目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担宣传贯彻执行国家、自治区有关动物防疫等方面的法律、法规、政策和规定;
(二)负责拟定动物疫病预防控制规划、技术方案等;
(三)负责实施动物疫病的监测、检测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情预报,以用其他预防、控制等技术工作;
(四)负责辖区内动物疫病的预防技术指导、培训、宣传工作;
(五)负责生物药品订购、管理及供应工作;
(六)完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,农牧系统部门预算包括:农牧本级预算、所属事业单位预算。纳入农牧系统2025年部门预算编制的二级预算单位包括:
1.泾源县乡镇畜牧兽医工作站;
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 710.6499 | 一、本年支出 | 710.6499 | 710.6499 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 710.6499 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 88.5700 | 88.5700 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 35.5362 | 35.5362 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 511.1814 | 511.1814 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 75.3624 | 75.3624 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 710.6499 | 支出总计710.6499 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | 2025年预算数与2023年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 0.6 | 1.25% | ||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 41.1252 | 58.6683 | 58.6683 | 17.5431 | 42.65% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22.6189 | 27.5643 | 27.5643 | 4.9454 | 21.86% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5349 | 7.9718 | 7.9718 | 6.4369 | 419.37% | ||
2130104 | 事业运行 | 398.8376 | 511.1814 | 511.1814 | 112.3438 | 28.17% | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.9573 | 43.8462 | 43.8462 | 6.8889 | 18.64% | ||
2210203 | 购房补贴 | 23.1471 | 31.5161 | 31.5161 | 8.369 | 36.16% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.6426 | 24.5016 | 24.5016 | -0.141 | -0.57% | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 710.6499 | 692.5348 | 7 | |
301 | 一、工资福利支出 | 692.5348 | 692.5348 | |
30101 | 基本工资 | 161.2416 | 161.2416 | |
30102 | 津贴补贴 | 280.8372 | 280.8372 | |
30103 | 奖金 | 13.4368 | 13.4368 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 71.9811 | 71.9811 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.6683 | 58.6683 | |
30109 | 职业年金缴费 | 24.5016 | 24.5016 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.5643 | 27.5643 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.9718 | 7.9718 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8849 | 1.8849 | |
30113 | 住房公积金 | 43.8462 | 43.8462 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 7 | 7 | |
30201 | 办公费 | 7 | 7 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 11.1151 | 11.1151 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 11.1151 | 11.1151 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 58.6683 | 58.6683 | 58.6683 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.5643 | 27.5643 | 27.5643 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9718 | 7.9718 | 7.9718 | ||||
2130104 | 事业运行 | 511.1814 | 511.1814 | 504.1814 | 7 | 3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 43.8462 | 43.8462 | 43.8462 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 31.5161 | 31.5161 | 31.5161 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.5016 | 24.5016 | 24.5016 | ||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 710.6499 | 一、本年支出 | 710.6499 | 710.6499 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 710.6499 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)事业收入 | (三)国防支出 | ||||
(四)事业单位经营收入 | (四)公共安全支出 | ||||
(五)其他收入 | (五)教育支出 | ||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 88.5700 | 88.5700 | |||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 35.5362 | 35.5362 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 511.1814 | 511.1814 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)国土海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 75.3624 | 75.3624 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 710.6499 | 支出总计710.6499 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 58.6683 | 58.6683 | 58.6683 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.5643 | 27.5643 | 27.5643 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9718 | 7.9718 | 7.9718 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 511.1814 | 511.1814 | 511.1814 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.8462 | 43.8462 | 43.8462 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 31.5161 | 31.5161 | 31.5161 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.5016 | 24.5016 | 24.5016 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.4 | 5.4 | ||||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 58.6683 | 58.6683 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 27.5643 | 27.5643 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.9718 | 7.9718 | ||||
2130104 | 事业运行 | 511.1814 | 511.1814 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 43.8462 | 43.8462 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 31.5161 | 31.5161 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.5016 | 24.5016 | ||||
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年财政拨款收入预算 710.6499万元,其中:本年收入 710.6499万元,包括一般公共预算拨款 710.6499万元,政府性基金预算拨款 万元;上年结转结余 万元。财政拨款支出预算710.6499万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,农林水支出 511.1814万元、社会保障和就业支出88.5700万元、医疗卫生与计划生育支出35.5362万元、住房保障支出75.3624万元。
二、关于泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年一般公共预算财政拨款基本支出710.6499万元,比2024年执行数据556.6637增加(减少)153.9862万元,增长(下降)27.66%。其中:人员经费703.6499万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费7万元,主要包括:办公费7万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年一般公共预算财政拨款项目支出710.6499万元,其中:本年收入安排支出 710.6499万元,如农林水支出 511.1814万元、社会保障和就业支出88.5700万元、医疗卫生与计划生育支出35.5362万元、住房保障支出75.3624万元。比2024年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于基本支出。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费 万元,公务用车购置 万元,公务用车运行费万元,公务接待费 万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少) 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。
四、关于泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2023年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降) %。其中:
人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162025年预算 万元,比2023年执行数据增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要用于……。
五、关于泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年收支预算情况的总体说明
泾源县乡镇畜牧兽医工作站2025年收入总预算710.6499万元,支出总预算710.6499万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入710.6499万元,占100 %;事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。
支出预算包括:基本支出710.6499万元,占100 %;项目支出万元,占%;事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
泾源县乡镇畜牧兽医工作站是事业单位 ,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县乡镇畜牧兽医工作站政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,乡镇畜牧兽医工作站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆辆,价值万元;其他资产价值万元。
(四)预算绩效情况
2025年动物防疫和动物保护重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项
无
名词解释
无
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