目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县纪委监委2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县纪委是全县纪律检查工作的专责机关,在县委和市纪委双重领导下进行工作,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;主要职责是监督、执纪、问责,要经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。
泾源县监委是行使国家监察职能的专责机关,由县人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置,监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况,调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。
二、部门预算单位构成
泾源县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。泾源县纪委监委机关设10个内设机构。
(一)办公室(宣教政研室)
负责综合、分析全县纪检监察工作;负责机关政务工作;负责有关会议、活动组织工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理等工作;负责行政管理和后勤服务;负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统领导班子及干部队伍建设综合规划、政策研究和制度建设;负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育及廉政文化建设工作;开展政策理论及重大课题调查研究及起草重要文件文稿等;负责委机关工会和妇委会工作;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(二)党风政风监督室
综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作;综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作,开展党风政风监督专项检查,开展巡视巡察工作相关督查等;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(三)信访室
负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告;按照管理权限受理党员、监察对象不服党纪政务处分和其他处理的申诉;受理对党风廉政建设和反腐败工作的批评建议;综合分析信访举报情况;做好群众来信来访和电话网络举报的受理、登记、办理、处理工作等;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(四)案件监督管理室
负责集中管理、动态更新、定期汇总核问题线索;统一受理审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况;负责查办案件相关工作的组织协调;承担县反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(五)第一纪检监察室至第三纪检监察室
主要履行依纪依规监督检查、执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查,以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查,并提出处理建议;向监察对象所在单位提出监察建议;可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项,必要时也可以办理所辖各级监察机关管辖范围内的监察事项等;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(六)案件审理室
负责审理县纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件;按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件,报批、备案或征求意见的案件;提前介入审理符合重大、复杂、疑难等特征的案件;深化与司法机关在审理违纪违法案件方面的相互协作配合;负责制定工作流程和操作指南,规范审理程序;承办向检察机关移送审查起诉案件以及对检察机关不起诉决定的复议事项等;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(七)干部监督管理室
负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;按照管理权限受理对纪检监察干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报,提出处置意见并负责谈话函询、问题线索初步核实及立案审查调查工作;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(八)巡察工作室
协调有关部门抽调干部参加县委巡察工作;做好巡察前的准备工作,协调安排巡察组进驻、重大事项报告、阶段性汇报和巡察反馈事宜;协调相关部门(单位)配合巡察组开展工作;根据工作需要,商请有关职能部门或者专业机构协助了解情况;审核被巡察单位报送的整改方案和整改情况报告,并通过回访等方式了解整改情况,将巡察发现问题移送有关党组织、机关、部门处理,督促其按规定时限办理并书面反馈办理情况和结果;对巡察组反馈问题整改情况进行督查;根据工作需要,提出并组织开展巡察“回头看”;加强综合协调,建立健全与有关部门的沟通协商机制,保证巡察工作规范、高效。与有关部门密切配合,认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、管理和监督;建立健全向领导小组请示报告工作制度,对重要工作安排、重要事项处理、重要制度制定等及时请示汇报;承办县纪委监委交办的其他事项等。
(九)县纪委监委第一至第六派驻纪检监察组
一是强化监督职责。派驻机构是县纪委监委的重要组成部分,由县纪委监委直接领导、统一管理,向县纪委监委负责。通过监督驻在部门(含综合监督单位)领导班子及其成员,及时准确发现问题,有效发挥“探头”作用;通过履行党的纪律检查和国家监察两项职责,督促党组织和党员领导干部立党为公、执政为民,督促行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权。二是深化政治监督。认真履行政治监督职责,聚焦主责主业,突出监督重点,强化政治监督,把工作着力点放在监督执纪问责和监督调查处置上,加强对落实“两个维护”、落实中央八项规定精神、整治形式主义和官僚主义、压实主体责任、坚持民主集中制、选拔任用干部、维护政治生态、整治群众身边腐败和作风问题等情况的监督检查,推动驻在部门党组织担负起全面从严治党政治责任,确保党的路线方针政策和党中央、自治区党委重大决策部署得到全面贯彻落实。依规依纪依法履行监督职责,加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督,着力在强化日常监督、推动巡视巡察整改上下功夫、见成效。加大责任追究力度,对失职失责的党组织和党员领导干部,综合运用各种问责方式追究主体责任、监督责任和领导责任。三是赋予派驻机构监察权。严格依法履行监督调查处置职责,推动驻在部门对公职人员开展廉政教育,对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况进行监督检查,及时向驻在部门党组(党委)提出监督建议,督促其不断完善相关制度和监管措施。要健全审查调查工作机制,加强问题线索集中统一管理,对管辖范围内涉嫌职务违法行为的,严格按照县纪委监委授权,依法使用相应审查调查措施。
(十)县纪委监委信息中心
负责全县纪检监察机关信息化规划设计、应用系统建设以及涉密电脑、涉密网络、涉密机房、涉密应用系统和互联网电脑安全工作、技术保障和管理工作;负责县纪委监委业务应用系统建设和运维工作,为执纪监督和审查调查业务提供信息技术保障;负责全县纪检监察系统办案装备的使用管理,建立健全办案装备使用规章制度;负责审查调查安全保障工作;完成县纪委监委交办的其他事项等。
纪委监委部门预算包括:委机关本级预算。
纳入纪委部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:纪委本级预算。
泾源县纪委监委2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1118.113296 | 一、本年支出 | 1118.113296 | 1118.113296 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1118.113296 | (一)一般公共服务支出 | 851.47508 | 851.47508 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 115.455645 | 115455645 | |||
(九)卫生健康支出 | 51.830625 | 51.830625 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 99.351946 | 99.351946 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1118.113296 | 支出总计1118.113296 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2011101 | 行政运行 | 588.578421 | 695.475080 | 695.475080 | 106.896659 | 18.16% | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 106.61565 | 156.00 | 156.00 | 49.38435 | 46.32% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.92 | 5.52 | 5.52 | 0.6 | 12.20% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.345772 | 74.03027 | 74.03027 | 12.684498 | 20.68% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.765846 | 35.905375 | 35.905375 | -1.860471 | -4.93% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.687506 | 40.393547 | 40.393547 | 6.706041 | 19.91% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.158186 | 11.437078 | 11.437078 | 9.278892 | 429.94% | ||
