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索引号
640424034/2025-00022
文号
发布机构
泾源县大湾乡人民政府
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
泾源县大湾乡关于公布2025年部门预算的通知
泾源县大湾乡关于公布2025年部门预算的通知
日期:2025-01-22 来源:泾源县大湾乡人民政府
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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025部门预算表

一、财政拨款收支预算

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

九、政府采购预算支出表

第三部分2025部门预算情况说明

第四部分名词解释

大湾乡2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实中央、自治区和市政府发展的方针政策和法规,是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对我经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对我党的建设全面负责。大湾乡人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大湾乡设党政机构和事业单位8个。其中,办、四中心

(一)党政机构

1.综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作;负责全乡应急和目标任务的督查落实考核等工作;承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作;负责机构编制、人事管理等工作;负责工青妇等群团及工委工作;负责统筹基层治理和党建网格化建设;负责离退休干部管理服务等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标,并组织实施;负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作;负责村规划编制和建设管理;组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程;负责辖区内保护环境和改善生态环境,加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作;负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责乡村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

4.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻(出)机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;加强生态环境隐患排查;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。

(二)事业单位

1.便民服务中心(退役军人服务站)。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村开展政务服务代办工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群治联动机制,负责综合指挥平台管理工作;负责流动人口和重点人员的教育、管理工作;负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生;配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作;落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力;完成乡党委、政府交办的其他工作。

4.财经服务中心。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动;组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作;监督预算执行,编制财政决算;贯彻执行国家涉农财政补贴政策,并组织实施;负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理;负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全;完成乡党委、政府交办的其他工作。

大湾乡2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1721.632018

一、本年支出

1721.632018

1721.632018


(一)一般公共预算财政拨款收入

1721.632018

(一)一般公共服务支出

663.887794

663.887794


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

118.828176

118.828176




(九)卫生健康支出

45.941408

45.941408




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

71.0400

71.0400




(十二)农林水支出

727.1680

727.1680




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

94.76664

94.76664




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1721.632018

支出总计1721.632018

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

上年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2010301

行政运行

648.887794

648.887794

648.887794


-22.98

-0.96%

2010302

一般行政管理事务

15

15


15

-1.59

-0.9%

2080501

行政单位离退休

11.5080

11.5080

11.5080


-10.36

-10%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.749344

75.749344

75.749344


12.00

11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.570832

31.570832

31.570832


-0.30

-0.9%

2210203

购房补贴

39.707352

39.707352

39.707352


-1.0

-0.01%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

727.168

727.168


727.168

15.4

1.5%

2101101

行政单位医疗

35.517186

35.517186

35.517186


-0.34

-0.01%

2101103

公务员医疗补助

10.424222

10.424222

10.424222


-836

-0.8%

2120104

城管执法

22.8

22.8

22.8

22.8

0


2120501

城乡社区环境卫生

48.24

48.24

48.24

48.24

0


2210201

住房公积金

55.059288

55.059288

55.059288


0










三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

830.145681



30101

基本工资

177.3768



30102

津贴补贴

428.260977



30103

奖金

14.7814



30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.749344



30109

职业年金缴费

31.570832



30110

职工基本医疗保险缴费

35.517186



30111

公务员医疗补助缴费

98.65885



30112

其他社会保障缴费

1.963969



30113

住房公积金

55.059288



30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

56.0120



3 0201

办公费

12.69



30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

2.7



30207

邮电费

2.6



30208

取暖费

20.00



30209

物业管理费




30211

差旅费

2.2



30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




3 0229

福利费




30231

公务用车运行维护费

2.25



30239

其他交通费用

13.572



30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

22.266337



30301

离休费




30302

退休费

20.958337



30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.3080



30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




307

四、债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




30702

国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.5


2.25


2.25


2.25










































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

212199

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

100

0

0

0

0

0

100

100%





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1721.632

一、行政支出

1721.632

(1)一般公共预算财政拨款收入

1721.632

其中:财政拨款支出


本级安排

1383.632

一般公共预算财政拨款支出

1721.632

上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付

338.00

非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


教育收费


一般公共预算财政拨款支出


三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1721.632

本年支出合计

1721.632





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:本级横向转拨财政款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1721.632

