目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县科学技术协会2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.组织开展群众性、社会性、经常性科普活动,联系和支持有关社会组织,企事业单位开展科普活动,协助政府制定科普规划,为政府科学工作决策提供建议。
2.组织全县科技工作者积极开展学术交流创新科技项目论证、咨询和评估鉴定工作
3.组织管理县直各专业技术学会、乡镇科协、农村专业技术协会及青少年科技辅导协会,帮助支持和指导县举办学术交流、生产经营、科技制作等工作。促进县内技术、信息的应用交流工作。
4.办好社会化科学技术的普及和推广应用,做好培训工作和专业技术学会的管理工作。
5.负责对工作人员的日常监督、管理和考核。
6.承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,泾源县科学技术协会为一级预算单位。
泾源县科学技术协会2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 106.1 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)社会保障和就业支出 | 12.48 | 12.48 | |||
(四)卫生健康支出 | 4.9 | 4.9 | |||
(五)住房保障支出 | 11.43 | 11.43 | |||
(六)科学技术支出 | 77.2 | 77.2 | |||
(七)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(八)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 106.1 | 支出总计106.1 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2060101 | 行政运行 | 75 | 63 | 63 | -12 | -0.16% | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | +0.6 | +0.12% | ||
2060702 | 科普活动 | 23.6 | 8 | 8 | -15.8 | -0.66% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.7 | 5.4 | 5.4 | -26.3 | -0.83% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | +0.1 | +0.01% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4 | 3.6 | 3.6 | -0.4 | -0.1% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | +0.2 | +0.05% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | +0.8 | +2% | ||
2210201 | 住房公积金 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 51 | 56 | 56 | +5 | +0.09% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 91.9 | 85.6 | 6.3 | |
301 | 一、工资福利支出 | 80.7 | ||
30101 | 基本工资 | 19.4 | ||
30102 | 津贴补贴 | 38.8 | ||
30103 | 奖金 | 1.6 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0 | ||
30107 | 绩效工资 | 0 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.7 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.4 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.8 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.1 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | ||
30113 | 住房公积金 | 5.8 | ||
30114 | 医疗费 | 0 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 6.3 | ||
3 | 办公费 | 2 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.4 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 3.9 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.9 | ||
30301 | 离休费 | 2.4 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.15 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.4 | ||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2024年执行数(决算数) | 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 106.1 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 106.1 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 106.1 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 106.1 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 106.1 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 106.1 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 106.1 | 本年支出合计 | 106.1 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 106.1 | 支出总计 | 106.1 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
1020740 | 1020740 | 1020740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2060101 | 63 | 63 | |||||||
2060102 | 5.5 | 5.5 | |||||||
2060702 | 8 | 8 | |||||||
2080501 | 5.4 | 5.4 | |||||||
2080505 | 6.7 | 6.7 | |||||||
2080506 | 3.6 | 3.6 | |||||||
2101101 | 3.7 | 3.7 | |||||||
2101103 | 1.2 | 1.2 | |||||||
2210201 | 5.8 | 5.8 | |||||||
2210203 | 56 | 56 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
科学技术协会2025年部门预算——部门预算情况说明
一、关于科协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
2025年财政拨款收入预算106.1万元,其中:本年收入106.1万元,包括一般公共预算拨款106.1万元。财政拨款支出预算106.1万元,包括:行政运行63万元、一般行政管理事务12.8万元、科普活动8万元、行政单位离退休2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.36万元、行政单位医疗3.78万元、公务员医疗补助1.2万元、住房公积金5.8万元、购房补贴5.6万元。
二、关于科协2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出91.92万元,其中:本年收入安排支出91.92万元。比2024年执行数减少40万元,降低46 %。
人员经费85.6万元,主要包括基本工资19.42万元、津贴补贴38.83万元、奖金1.61万元、社会保障缴费15.58万、退休费4.9万元、住房公积金5.8万元、;
公用经费6.3万元,主要包括:办公费2万元、差旅费0.4万元、其他交通费3.85万元。
(二)项目支出情况说明
2025年一般公共预算财政拨款项目支出13.59 万元,其中:本年收入安排支出13.59万元。包括:一般行政管理事务2025年预算5.59万元,比2024年执行数增加0.3万元,增长0.3%,主要用于办公室采暖费及办公经费,科普活动费8万元,与上年不变主要用于科学普及活动经费。
三、关于科协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
无。
四、关于科协2025年政府性基金预算拨款情况说明
2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于科协2025年收支预算情况的总体说明
2025年收入总预算106.1万元,其中:本年收入106.1万元,;支出总预算106.1万元,其中:本年支出106.1万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入106.1万元,占100%。
本年支出包括:行政支出106.1万元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,泾源县科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算106.1万元,比2024年预算减少20万元,增长下降%。主要原因是:2024年已建成科普示范社区,2025年无此项目资金。
(二)政府采购情况
2025,政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1万元。
(三)国有资产占用使用情况
本单位无房及车辆。
(四)预算绩效情况
2025年泾源县科学技术协会项目绩效评价良好。
2025年公开绩效目标的项目概述
(五)其他需说明的事项
无。
泾源县科学技术协会2025年部门预算——名词解释
无。
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