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索引号
640424003/2025-00092
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
泾源县兴盛乡中心小学2025年部门预算
泾源县兴盛乡中心小学2025年部门预算
日期:2025-01-22 来源:泾源县教育体育局
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目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、政府采购预算支出表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县兴盛乡中心小学2025年部门预算

——单位概况

一、主要职能

2025年度,泾源县兴盛学区中心校所属执行事业单位会计制度的学校共计6个。全乡共有小学及幼儿园6所,年末一般公共预算财政补助开支92人,其中:专任教师42人,遗属8人,政府招聘幼儿教师、编外教师、基层服务教师、厨师、保安42人。2024年末在校小学生420人,学前教育在园学生123人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴盛学区中心学校为泾源县教育体育局下属二级预算单位:兴盛学区中心校下辖村级小学4个:兴盛乡中心小学、兴盛乡红旗小学、兴盛乡上下黄小学、兴盛乡下金小学。幼儿园2所:兴盛乡中心幼儿园、红旗幼儿园。

泾源县兴盛学区中心校2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1216.435548

一、本年支出

1216.435548

1216.435548


(一)一般公共预算财政拨款收入

1216.435548

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

898.782343

898.782343 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

147.218935

147.218935




(九)卫生健康支出

53.235235 

53.235235 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

117.199035 

117.199035 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1216.435548

支出总计1216.435548

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

上年执行数(决算数)

2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%



1434.180923

1216.435548

1062.480948

153.9546 

217.745375

18

















































三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1062.480948

1062.480948


301

一、工资福利支出

1025.945056

1025.945056


30101

基本工资

227.0712

227.0712


30102

津贴补贴及奖金

419.438274

419.438274


30103

奖金

18.9226

18.9226


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

108.915429

108.915429


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

93.651045

93.651045


30109

职业年金缴费

36.35989

36.35989


30110

职工基本医疗保险缴费

40.904877

40.904877


30111

公务员医疗补助缴费

11.362466

11.362466


30112

其他社会保障缴费

4.090488

4.090488


30113

住房公积金

65.228787

65.228787


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

3.36

3.36


30201

办公费

3.36

3.36


30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

33.175892

33.175892


30301

离休费




30302

退休费

30.967892

30.967892


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.208

2.208


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数(决算数)

2025预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0






0






0














































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



1.5

0





1.5

100





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1216.435548

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

1216.435548

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1216.435548

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

1216.435548

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1216.435548

本年支出合计

1216.435548





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1216.435548

支出总计

1216.435548

七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1216.435548

1216.435548

1216.435548






























































































八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


1216.435548


1216.435548



































































兴盛学区中心校2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于兴盛学区中心校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴盛学区中心校2024年财政拨款收入预算1216.435548万元,其中:本年收入1216.435548万元,包括一般公共预算拨款1216.435548万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1216.435548万元,其中教育支出898.782343万元、社会保障和就业支出147.218935万元、卫生健康支出53.235235万元、住房保障支出117.199035万元。

二、关于兴盛学区中心校2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

兴盛学区中心校2025年一般公共预算财政拨款基本支出1062.480948万元,其中:本年收入安排支出1062.480948万元,上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1059.120948万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.36万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出153.9546    万元,其中:本年收入安排支出153.9546万元。主要用于招聘编外中小学教师工资20万元,政府购买学前幼儿教师工资71.4万元,招聘中小学幼儿园安保人员工资24万元,义务教育学校营养改善计划厨师工资25.08万元,学前教师基层服务专项计划资金13.4746万元。

三、关于兴盛学区中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无)

四、关于兴盛学区中心校2025年政府性基金预算拨款情况说明(无)

五、关于兴盛学区中心校2025年收支预算情况的总体说明

兴盛学区中心校2025年收入总预算1216.435548万元,其中:本年收入1216.435548万元,上年结转结余0万元;支出总预算1216.435548万元,其中:本年支出1216.435548万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1216.435548万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1216.435548万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(无)

(二)政府采购情况(无)

(三)国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,兴盛学区中心校占用使用国有资产总体情况为房屋14455.5平方米,价值1760.3万元;土地43854平方米,价值0万元;办公家具价值119.6万元;其他资产价值462.8万元。

(四)预算绩效情况

2024年兴盛学区重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

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