| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 泾源县卫生健康局结转资金 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2216.36 | ||||
| 其中:财政拨款 | 2216.36 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于泾源县人民医院急救救治能力提升项目及泾源县人民医院内儿科楼及行政楼消防等 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 综合门诊楼建设数 | 1个 | |||
| 质量指标 | 工程项目验收通过率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按期完工 | ||||
| 成本指标 | 项目资金额 | 1829.28万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进固定资产投资 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 方便群众就医 | 通过 | ||||
| 生态效益 指标 | 环境影响 | 环评合格 | ||||
| 可持续影响 指标 | 项目持续发挥作用时间 | 10年以上 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 就医群众满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 泾源县卫生健康局基本支出 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 297.51 | ||||
| 其中:财政拨款 | 297.51 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于泾源县卫生健康局在编职工工资、社保等基本支出 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 在编职工人数 | 15人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 资金使用年限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 人员经费总额 | 285.05万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 经费使用合规 | 符合规定 | |||
| 社会效益 指标 | 保障职工生活 | 保障 | ||||
| 生态效益 指标 | 提高职工工作积极性 | 提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 保障职工生活 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 附件3: | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | “少生快富”两保资金 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 102 | ||||
| 其中:财政拨款 | 102 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于泾源县少生快富纯女户家庭医疗保险及养老保险补贴 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保险人数 | 2227人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 102万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高纯女户家庭医疗保险及养老保险缴纳率 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 提高纯女户家庭医疗保险及养老保险缴纳率 | 提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 保障纯女户家庭医疗及养老保险缴纳 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 纯女户家庭满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 附件3: | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 190 | ||||
| 其中:财政拨款 | 190 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于县医院临床专科建设基础,通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等,加快推进紧密型县域医共体实体化运行,降低县域患者异域地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求,提高县域内就诊率,县域内基层医疗卫生机构达到服务能力标准的比例较上一年提高。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 县域医疗卫生机构能力建设项目支持基层医疗卫生机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)达到服务能力基本标准的比例 | 较上一年提高 | |||
| 质量指标 | 项目县县域内就诊率 | 较上一年提高 | ||||
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目投入资金 | 190万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受支持的国家乡村振兴重点帮扶县 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量 | ≥1项 | ||||
| 可持续影响 指标 | 项目县医院专科发展基础硬件设备和后勤保障设施 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 医务人员满意度 | 较上一年提高 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 附件3: | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年基本公共卫生服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 739 | ||||
| 其中:财政拨款 | 739 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 5074 | |||
| 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥77% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 项目投入资金数 | 705万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 日常访视计划生育特殊家庭重点人员服务覆盖率 | ≥95% | |||
| 社会效益 指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | ||||
| 可持续影响 指标 | 基本公共卫生服务均等化水平 | 较上年提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥80% | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 附件3: | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 基层服务专项计划(乡村医生) | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 88.55 | ||||
| 其中:财政拨款 | 88.55 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于基层服务专项计划大学生村医工资及保险 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 招聘基层服务计划大学生村医人数 | 23人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目期限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 人均补助(元/人、年) | 5.5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 高校毕业生实现就业 | 23人 | |||
| 社会效益 指标 | 提升基层服务质量 | 提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 增强村医就医便利 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 促进收入保障方面服务满意 | 95%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年基本药物制度项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 76 | ||||
| 其中:财政拨款 | 76 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 2.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 4.紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | |||
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% | ||||
| 时效指标 | 项目期限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 资金投入 | 76万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 乡村医生收入 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||||
| 可持续影响 指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | ≥80% | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 209 | ||||
| 其中:财政拨款 | 209 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于支持乡村振兴县加强县域医疗卫生机构能力建设,通过加强县级医院薄弱专科建设,降低县域患者异域地就医比例,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设县级薄弱专科数量 | 2个 | |||
| 质量指标 | 二级公立医院平均住院日 | 较上年降低 | ||||
| 时效指标 | 项目资金支出完成时限 | 尽快完成 | ||||
| 成本指标 | 项目补助资金 | 209万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 较上年提高 | |||
| 社会效益 指标 | 提高县域就诊率 | 提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 县级薄弱专科医务人员满意度 | 较上年提高 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展) 项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 90 | ||||
| 其中:财政拨款 | 90 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于开展中医医院康复科建设。 建设中医阁(泾源县六盘山镇蒿店村卫生室、泾源县大湾乡苏堡村卫生室)。 开展健康促进(脊柱侧弯)项目。 开展中医药文化弘扬工程项目(文化惠民活动) | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 重点科室康复科建设数量 | ≥1个 | |||
| 质量指标 | 建设项目合格率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 资金投入 | 90万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升中医服务能力 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 中医药健康管理服务能力 | 显著提升 | ||||
| 可持续影响 指标 | 民众对中医药的认可度 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 人民群众中医药服务获得感 | 提高 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 千名医师下基层对口支援活动经费 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 21.75 | ||||
| 其中:财政拨款 | 21.75 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于解决基层卫生人才队伍不足问题 。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构有支援人员数量 | 大于14人 | |||
