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索引号
640424001/2025-00018
文号
发布机构
泾源县人民政府办公室
责任部门
泾源县科学技术协会
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
泾源县科学技术协会2025年部门预算
泾源县科学技术协会2025年部门预算
日期:2025-01-22 来源:泾源县人民政府办公室
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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025部门预算表

一、财政拨款收支预算

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

九、政府采购预算支出表

第三部分2025部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县科学技术协会2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.组织开展群众性、社会性、经常性科普活动,联系和支持有关社会组织,企事业单位开展科普活动,协助政府制定科普规划,为政府科学工作决策提供建议。

2.组织全县科技工作者积极开展学术交流创新科技项目论证、咨询和评估鉴定工作

3.组织管理县直各专业技术学会、乡镇科协、农村专业技术协会及青少年科技辅导协会,帮助支持和指导县举办学术交流、生产经营、科技制作等工作。促进县内技术、信息的应用交流工作。

4.办好社会化科学技术的普及和推广应用,做好培训工作和专业技术学会的管理工作。

5.负责对工作人员的日常监督、管理和考核。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泾源县科学技术协会为一级预算单位

泾源县科学技术协会2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

106.1 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)社会保障和就业支出

12.48

12.48




(四)卫生健康支出

4.9

4.9




(五)住房保障支出

11.43

11.43




(六)科学技术支出

77.2

77.2




(七)灾害防治及应急管理支出






(八)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

106.1 

支出总计106.1

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

上年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2060101

行政运行

75

63

63


-12

-0.16%

2060102

一般行政管理事务

4.9

5.5

5.5


+0.6

+0.12%

2060702

科普活动

23.6

8

8


-15.8

-0.66%

2080501

行政单位离退休

31.7

5.4

5.4


-26.3

-0.83%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.6

6.7

6.7


+0.1

+0.01%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4

3.6

3.6


-0.4

-0.1%

2101101

行政单位医疗

3.5

3.7

3.7


+0.2

+0.05%

2101103

公务员医疗补助

0.4

1.2

1.2


+0.8

+2%

2210201

住房公积金

5.8

5.8

5.8


0

0

2210203

购房补贴

51

56

56


+5

+0.09%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

91.9

85.6

6.3

301

一、工资福利支出


80.7


30101

基本工资


19.4


30102

津贴补贴


38.8


30103

奖金


1.6


30106

伙食补助费


0


30107

绩效工资


0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


6.7


30109

职业年金缴费


3.4


30110

职工基本医疗保险缴费


3.8


30111

公务员医疗补助缴费


1.1


30112

其他社会保障缴费


0.8


30113

住房公积金


5.8


30114

医疗费


0


30199

其他工资福利支出


0


302

二、商品和服务支出



6.3

3 0201

办公费



2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



0.4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




3 0229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用



3.9

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助


4.9


30301

离休费


2.4


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助


0.15


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出


2.4


307

四、债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




30702

国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

106.1

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

106.1

其中:财政拨款支出


本级安排

106.1

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

106.1

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

106.1

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

106.1

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

106.1

本年支出合计

106.1





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:本级横向转拨财政款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

106.1

支出总计

106.1

七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1020740

1020740

1020740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2060101

63

63








2060102

5.5

5.5








2060702

8

8








2080501

5.4

5.4








2080505

6.7

6.7








2080506

3.6

3.6








2101101

3.7

3.7








2101103

1.2

1.2








2210201

5.8

5.8








2210203

56

56








九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位:万元

科目编码

总计

货物

工程

服务

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




































































































科学技术协会2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于科协2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025财政拨款收入预算106.1万元,其中:本年收入106.1万元,包括一般公共预算拨款106.1万元。财政拨款支出预算106.1万元,包括:行政运行63万元、一般行政管理事务12.8万元、科普活动8万元、行政单位离退休2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.36万元、行政单位医疗3.78万元、公务员医疗补助1.2万元、住房公积金5.8万元、购房补贴5.6万元。

二、关于科协2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2025一般公共预算财政拨款基本支出91.92万元,其中:本年收入安排支出91.92万元。比2024执行数减少40万元,降低46 %

人员经费85.6万元,主要包括基本工资19.42万元、津贴补贴38.83万元、奖金1.61万元、社会保障缴费15.58、退休费4.9万元、住房公积金5.8万元、;

公用经费6.3万元,主要包括:办公费2万元、差旅费0.4万元、其他交通费3.85万元

(二)项目支出情况说明

2025一般公共预算财政拨款项目支出13.59 万元,其中:本年收入安排支出13.59万元包括:一般行政管理事务2025预算5.59万元,比2024执行数增加0.3万元,增长0.3%主要用于办公室采暖费及办公经费,科普活动费8万元,与上年不变主要用于科学普及活动经费

三、关于科协2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

无。

四、关于科协2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于科协2025年收支预算情况的总体说明

2025收入总预算106.1万元,其中:本年收入106.1万元,;支出总预算106.1万元,其中:本年支出106.1万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入106.1万元,占100%

本年支出包括:行政支出106.1万元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025泾源县科学技术协会本级机关运行经费财政拨款预算106.1万元,比2024预算减少20万元,增长下降%。主要原因是:2024年已建成科普示范社区,2025年无此项目资金

(二)政府采购情况

2025,政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1万元

(三)国有资产占用使用情况

本单位无房及车辆。

(四)预算绩效情况

2025年泾源县科学技术协会项目绩效评价良好。

2025公开绩效目标的项目概述

(五)其他需说明的事项

无。

泾源县科学技术协会2025年部门预算——名词解释

无。

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