡人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县黄花乡人民政府2024年财政拨款收支总预算1405.718万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1405.718万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:一般公共服务支出589.62万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出91.699万元、卫生健康支出45.51万元、城乡社区支出57.36万元、农林水支出538.1883万元、自然资源海洋气象等支出0元、住房保障支出 83.34万元。
二、关于泾源县黄花乡人民政府2024年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县黄花乡人民政府2024年一般公共预算拨款基本支出788.346万元,比2023年执行数据减少55.41万元,减少6.5%。
其中:人员经费725.0585万元,主要包括:基本工资148.9932万元、津贴补贴373.6888万元、奖金12.4161万元、社保缴费175.0203万元、其他工资福利支出14.94万元、退休费20.2175万元、其他对个人和家庭的补助支出54.59万元;
公用经费41.21万元,主要包括:办公1.56万元、印刷费5万元、电费4万元、邮电费3.4万元、会议费0万元、取暖费20万元、差旅费2万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他商品和服务支出0万元、村级办公费0万元。
(二)项目支出情况说明。
泾源县黄花乡人民政府2024年一般公共预算拨款项目支出525.3725万元;其中:
1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)一般行政管理事务(2010302)2024年预算15万元,比2023年执行数据增加14万元,增加14%,主要用于乡人大经费、办公经费、代表家站建设资金、武装工作资金。
2、农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2024年预算538.188万元,比2023年执行数据增加88万元,增加19.5%,主要用于村办公经费、村干部报酬。
三、关于泾源县黄花乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、泾源县黄花乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.25万元,公务接待费0万元。
2、2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0万元.
四、关于泾源县黄花乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明
泾源县黄花乡人民政府2024年收入总预算1405.718万元,支出总预算1405.718万元。
五、其他重要事项的情况说明
无
泾源县黄花乡人民政府2024年部门预算——名词解释
无
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