| 质量指标 | 派驻人员考勤率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 次年5月底 | ||||
| 成本指标 | 市域内对口支援乡镇卫生院人员补助 | 1.8万元/人/年 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 基层医疗卫生机构医疗收入 | 有所增加 | |||
| 社会效益 指标 | 基层医疗卫生机构医疗服务范围 | 逐步扩大 | ||||
| 可持续影响 指标 | 城市对口支援基层卫生服务长效机制 | 基本建立 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对基层医疗卫生机构服务满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年计划生育转移支付项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 132.5 | ||||
| 其中:财政拨款 | 132.5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 约257人 | |||
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 自治区农村部分计划生育家庭扶助标准 | 1200元/人/年 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 受益人群数量 | 提高 | |||
| 社会效益 指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | ≧95% | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年重大公共卫生服务项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委、自治区疾控局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局、疾控局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 137.76 | ||||
| 其中:财政拨款 | 137.76 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于:为孕产妇及所生儿童开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测。全区孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上,提高孕早期检测比例。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥95% | |||
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 项目期限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 项目金额 | 137.76万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 食品安全健康知识水平 | 显著提升 | |||
| 社会效益 指标 | 重大传染病的危害 | 逐步降低 | ||||
| 可持续影响 指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 重大疾病防控对象满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 卫生健康人才培养项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区卫生健康委员会 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 10 | ||||
| 其中:财政拨款 | 10 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于泾源县乡镇卫生院招聘特岗全科医生工资 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全科医生特设岗位计划招聘完成率 | ≥90% | |||
| 质量指标 | 特设岗位在岗全科医生薪酬按照规定发放率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 项目完成时限 | 1年 | ||||
| 成本指标 | 全科医生特设岗位计划补助标准补助标准 | 8万元/年/人 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 其他卫生专业技术人员业务水平 | 大幅提高 | |||
| 社会效益 指标 | 其他卫生专业技术人员业务水平 | 大幅提高 | ||||
| 可持续影响 指标 | 提高卫生院业务 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众或服务对象对医疗机构满意度 | ≥80% | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 育儿补贴 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 95 | ||||
| 其中:财政拨款 | 95 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于生育二孩及三孩家庭育儿补贴 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 生育二孩的发放一次性育儿补贴金 | 2000元/孩 | |||
| 质量指标 | 育儿补贴金发放准确率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 育儿补贴发放到位率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 领取补贴人数 | 1624人 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 群众经济压力 | 逐步减轻 | |||
| 社会效益 指标 | 群众养育负担 | 逐步减轻 | ||||
| 可持续影响 指标 | 群众生育意愿 | 持续提升 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民对育儿补贴金制度的满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构 能力建设、卫生健康人才培养)项目 | |||||
| 主管部门及代码 | 自治区疾病预防控制局 | 实施单位 | 泾源县疾控中心 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 7 | ||||
| 其中:财政拨款 | 7 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于组织全县传染病检测实验室开展检测质量考核,对传染病检测试剂进行动态评估,提升各地传染病实验室检测质量。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全区实验室检测质量控制病原/项目/参数 | ≥15种 | |||
| 质量指标 | 自治区级疾控机构实验室检测质量控制通过率 | ≥90% | ||||
| 时效指标 | 传染病实验室检测质量提升项目完成时限 | 2025年12月前 | ||||
| 成本指标 | 资金投入 | 7万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 传染病实验室检测质量 | 大幅提高 | |||
| 社会效益 指标 | 传染病检测技术和业务保障能力提升 | 传染病实验室检测质量 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参与考核机构满意度 | ≥90% | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 离岗村医生活补助 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 33 | ||||
| 其中:财政拨款 | 33 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用于泾源县离岗村医生活补贴 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 离岗村医人数 | 41人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 33万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高离岗村医生活质量 | 提高 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障离岗村医收入 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 离岗村医满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 计生专干报酬 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 51 | ||||
| 其中:财政拨款 | 51 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用泾源县计生专干报酬 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 计生专干人数 | 101人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 51万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高离计生专干生活质量 | 提高 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障计生专干收入 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 计生专干满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 村医生活补助 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 82 | ||||
| 其中:财政拨款 | 82 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用泾源县计生专干报酬 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 | 101人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 82万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高村医生活质量 | 提高 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障村医收入 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村医满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 聘用人员保险 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | ||||
| 其中:财政拨款 | 5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用聘用人员保险缴纳 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 3人 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 人员安定 | 安定 | |||
| 可持续影响 指标 | 保障聘用人员保险缴纳 | 保障 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 聘用人员满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
| 部门项目支出年度预算绩效目标表 | ||||||
| (2025年度) | ||||||
| 项目名称 | 取暖费 | |||||
| 主管部门及代码 | 泾源县卫生健康局 | 实施单位 | 泾源县卫生健康局 | |||
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | ||||
| 其中:财政拨款 | 5 | |||||
| 其他资金 | ||||||
| 年度总体目标 | 本项目主要用取暖费 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 1200平方米 | |||
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | ||||
| 时效指标 | 指标支付及时率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目总金额 | 5万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障工作效率 | 保障 | |||
| 可持续影响 指标 | 提高工作环境 | 提高 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度 | 85%以上 | |||
| 综合评定等级 | 通过 □ 退回修改 □ 退回,不予纳入财政项目库 □ | |||||
| 注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。 | ||||||
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