目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县畜牧技术推广服务中心,为财政全额拨款事业单位,机构规格为副科级,隶属于泾源县农业农村局,主要工作职责:1.宣传贯彻国家、自治区有关畜牧、水产方面法律、法规、政策和规定。2.负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作。3.负责畜牧业调查研究,科技开发和技术推广运用,指导畜牧业结构和布局调整。4.负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设和保护利用工作。5.负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用。6负责培训全县技术培训工作。7.负责畜牧、水产生产统计上报工作。8.负责全县渔业管理。9.负责保护珍贵水生、野生动物、加强水域资源的监督管理。10完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
二、部门决算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入泾源县畜牧技术推广服务中心2025年度部门预算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 3929056.09 | 一、本年支出 | 3929056.09 | 3929056.09 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 3929056.09 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 579210.24 | 579210.24 | |||
(九)卫生健康支出 | 208843.39 | 208843.39 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 2625433.5 | 2625433.5 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 515568.96 | 515568.96 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 3929056.09 | 支出总计: 3929056.09 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 145080 | 145080 | |||||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 293750.4 | 293750.4 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140379.84 | 140379.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 157927.32 | 157927.32 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 50916.07 | 50916.07 | |||||
2130104 | 事业运行 | 2459533.5 | 2459533.5 | 42500 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 252936.24 | 252936.24 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 262632.72 | 262632.72 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 3705161.44 | ||
30101 | 基本工资 | 825408 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1197761.49 | ||
30103 | 奖金 | 68784 | ||
30106 | 岗位津贴 | |||
30107 | 绩效工资 | 445920 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293750.4 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 140379.84 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157927.32 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43868.7 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15792.73 | ||
30113 | 住房公积金 | 252936.24 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30117 | 购房补贴 | 262632.72 | ||
30118 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 42500 | ||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 12500 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 30000 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 278127.37 | 278127.37 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 259047.37 | 259047.37 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 19080 | 19080 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2023年预算数 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
30000 | 30000 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 3929056.09 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 3929056.09 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 3929056.09 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 3929056.09 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3929056.09 | 3929056.09 | |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 3929056.09 | 支出总计 | 3929056.09 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
392.9 | 392.9 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
3929056.09 | 0 | 3929056.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年财政拨款收入预算392.9万元,其中:本年收入392.9万元,包括一般公共预算拨款392.9万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算392.9万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:农林水支出262.54万元、社会保障和就业支出57.92万元、卫生健康支出20.88元、住房保障支出51.56万元。
二、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款基本支出392.9万元,其中:本年收入安排支出392.9万元。
人员经费388.65万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费4.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。
三、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为3万元。
四、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明:无。
(二)项目支出情况说明:无。
五、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2025年收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年收入总预算392.9万元,其中:本年收入392.9万元;支出总预算392.9万元,其中:本年支出392.9万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入392.9万元;事业预算收入392.9万元。
本年支出包括:事业支出392.9万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县畜牧技术推广服务中心本级1个事业单位的事业运行经费财政拨款预算3万元。
(二)政府采购情况
2025年,泾源县畜牧技术推广服务中心政府采购预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,泾源县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋7000.8平方米、车辆4辆,价值38.89万元;其他资产价值220.38万元。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县畜牧技术推广服务中心重点项目绩效评价良好。
(五)其他需说明的事项: 无。
泾源县畜牧技术推广服务中心2025年部门预算——名词解释
无。
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