当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2025年
索引号
640424003/2025-00143
文号
发布机构
泾源县教育体育局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2025-01-22
名称
宁夏回族自治区泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算
宁夏回族自治区泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算
日期:2025-01-22 来源:泾源县教育体育局
打印页面 关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)教育职能

---全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。

---研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。

---综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调各学校及有关部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。

---主管全县教育队伍建设工作;负责全县教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

---负责全县教育法治建设工作,指导学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。

---统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;会同有关部门管理城市教育费附加、教育地方附加费;归口管理国(境)外对本县的教育援助和贷款;指导全县教育系统内部的审计监督工作,负责审计直属学校(单位)教育经费的使用情况。

---根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建,校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

---综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

---主管全县教育的招生工作;归口管理全县学历教育的考试、考核工作,管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。

---负责管理全县教育系统的对外交流工作。

---统筹协调和指导全县语言文字工作。

---领导教育系统各单位和党的关系在县教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;负责直属单位领导班子和领导干部的管理工作;负责局机关和有关直属单位机构编制、人事、劳动工资等工作。

---承办县委、县政府交办的其他事项。

(2)体育职能

---贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策,拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

---统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
     ---统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(园区)体育工作。
     ---统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作。
     ---拟订全县体育产业发展规划和政策,规范体育服务管理,推动体育服务标准化建设,负责全县体育彩票发行管理。

---指导体育宣传、科技工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
     ---参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用,适时承办县级体育竞赛。

---培育、发展体育市场,规范体育经营活动。 

---负责县级体育社团的资格审查和业务指导。 

---承办县委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2025年泾源县教育体育局部门预算包括:泾源县教育体育局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县教育体育局2025年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县教育体育局本级