2210201 | 住房公积金 | 55.447 | 62.852674 | 62.852674 | 7.405674 | 13.36% | ||
2210203 | 购房补贴 | 28.742641 | 36.499272 | 36.499272 | 7.756631 | 26.99% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 962.113296 | 864.283296 | 97.83 | |
301 | 一、工资福利支出 | 854.946648 | 854.946648 | |
30101 | 基本工资 | 196.0008 | 196.0008 | |
30102 | 津贴补贴 | 414.159063 | 414.159063 | |
30103 | 奖金 | 16.3334 | 16.3334 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 2.854286 | 2.854286 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.03027 | 74.03027 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.905375 | 35.905375 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.393547 | 40.393547 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.22043 | 11.22043 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.196803 | 1.196803 | |
30113 | 住房公积金 | 62.852674 | 62.852674 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 97.83 | 97.83 | |
3 | 办公费 | 27.95 | 27.95 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 34.38 | 34.38 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 9.336648 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 7.416648 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.92 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1118.113296 | 一、行政支出 | 1118.113296 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1118.113296 | 其中:财政拨款支出 | 1118.113296 |
本级安排 | 1118.113296 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1118.113296 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1118.113296 | 本年支出合计 | 1118.113296 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1118.113296 | 支出总计 | 1118.113296 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
1118.113296 | 1118.113296 | 1118.113296 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2011101 | 行政运行 | 695.47479457 | 2.854286 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 156.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.52 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.03027 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.905375 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.393547 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.437078 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 62.852674 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 36.499272 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县纪委监委2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县纪委监委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县纪委监委2025年财政拨款收入预算1118.113296万元,其中:本年收入1118.113296万元,包括一般公共预算拨款962.113296万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余46万元。财政拨款支出预算1118.113296万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出626.493263万元、社会保障和就业支出162.746425万元、住房保障支出62.852674万元。
二、关于泾源县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款基本支出962.113296万元,其中:本年收入安排支出962.113296万元。比2024年执行数增加156.560886万元,增长19.44%。
人员经费864.283296万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费97.83万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款项目支出156万元,其中:本年收入安排支出110万元,上年结转结余资金安排支出46万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算156万元,比2024年执行数(决算数)增加42.291388万元,增长37.19%。主要用于信息化档案室建设,委机关、派驻机构、巡察工作室日常运转,纪检专网维护,纪检监察干部业务培训等。
三、关于泾源县纪委监委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县纪委监委2025年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:公务用车运行费12万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加3万元,其中:公务用车运行费增加3万元,主要原因泾源县2024年7月进行机构改革,泾源县纪委监委与泾源县委巡察工作领导小组办公室合并,涉改车辆1辆,预算3万元运行维护费。
四、关于泾源县纪委监委2025年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县纪委监委2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县纪委监委2025年收支预算情况的总体说明
泾源县纪委监委2025年收入总预算1118.113296万元,其中:本年收入1072.113296万元,上年结转结余46万元;支出总预算1118.113296万元,其中:本年支出1118.113296万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1118.113296万元,占100%。
本年支出包括:行政支出1115.25901万元,占99.74%;事业支出2.854286万元,占0.26%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县纪委监委本级及所属泾源县纪委监委、泾源县纪委监委信息中心等1个行政单位比2024年预算增加260.218018万元,增长30.33%。主要原因是:泾源县2024年7月进行机构改革,泾源县纪委监委与泾源县委巡察工作领导小组办公室合并,成立泾源县纪委监委信息中心,增加公务员、事业编制人员共计10人。将巡察工作、信息中心工作纳入县纪委监委工作,人员、公用经费增加。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县纪委监委政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县纪委监委车辆2辆,价值0万元;办公家具价值9.293802万元;其他资产价值25.237108万元。国有资产分布情况为:
车辆2辆,价值0万元;办公家具价值9.293802万元;其他资产价值25.237108万元。
(四)预算绩效情况
2025年预算绩效开展工作计划
无
2025年公开绩效目标的项目概述
(五)其他需说明的事项
无
泾源县纪委监委2025年部门预算——名词解释
无
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