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索引号
640424015/2025-00019
文号
发布机构
泾源县卫生健康局
责任部门
泾源县卫生健康局
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
泾源县香水街社区卫生服务站关于公布2025年部门预算的通知
泾源县香水街社区卫生服务站关于公布2025年部门预算的通知
日期:2025-01-22 来源:泾源县卫生健康局
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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2025部门预算表

一、财政拨款收支预算

二、一般公共预算财政拨款支出预算

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算

八、部门支出预算

九、政府采购预算支出表

第三部分2025部门预算情况说明

第四部分名词解释

泾源县香水街社区卫生服务站2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等1252项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗,护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区5个,幼儿园1所,小学1所,中学2所。

二、部门预算单位构成

现有职工8人,其中执业医师1人,执业助理医师1人,执业护士3人,公共卫生人员2人“三支一扶”人员1名。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化验室等科室。

泾源县香水街社区卫生服务站2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1532576.98

一、本年支出

1532576.98

1532576.98


(一)一般公共预算财政拨款收入

1532576.98

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出




match

(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

167621.90

167621.90




(九)卫生健康支出

1209378.13

1209378.13




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

155576.95

155576.95




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1532576.98

支出总计

1532576.98

1532576.98


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:元

功能分类科目

上年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

6,000.00

6000.00

6000.00


0

0.00%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

106,204.80

107843.93

107843.93


1639.13

1.54%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53,102.40

53777.97

53777.97

216700.00

675.57

1.27%

2100301

城市社区卫生机构

1192999.21

1131779.04

897579.04


-61220.17

-5.13%

2101102

事业单位医疗

62679.66

60500.21

60500.21


-2179.45

-3.48%

2101103

公务员医疗补助

3647.4

17098.88

17098.88


13451.48

368.80%

2210201

住房公积金

92832

97239.91

97239.91


4407.91

4.75%

2210203

购房补贴

50211

58337.04

58337.04


8126.04

16.18%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1315876.98

1286083.71

17500.00

301

一、工资福利支出

1286083.71

1286083.71


30101

基本工资

317856.00

317856.00


30102

津贴补贴

431813.49

431813.49


30103

奖金

26488.00

26488.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

167708.57

167708.57


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

107843.93

107843.93


30109

职业年金缴费

53777.97

53777.97


30110

职工基本医疗保险缴费

60500.21

60500.21


30111

公务员医疗补助缴费

16805.61

16805.61


30112

其他社会保障缴费

6050.02

6050.02


30113

住房公积金

97239.91

97239.91


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




3 0201

办公费



5000.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费



2500.00

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



5000.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




3 0229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

12293.27



30301

离休费




30302

退休费

12293.27



30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




307

四、债务利息及费用支出




30701

国内债务付息




30702

国外债务付息




30703

国内债务发行费用




30704

国外债务发行费用




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:元

2024年预算数

2024年执行数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

15000.00




15000.00


2,590.27




2,590.27


15000.00




15000.00


五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算

单位:元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1532576.98

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

1532576.98

其中:财政拨款支出


本级安排

1532576.98

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

1532576.98

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

1532576.98

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

1532576.98

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


(1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


(2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

1532576.98

本年支出合计

1532576.98





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向转拨财政款


其中:本级横向转拨财政款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1532576.98

支出总计

1532576.98

七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

本级横向转拨财政款

非本级财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1532576.98

1532576.98

1532576.98






























































八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

事业单位离退休


6000.00







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出


107843.93







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


53777.97







2100301

城市社区卫生机构


1131779.04







2101102

事业单位医疗


60500.21







2101103

公务员医疗补助


17098.88







2210201

住房公积金


97239.91







2210203

购房补贴


58337.04







九、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位:元

科目编码

总计

货物

工程

服务

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



































































泾源县香水街社区卫生服务站2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县香水街社区卫生服务站2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县香水街社区卫生服务站2025财政拨款收入预算1532576.98,其中:本年收入1532576.98,包括一般公共预算拨款1532576.98,政府性基金预算拨款0;上年结转结余0。财政拨款支出预算1532576.98,包括:社会保障和就业支出167621.9、卫生健康支出1209378.13元、住房保障支出155576.95

二、关于泾源县香水街社区卫生服务站2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县香水街社区卫生服务站2025一般公共预算财政拨款基本支出1315876.98,其中:本年收入安排支出1315876.98,上年结转资金安排支出0。比2024执行数(决算数)增加78959.3,增长6.38%

人员经费1286083.71,主要包括:基本工资317856.00、津贴补贴431813.49、奖金26488、社会保障缴费244977.74、绩效工资167708.57、住房公积金97239.91

公用经费17500,主要包括:办公费5000电费5000元、邮电费2500、差旅费5000

(二)项目支出情况说明

泾源县香水街社区卫生服务站2025一般公共预算财政拨款项目支出216700,其中:本年收入安排支出216700。包括:卫生健康支出2025预算216700,比2024执行数(决算数)减少114058.79,下降34.84 %。主要用于2100301城市社区卫生机构科目卫生服务站医疗支出

三、关于泾源县香水街社区卫生服务站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县香水街社区卫生服务站2025三公经费财政拨款预算数为15000,其中:公务用车运行费15000元。

2025三公经费财政拨款预算比2024无增减。

四、关于泾源县香水街社区卫生服务站2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县香水街社区卫生服务站2025无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县香水街社区卫生服务站2025年收支预算情况的总体说明

泾源县香水街社区卫生服务站2025收入总预算1532576.98,其中:本年收入0,上年结转结余0;支出总预算1532576.98,其中:本年支出1532576.98,年末结转结余0

本年收入包括:财政拨款预算收入1532576.98,占100%

本年支出包括:事业支出1532576.98,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025泾源县香水街社区卫生服务站无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2025泾源县香水街社区卫生服务站政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至20241231日,泾源县香水街社区卫生服务站账面无占用使用国有资产房屋土地单位房屋为借用;车辆1辆,价值26,139.48;办公家具价值69,513.00;其他资产价值412160

(四)预算绩效情况

2025预算绩效开展工作计划

1提高预算资金使用效率,确保每一笔资金都能发挥最大的效益,实现资源的合理配置。

2提升基本医疗和基本公共卫生服务质量,如提高患者治愈率、控制慢性病发病率、提升居民健康档案管理率等。

3增强社区居民对卫生服务站的满意度,通过优化服务流程、提高服务水平,使居民对服务站的综合满意度达到80% 以上。

2025年公开绩效目标的项目概述

2025 年,本收费项目设定了明确的绩效目标,将从产出、效益和满意度等多个方面进行衡量和评价。

1产出指标:包括收费金额的完成情况、收费对象的覆盖率、收费政策执行的准确率等,确保按照规定的收费标准和范围,足额、准确地收取费用。

2效益指标:重点关注经济效益、社会效益和生态效益的实现程度,如资金使用对相关事业发展的促进作用、对社会公众的受益程度、对生态环境的改善效果等。

3满意度指标:通过开展满意度调查等方式,了解收费对象对收费工作的满意度,目标是达到80%以上,以不断提升收费服务质量和管理水平。

(五)其他需说明的事项

其他需说明的事项

泾源县香水街社区卫生服务站2025年部门预算——名词解释

无名词解释

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