支出总计

1721.632

七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1721.63

1721.63

1721.63


0












































八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010301

行政运行

648.887794








2010302

一般行政管理事务

15








2080501

行政单位离退休

11.5080








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.749344








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31.570832








2210203

购房补贴

39.707352








2130705

对村民委员会和村党支部的补助

727.168








2101101

行政单位医疗

35.517186








2101103

公务员医疗补助

10.424222








2120104

城管执法

22.8








2120501

城乡社区环境卫生

48.24








2210201

住房公积金

55.059288








九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位:万元

科目编码

总计

货物

工程

服务

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


0

0



0

0


0

0













大湾乡2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大湾乡2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

大湾乡2025财政拨款收入预算1721.632018 万元,其中:本年收入1721.632018万元,包括一般公共预算拨款1721.632018万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1721.632018万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出663.88779万元、社会保障和就业支出118.828176万元、住房保障支出94.76664万元。卫生健康支出45.941408万元,城乡社区支出71.04万元,农林水支出727.168万元。

二、关于大湾乡2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

大湾乡2025一般公共预算财政拨款基本支出1721.632018万元,其中:本年收入安排支出1721.632018 万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024执行数(减少)10.22万元,(下降)0.9 %

人员经费830.145681万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资177.3768万元、津贴补贴428.260977万元、奖金14.7814万元、社会保障缴费154.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费20.958337万元、抚恤金0万元、生活补助1.38万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金55.059288万元、提租补贴0万元、购房补贴39.70万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费56.012万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费12.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.7万元、邮电费2.6万元、取暖费20万元、物业管理费0万元、差旅费2.2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费13.572万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

大湾乡2025年一般公共预算拨款项目支出742.17万元,其中:

按政府收支科目类2010302一般行政管理事务15万元,人民武装部经费及取暖费费用2130705对村民委员会和村党支部的补助727.17万元,主要用于村组干部工资(包括:大湾乡13个行政村村办公经费390000元,乡村治理办公经费650000元)2120104城管执法22.8万元,主要用于城管工资,2120501城乡社区环境卫生48.24万元,主要用于环卫工工资。比2023年执行数据增加0.144万元,增长0.001 %。主要用于取暖费

按功能分类项级科目逐项说明。2130705对村民委员会和村党支部的补助727.17万元,增加16万元,2120104城管执法22.8万元,无变化,2120501城乡社区环境卫生48.24万元,无变化

三、关于大湾乡2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大湾乡2025三公经费财政拨款预算数为2.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.25万元,公务接待费0万元。

2025三公经费财政拨款预算比2024增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无变化;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无变化;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因无变化;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无变化

四、关于大湾乡2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:大湾乡2025无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

大湾乡2025政府性基金预算财政拨款基本支出0万元。

人员经费0万元

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

大湾乡2025政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025预算0万元,比2024执行数(决算数)增加100万元,增长100 %。主要用于2024年新增政府债券资金(第三批),用于大湾乡杨岭特色产业示范村建设项目资金。

五、关于大湾乡2025年收支预算情况的总体说明

大湾乡2025收入总预算1721.632018万元,其中:本年收入1721.632018万元,上年结转结余0万元;支出总预算1721.632018万元,其中:本年支出1721.632018万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1721.632018万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支1721.632018 万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,泾源县大湾乡日常公用经费197(其中包括13个行政村,村办公经费78元,乡村治理办公经费650000元)政府运行经费56万元,(其中包括办公费12.69万元,电话费2.6万元,电费2.7万元,公务车运行费2.25万元差旅费2.2万元)取暖费200000.于对比2024年预算无变化

(二)政府采购情况

2025年大湾乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,大湾乡占用使用国有资产总体情况为房屋4643平方米,价值494.5087万元;土地5336平方米,价值1.6949万元;车辆3辆,价值 40.78万元;办公家具价值41.3017万元;其他资产价值106.7427万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 494平方米,价值 494.5087万元;土地 5336平方米,价值1.6949万元;车辆2辆,价值40.78万元;办公家具价值 41.3017万元;其他资产价值106.7427万元。

所属单位房屋494平方米,价值 494.5087万元;土地 5336平方米,价值1.6949万元;车辆2辆,价值 40.78万元;办公家具价值 41.3017万元;其他资产价值106.7427万元。

(四)预算绩效情况

2025预算绩效开展工作计划

2025公开绩效目标的项目概述

(五)其他需说明的事项

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