目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
统计局2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责分工;
(二)协助全县国民经济运行监测、预警的具体工作,协调分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控意见、建议;
(三)协助起草全县国民经济运行月度、季度和年度报告以及统计公报等,提供经济社会综合性统计数据,协助统计数据发布,统一对外提供统计数据资料,协调国民经济核算制度的组织实施,协调组织全县投入产出、资金流量、资产负债核算工作;
(四)协助收集整理全县国民经济核算资料,开展分析研究,协调组织实施全县工业、能源、固定资产投资、建筑业、房地产业等方面的统计调查,收集、整理、汇总上述各专业的定期报表和年报,并进行统计分析,对相关统计数据质量进行评估;
(五)协调开展工业、能源、投资企业联网直报工作,协助指导全县相关专业统计基础工作,协调实施全县规模以上、规模以下服务业统计调查,批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化以及重要生活与生产商品购销存情况、全社会消费品零售总额、商业业态与市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;
(六)协助开展服务业、商贸、劳资等企业联网直报工作,协调开展重大的专项调查;
(七)协调实施全县社会发展情况调查、企业研发统计调查、企业创新调查、协调实施对妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计,协助综合整理和提供社会、科技、交通运输、邮电、通信业、人口、就业和工资等统计调查数据,协调实施全县农林牧渔业产值核算、农村基本情况和县域、乡镇、村等区域社会经济统计;
(八)协助实施全县全国人口、农业普查、人口抽样调查,整理和提供有关普查、调查的统计数据;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并对其质量进行检查;
(九)协调指导相关专业统计基础工作;协助承担相关的统计分析,协调实施全县统计工作的监督检查,依法查处统计违法行为,预防和查处统计造假、弄虚作假;
(十)协助实施统计执法“双随机”抽查制度,受理、办理、督办统计违法举报,建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制,协助完善统计信用制度,协助开展统计普法宣传。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,统计局部门预算包括:统计局本级预算。纳入统计局2025年部门预算编制的二级预算单位:无。
统计局2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 161.27 | (一)一般公共服务支出 | 118 | 118 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 18.56 | 18.56 | |||
(九)卫生健康支出 | 8.14 | 8.14 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 16.57 | 16.57 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 161.27 | 支出总计161.27 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
172002 | 泾源县统计局 | 240.68 | 161.27 | 146.67 | 14.60 | -79.41 | -33 | |
2010501 | 行政运行 | 152.47 | 103.39 | 103.39 | -49.08 | -32 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 23.28 | 14.60 | 14.60 | -8.68 | -37 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 11.18 | 11.18 | -4.37 | -28 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.18 | 5.58 | 5.58 | -10.6 | -66 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.55 | 6.28 | 6.28 | -2.27 | -26.5 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.6 | 1.87 | 1.87 | 1.27 | 211.6 | ||
2210201 | 住房公积金 | 13.44 | 9.83 | 9.83 | -3.61 | -26.9 | ||
2210203 | 购房补贴 | 8.81 | 6.74 | 6.74 | -2.07 | -23.5 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 146.67 | 142.24 | 4.43 | |
301 | 一、工资福利支出 | 138.52 | 138.52 | |
30101 | 基本工资 | 28.80 | 28.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.33 | 72.33 | |
30103 | 奖金 | 2.4 | 2.4 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.18 | 11.18 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.58 | 5.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
30113 | 住房公积金 | 9.83 | 9.83 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 4.43 | 4.43 | |
3 | 办公费 | 1.5 | 1.5 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.12 | 0.12 | |
30206 | 电费 | 0.2 | 0.2 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.6 | 0.6 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 1.73 | 1.73 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.72 | 3.72 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 3.72 | 3.72 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 161.27 | 一、行政支出 | 161.27 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 161.27 | 其中:财政拨款支出 | 161.27 |
本级安排 | 161.27 | 一般公共预算财政拨款支出 | 161.27 |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 161.27 | 本年支出合计 | 161.27 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 161.27 | 支出总计 | 161.27 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
161.27 | 161.27 | 161.27 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
合计 | 161.27 | 161.27 | |||||||
2010501 | 103.39 | 103.39 | |||||||
2010502 | 14.60 | 14.60 | |||||||
2080501 | 1.8 | 1.8 | |||||||
2080505 | 11.18 | 11.18 | |||||||
2080506 | 5.58 | 5.58 | |||||||
2101101 | 6.28 | 6.28 | |||||||
2101103 | 1.87 | 1.87 | |||||||
2210201 | 9.83 | 9.83 | |||||||
2210203 | 6.74 | 6.74 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县统计局2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于统计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
统计局2025年财政拨款收入预算161.27万元,其中:本年收入161.27万元,包括一般公共预算拨款161.27万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算161.27万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出118万元、社会保障和就业支出18.56万元、卫生健康支出8.14万元、住房保障支出16.57万元。
二、关于统计局2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
统计局2025年一般公共预算财政拨款基本支出146.67万元,其中:本年收入安排支出146.67万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)减少70.73万元,下降32.5%。
人员经费142.24万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资28.8万元、津贴补贴67.4万元、奖金2.4万元、社会保障缴费25.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.72万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金9.83万元、提租补贴0万元、购房补贴4.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费4.43万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.73万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
统计局2025年一般公共预算财政拨款项目支出14.6万元,其中:本年收入安排支出14.6万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算14.6万元,比2024年执行数(决算数)减少8.68万元,下降37.3%。主要用于2025年政府长聘人员工资和统计抽样调查业务费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
2010502泾源县统计局2025年聘用编制人员工资4.6万元;2010502统计抽样调查及普查业务资金10万元。
三、关于统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
统计局2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于统计局2025年政府性基金预算拨款情况说明
统计局2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于统计局2025年收支预算情况的总体说明
统计局2025年收入总预算161.27万元,其中:本年收入161.27万元,上年结转结余0万元;支出总预算161.27万元,其中:本年支出161.27万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入161.27万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占100 %;附属单位上缴预算收入100万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出161.27万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,统计局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算4.43万元,比2024年预算减少0.07万元,下降1.6%。主要原因是:2024年7月份机构改革核减统计局行政编3人,公用经费减少。
(二)政府采购情况
2025年,统计局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,泾源县统计局占用使用国有资产总体情况为房屋592平方米,价值18.2万元(实际为挂账房屋,实物已拆迁);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.38万元;其他资产价值51.37万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋592平方米,价值18.2万元(实际为挂账房屋,实物已拆迁);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值10.38万元;其他资产价值51.37万元。
(四)预算绩效情况
2025年预算绩效开展工作计划是严格按照预算批复执行,不随意改变,确需改变的报请相关部门审批。
2025年公开绩效目标的项目概述
2025年统计局只有1项统计抽样调查及普查业务资金10万元需要公开绩效目标。
(五)其他需说明的事项
无。
统计局2025年部门预算——名词解释
无。
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