目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县农村合作经济经营管理站2025年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)承担执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。
(二)承担农村土地承包管理工作。
1、宣传涉及农村土地有关法律、法规;
2、农村土地承包经营权流转的指导管理;
3、参与制定土地承包方案,并指导方案的具体实施;
4、农村土地承包合同矛盾纠纷的监测、排查、调解和仲裁;
5、农村土地承包方案、合同、登记簿等档案的管理。
(三)承担全县农民负担监管工作。
1、对农民负担情况的监测;
2、农民负担的各项费用提取标准的监管;
3、对县级各类涉农收费文件的清查监管;
4、组织开展对农民负担各项制度的执法检查及农民负担审计;
5、查处各类涉及农民负担的案(事)件。
(四)承担农村集体资产与财务的管理工作。
1、监督管理农村集体资产产权的界定、登记、处置、清查及评估;
2、对农村集体资产进行监督管理,确保集体资产保值增值;
3、对农村集体经济组织财务进行监督管理;
4、承担农村集体经济组织内部财务审计、村干部任期及离任审计工作;
5、培训农村集体经济组织会计;
6、开展村级债权债务清查清理工作;
7、监管农村集体经济组织收款收据;
8、开展农经统计及农村经济运行态势固定监测等监测工作。
(五)承担全县农民合作社、家庭农场的建设及指导管理。
(六)承担土地流转合同的规范服务,会计委派服务、农村集体资产经营服务指导等工作。
(七)完成主管部门交办的与其业务相关的工作。
二、部门决算单位构成
泾源县农村合作经济经营管理站是泾源县农牧局下属二级预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制9人,现有人数12人。
泾源县农村合作经济经营管理站2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1898177.74 | 一、本年支出 | 1898177.74 | 1898177.74 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1898177.74 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 108482.70 | 108482.70 | |||
(九)卫生健康支出 | |||||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 35881.77 | 35881.77 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 87835.97 | 87835.97 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1898177.74 | 1898177.74 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64330.97 | 64330.97 | 64330.97 | -1.16 | -17.9% | ||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 130725.94 | 130725.94 | 130725.94 | -2.91 | -17.9% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 62640.00 | 62640.00 | 62640.00 | 7.52 | 100% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 22758 | 22758 | 22758 | -0.88 | -59.1% | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4551.6 | 4551.6 | 4551.6 | 0 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 72372.34 | 72372.34 | 72372.34 | -1.16 | -17.9% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23571.61 | 23571.61 | 23571.61 | -0.1 | -2.9% | ||
2130104 | 事业运行 | 1199558.62 | 1199558.62 | 1199558.62 | 5 | -12.37 | -10.4% | |
2210201 | 住房公积金 | 117290.66 | 117290.66 | 117290.66 | -1.88 | -17.9% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2185952.24 | 2185952.24 | 2185952.24 | |
301 | 一、工资福利支出 | 495564 | 495564 | |
30101 | 基本工资 | 356220 | 356220 | |
30102 | 津贴补贴 | 634946.84 | 634946.84 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130725.94 | 130725.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72372.34 | 72372.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23571.61 | 23571.61 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 117290.66 | 117290.66 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 208937.14 | 208937.14 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 22500 | 22500 | 22500 |
30201 | 办公费 | 5000 | 5000 | 5000 |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 7500 | 7500 | 7500 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10000 | 10000 | 10000 |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 126145.25 | 126145.25 | 126145.25 |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 123468.18 | 123468.18 | 123468.18 |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2640 | 2640 | 2640 |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2025年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1898177.74 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1898177.74 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1898177.74 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1898177.74 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1898177.74 | 本年支出合计 | 1898177.74 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1898177.74 | 支出总计 | 1898177.74 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1898177.74 | 1898177.74 | 1898177.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1898177.74 | 0 | 1898177.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泾源县农村合作经济经营管理站2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县农村合作经济经营管理站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农村合作经济经营管理站2025年财政拨款收入预算189.8177万元,其中:本年收入189.8177万元,包括一般公共预算拨款189.8177万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算189.8177万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:农林水支出34.74万元(其中:项目9万元)、社会保障和就业支出143.16万元。
二、关于泾源县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款基本支出189.8177万元,其中:本年收入安排支出189.8177万元。
人员经费2189.8177万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费2.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款三财管理项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元。
三、关于泾源县农村合作经济经营管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农村合作经济经营管理站2025年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元。
四、关于泾源县农村合作经济经营管理站2025年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明:无。
(二)项目支出情况说明:无。
五、关于泾源县农村合作经济经营管理站2025年收支预算情况的总体说明
泾源县农村合作经济经营管理站2025年收入总预算189.8177万元,其中:本年收入189.8177万元;支出总预算189.8177万元,其中:本年支出189.8177万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入189.8177万元;事业预算收入189.8177万元。
本年支出包括:事业支出189.8177万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县农村合作经济经营管理站本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.25万元。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县农村合作经济经营管理站政府采购预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋230平方米,价值13.2 万元;土地0平方米;车辆7辆,价值31.14万元;办公家具价值60.29万元;其他资产价值3.31万元。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县农村合作经济经营管理站重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项: 无。
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