目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县司法局2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)承担研究全面依法治国、全面依法治省、全面依法治市决策部署在我县的贯彻落实措施,组织开展全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责党中央全面依法治国、省委全面依法治省、市委全面依法治市、县委全面依法治县重大决策部署督察工作。
(二)承担统筹规划立法工作责任,协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议。加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见措施,负责面向社会征集立法项目建议。
(三)负责起草和组织起草立法草案,负责立法协调。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任,指导、监督县政府各部门、各乡镇(街道)政府(办事处)依法行政工作、负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作推进严格规范公正文明执法,负责县人民政府行政复议工作,承担具人民政府行政复议和行政应诉案件办理工作,指导、监督全具行政复议和行政应诉工作,指导行政抗决、行政赔偿工作。县人民政府行政复议办公室设在县司法局。
(五)负责县人民政府、县人民政府办公室行政规范性文件出台前的合法性审校工作。负责县人民政府各部门、直属机构和各乡镇(街道)人民政府(办事处)行政规范性文件的备案审查工作。指导全县行政规范性文件监督管理工作。组织开展规范性文件清理工作。
(六)负责县人民政府法律顾问工作。参与县人民政府重大项目决策论证,为县人民政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务。承办县人民政府作为民事主体涉及的有关法律事务。县人民政府法律顾问室设在县司法局。
(七)承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和承担人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(八)指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作。
(九)负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹布局城乡、区域法律服务资源、指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十)规划、协调,指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本部门队伍建设。
(十一)结合部门职责,做好军民融合,扶贫开发等相关工作、加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作,按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作。
(十二)完成县委、县人民政府和上级司法部门交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
2024年纳入泾源县司法局部门预算的单位共1个,即泾源县司法局本级。
2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1372.04 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | 1190.04 | 1190.04 | |||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 84.47 | 84.47 | |||
(九)卫生健康支出 | 31.32 | 31.32 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 66.21 | 66.21 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1372.04 | 支出总计 | 1372.042 | 1372.04 | |
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2040601 | 行政运行 | 471.79 | 471.79 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 718.25 | 718.25 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.25 | 9.25 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.8 | 53.8 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.42 | 21.42 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.10 | 24.10 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.22 | 7.22 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 37.44 | 37.44 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 28.76 | 28.76 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 653.78 | 634.63 | 19.16 | |
301 | 一、工资福利支出 | 591.35 | 591.34 | |
30101 | 基本工资 | 117.83 | 117.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 319.7 | 319.7 | |
30103 | 奖金 | 9.82 | 9.82 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.8 | 53.8 | |
30109 | 职业年金缴费 | 21.42 | 21.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.1 | 24.1 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.7 | 6.7 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
30113 | 住房公积金 | 37.44 | 37.44 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 43.67 | 43.67 | |
30201 | 办公费 | 3.16 | 3.16 | |
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | |
30206 | 电费 | 1 | 1 | |
30207 | 邮电费 | 4 | 4 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 4 | 4 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | |
30239 | 其他交通费用 | 24.51 | 24.51 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4 | 4 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 18.78 | 18.78 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 18.53 | 18.53 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.25 | 0.25 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1372.04 | 一、行政支出 | 1372.04 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1372.04 | 其中:财政拨款支出 | 1372.04 |
本级安排 | 1372.04 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1372.04 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1372.04 | 本年支出合计 | 1372.04 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1372.04 | 支出总计 | 1372.04 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
1372.04 | 1372.04 | 1372.04 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2040601 | 471.79 | 471.79 | |||||||
2040602 | 718.25 | 718.25 | |||||||
2080501 | 9.25 | 9.25 | |||||||
2080505 | 53.8 | 53.8 | |||||||
2080506 | 21.42 | 21.42 | |||||||
2101101 | 24.1 | 24.1 | |||||||
2101103 | 7.22 | 7.22 | |||||||
2210201 | 37.44 | 37.44 | |||||||
2210203 | 28.76 | 28.76 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县司法局2025年部门预算——部门预算
情况说明
一、关于泾源县司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2025年财政拨款收入预算1372.04万元,其中:本年收入1372.04万元,包括一般公共预算拨款1372.04万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1372.04万元,包括:公共安全支出1190.04万元、社会保障和就业支出84.47万元、卫生健康支出31.32万元、住房保障支出66.21万元。
二、关于泾源县司法局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县司法局2025年一般公共预算财政拨款基本支出1372.04万元,其中:本年收入安排支出1372.04万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加71.72万元,增长(下降)5.52%。
人员经费610.12万元,主要包括:基本工资117.83万元、津贴补贴19.76万元、奖金9.82万元、社会保障缴费118.49万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出0.54万元、离休费9万元、退休费0.25万元、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费89.10万元,主要包括:办公费3.16万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费0.5万元、电费1万元、邮电费4万元、取暖费、物业管理费、差旅费4万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费0.5万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费1万元、其他交通费24.51万元、其他商品和服务支出4万元、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县司法局2025年一般公共预算财政拨款项目支出718.25万元,其中:本年收入安排支出294.51万元,上年结转结余资金安排支出423.74万元。行政运行58.51万元,一般行政管理事务93万元,基层司法业务45万元,普法宣传3元,律师管理85万元,公共法律服务5万元,法治建设5万元。
主要用于基层专项服务计划司法协理员经费54万元;法治政府建设、行政复议、行政诉讼、行政执法资金5万元;律师值班补助资金(专项考核)8万元;普法宣传工作经费3万元;社区矫正和安置帮教资金10万元;法律援助资金及人民调解资金5万元; “一村一法律顾问”工作经费(专项考核)50万元;法律顾问资金27万元; 2025—2026年度取暖费4.51万元;2025年全区法律援助案件补助经费35万元;结转资金423.74万元;提前下达2025年政法转移支付项目(办案经费)93万元。
三、关于泾源县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数为 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)5万元,主要原因本年度公务用车维修维护费用减少;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于泾源县司法局2025年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县司法局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县司法局2025年收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2025年收入总预算1372.04万元,其中:本年收入1372.04万元,上年结转结余0万元;支出总预算万元,其中:本年支出1372.04万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1372.04万元,占100 %;事业预算收入0万元,占 0 %;上级补助预算收入 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1372.04万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
泾源县司法局2024本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.16万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县司法局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋1005平方米,价值56.51万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值74.74万元;办公家具价值80.67万元;其他资产价值459.26万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1005平方米,价值56.51万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值74.74万元;办公家具价值80.67万元;其他资产价值 459.26万元。
所属单位房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0 万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0 万元。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县司法局无重点项目绩效评价,2024年我单位及时按照要求向财政部门报送本部门预算绩效指标体系,完成财政部门要求的整体支出绩效综合评价工作任务并报送评价结果和相关材料。
(五)其他需说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
泾源县司法局2025年部门预算——名词解释
无
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