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索引号
640424015/2025-00015
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算
泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算
日期:2025-01-22 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025部门预算表

一、财政拨款收支预算

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

九、政府采购预算支出表

第三部分2025部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊健康教育室检验室收费室药房公共卫生监督室护办室医办室财务室9个职能科室承担公共卫生管理提供并组织实施本乡镇预防接种服务落实国家免疫规划开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理落实好计划生育政策负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理做好卫生和计划生育行政部门乡镇政府规定的其他公共卫生服务

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,泾源县六盘山镇中心卫生院部门预算包括:泾源县六盘山镇中心卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2025部门预算编制的二级预算单位包括:=

泾源县六盘山镇中心卫生院


泾源县六盘山镇中心卫生院给2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

455.40 

一、本年支出

455.40

455.45 

0.00 

(一)一般公共预算财政拨款收入

455.40 

(一)一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

(二)外交支出

0.00

0.00

0.00



(三)国防支出

0.00

0.00

0.00



(四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00



(五)教育支出

0.00

0.00

0.00



(六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00



(七)文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



(八)社会保障和就业支出

58.45 

58.45 

0.00 



(九)卫生健康支出

348.67 

348.67 

0.00 



(十)节能环保支出

0.00

0.00

0.00



(十一)城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



(十二)农林水支出

0.00

0.00

0.00



(十三)交通运输支出

0.00

0.00

0.00



(十四)资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



(十五)商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



(十六)金融支出

0.00

0.00

0.00



(十七)自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



(十八)住房保障支出

48.28 

48.28 

0.00 



(十九)粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



(二十)灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



(二十一)其他支出

0.00

0.00

0.00







二、上年结转结余

0.00

二、年末结转结余

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算财政拨款

0.00

(一)一般公共预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00

(二)政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00

收入总计

455.40 

支出总计455.40

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

上年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

6.23 

7.13 

7.13 

0.00

0.90

14.45%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.11 

36.05 

36.05 

0.00

5.94

24.17%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.06 

15.27 

15.27 

0.00

0.21

1.39

2100302

乡镇卫生院

302.27 

326.38 

289.38 

37.00 

-12.89

-4.26%

2101102

事业单位医疗

16.56

17.18

17.18

0.00

0.62

3.74%

2101103

公务员医疗补助

1.24 

5.11 

5,11 

0.00

3.87

312.10%

2210201

住房公积金

26.36 

27.60 

27.60 

0.00

1.24

4.70%

2210203

购房补贴

16.62

20.69

20.69

0.00

4.07

24.49%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

418.40

418.40

0.00

301

一、工资福利支出

404.93

0.00

0.00

30101

基本工资

88.39

88.39

0.00

30102

津贴补贴

158.47

158.47

0.00

30103

奖金

7.37

7.37

0.00

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

48.12

48.12

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.05

36.05

0.00

30109

职业年金缴费

15.27

15.27

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.18

17.18

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

4.77

4.77

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.72

1.72

0.00

30113

住房公积金

27.59

27.59

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

3 0201

办公费

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

3 0229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

13.47

13.47

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

12.34

12.34

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

1.13

1.13

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

307

四、债务利息及费用支出

0.00

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30702

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.58

0.00

5.58

0.00

5.58 

0.00

4.06

0.00

4.06

0.00 

4.06

0.00

5.50

0.00

5.50

0.00

5.50

0.00









































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

455.40

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

455.40

其中:财政拨款支出


本级安排

455.40

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

455.40

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

455.40

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

455.40

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

455.40

本年支出合计

455.40





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:本级横向转拨财政款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

455.40

支出总计

455.40

七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

455.40

455.40

455.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































































八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

7.13 

0.00

7.13 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

36.05 

0.00

36.05 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

15.27 

0.00

15.27 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

326.38 

0.00

326.38 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

17.18

0.00

17.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

5.11 

0.00

5.11 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

27.60 

0.00

27.60 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

20.69

0.00

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位:万元

科目编码

总计

货物

工程

服务

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

























































































泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025财政拨款收入预算455.40万元,其中:本年收入455.40万元,包括一般公共预算拨款455.40万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算0.00万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出348.67万元、社会保障和就业支出58.45万元、住房保障支出48.28万元。

二、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025一般公共预算财政拨款基本支出418.40万元,其中:本年收入安排支出418.40万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024执行数(决算数)增加30.120万元,增长7.76%

人员经费418.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资88.39万元、津贴补贴158.47万元、奖金39.59万元、社会保障缴费74.97万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资48.12、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费12.34万元、抚恤金0.00万元、生活补助1.13、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金27.59万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元

(二)项目支出情况说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025一般公共预算财政拨款项目支出37.00万元,其中:本年收入安排支出37.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025预算37.00万元,比2024执行数(决算数)增加10.5万元,增长39.62 %。主要用于办公费3.00万元、印刷费2.00万元、电费5.00万元差旅费1.30万元、维修(护)费4.20万元专用材料费3.50万元、劳务费6.00万元、委托业务费1.00万元、工会经费3.50万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出2.000万元

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025三公经费财政拨款预算数为5.50万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费5.50万元,公务接待费0.00万元。

2025三公经费财政拨款预算比2024增加1.44万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因;公务用车运行费增加1.44万元,主要原因2024年度业务下乡次数增加、基本公共卫生下乡次数增加,健康体检下乡增加,项目宣传增加;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因

四、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县六盘山镇中西卫生院2025无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2024执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元

公用经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元

二)项目支出情况说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2025预算0.00万元,比2024执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00万元%。主要用于

五、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2025年收支预算情况的总体说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025收入总预算455.40万元,其中:本年收入455.40万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算455.40万元,其中:本年支出455.40万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入455.40万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00 %;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出455.40万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00 %;其他支出0.00万元,占0.00%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025泾源县六盘山镇中心卫生院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元,比2024预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是:

泾源县六盘山镇中心卫生院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2025泾源县六盘山镇中心卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,泾源县六盘山镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。

所属单位房屋3864.40平方米,价值480.99万元;土地0.00平方米,价值0.00万元;车辆3辆,价值40.35万元;办公家具价值8.50万元;其他资产价值198.06万元。

(四)预算绩效情况

2025泾源县六盘山镇中心卫生院重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无其他说明

泾源县六盘山镇中心卫生院2025年部门预算——名词解释

一、泾源县六盘山镇中新卫生院名词解释

二、……

……

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