2、泾源县教学研究室

3、泾源县体育中心

4、泾源县高级中学

5、泾源县第一中学

6、泾源县第二中学

7、泾源县职业技术学校

8、泾源县大湾中学

9、泾源县第一小学

10、泾源县第三小学

11、泾源县幼儿园

12、泾源县大湾中心小学

13、泾源县六盘山镇中心小学

14、泾源县黄花乡中心小学

15、泾源县兴盛乡中心小学

16、泾源县香水镇中心小学

17、泾源县泾河源镇中心小学

18、泾源县新民乡中心小学

19、泾源县第四幼儿园

20、泾源县第四小学

21、泾源县第五幼儿园

泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

16452.667409

一、本年支出

16452.667409

16452.667409


(一)一般公共预算财政拨款收入

15903.015409

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

549.6520

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

15781.115501

15781.115501




(六)科学技术支出

53

53




(七)文化旅游体育与传媒支出

8.58

8.58




(八)社会保障和就业支出

25.627848

25.627848




(九)卫生健康支出

11.399664

11.399664




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

0.2256

0.2256




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

23.066796

23.066796




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出

549.6520

549.6520








二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

16452.667409

支出总计:16452.667409

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050101

行政运行

136.420824

154.731101

154.731101

0

18.310277

13.42

2050102

一般行政管理事务

0

15.24


15.24



2050199

其他教育管理事务支出

91.4

14.57


14.57

-76.83

-84

2050201

学前教育

769.728519

3117.6400


3117.6400

2347.911481

305.03

2050202

小学教育

2313.068463

4198.6900


4198.6900

1885.621537

81.52

2050203

初中教育

740.3195

1537.2000


1537.2000

796.8805

107.64

2050204

高中教育

876.8590

1987.3000


1987.3000

1110.441

126.64

2050299

其他普通教育支出

3752.114703

921.9402


921.9402

-2830.174503

-75.42

2050302

中等职业教育

7.76

2615.4


2615.4

2607.64


2050799

其他特殊教育支出

0

9


9

9


2050905

中等职业学校教学设施


7.6


7.6

7.6


2050999

其他教育费附加安排的支出

69.259183

30.356


30.356

-38.903183

-56.17

2059999

其他教育支出

1343.408941

1171.4482


1171.4482

-171.960741

-12.8

2060499

其他技术研究与开发支出


53


53

53


2070307

体育场馆


5.58


5.58

5.58


2070308

群众体育


3


3

3


2080501

行政单位离退休

1.8

1.8

1.8


0

0

2080116

引进人才费用


0.228


0.228

0.228


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.160544

15.733232

15.733232


2.572688

19.54

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.654322

7.866616

7.866616


-2.787706

-26.16

2101101

行政单位医疗

7.238304

8.849943

8.849943


1.611639

22.26

2101103

公务员医疗补助

0.444112

2.549721

2.549721


2.105609

66.49

2210201

住房公积金

11.4842

13.588524

13.588524


2.104324

18.32

2210203

购房补贴

7.170531

9.478272

9.478272


2.307741

32.18

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出


0.2256


0.2256

0.2256


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

214.597409

201.421409

13.176

301

一、工资福利支出

197.730006

197.730006


30101

基本工资

46.8708

46.8708


30102

津贴补贴

98.012762

98.012762


30103

奖金

3.9059

3.9059


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.733232

15.733232


30109

职业年金缴费

7.866616

7.866616


30110

职工基本医疗保险缴费

8.849943

8.849943


30111

公务员医疗补助缴费

2.458318

2.458318


30112

其他社会保障缴费

0.443911

0.443911


30113

住房公积金

13.588524

13.588524


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

13.176


13.176

30201

办公费

1.6


1.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.1


1.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

7.776


7.776

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.7


2.7

303

三、对个人和家庭的补助

3.691403

3.691403


30301

离休费




30302

退休费

3.691403

3.691403


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2024年执行数(决算数)

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费























































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2024年执行数(决算数)


2025年预算数

2025年预算数与2024年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


75.22




75.22

75.22


2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

311.7019

474.432




474.432

162.7301

52.2





















六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

16452.667409

一、行政支出

16452.667409

(1)一般公共预算财政拨款收入

15903.015409

其中:财政拨款支出

16452.667409

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

549.6520

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

16452.667409

本年支出合计

16452.667409





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

16452.667409

支出总计

16452.667409

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

16452.667409

16452.667409

15903.015409

549.6520













































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

16452.667409

121.899908

15781.115501






549.6520













































































































泾源县教育体育局(本级)2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县教育体育局(本级)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县教育体育局(本级)2025年财政拨款收入预算16452.667409万元,其中:本年收入4885.687409万元,包括一般公共预算拨款4885.687409万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余11566.9800万元。财政拨款支出预算16452.667409万元,包括:教育支出15781.115501万元、社会保障和就业支出87.433448万元、卫生健康支出11.399664万元、住房保障支出23.066796万元、其他支出549.652万元。

二、关于泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款基本支出214.597409万元,其中:本年收入安排支出214.597409万元,上年结转资金安排支出0万元。比2024年执行数(决算数)增加 26.224572万元,增长13.92%。

人员经费201.421409万元,主要包括:工资福利支出197.730006万元,其中:基本工资46.8708万元、津贴补贴98.012762万元、奖金3.9059万元、社会保障缴费35.35202万元、住房公积金13.588524万元、其他工资福利支出0万元;对个人和家庭补助支出3.691403万元,其中:离休费、退休费3.691403万元;

公用经费13.176万元,主要包括:办公费1.6万元、差旅费1.1万元、其他交通费用7.776万元、其他商品和服务支出2.7万元。

(二)项目支出情况说明

泾源县教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款项目支出15688.4180万元,其中:本年收入安排支出4671.09万元,上年结转结余资金安排支出11017.328万元。包括:2050102一般行政管理事务2025年预算15.24万元,2050199其他教育管理事务支出2025年预算14.57万元,2050201学前教育2025年预算3117.64万元,2050202小学教育2025年预算4198.69万元,2050203初中教育2025年预算1537.2万元,2050204高中教育2025年预算1987.3万元,2050299其他普通教育支出2025年预算921.9402万元,2050302中等职业教育2025年预算2615.4万元,2050799其他特殊教育支出2025年预算9万元,2050905中等职业学校教学设施2025年预算7.6万元,2050999其他教育费附加安排的支出2025年预算30.356万元,2059999其他教育支出2025年预算1171.4482万元,2060499其他技术研究与开发支出2025年预算53万元,2070307体育场馆2025年预算5.58万元,2070308群众体育2025年预算3万元,2080116引进人才费用2025年预算0.228万元,2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算0.2256万元,比2024年执行数(决算数)增加5704.871891万元。

三、关于教育体育局(本级)2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

教育体育局(本级)2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务接待费0万元。

四、关于教育体育局(本级)2025年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县教育体育局(本级)2025年政府性基金预算财政拨款安排的支出549.652万元,其中上年结转资金安排支出549.652万元。

五、关于教育体育局(本级)2025年收支预算情况的总体说明

教育体育局(本级)2025年收入总预算16452.667409万元,其中:本年收入4885.687409万元,上年结转结余11566.98万元;支出总预算16452.667409万元,其中:本年支出4885.687409万元,年末结转结余11566.98万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4885.687409万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面