目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第一部分 部门概况
泾源县应急管理局2026年度部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县应急管理局是县政府工作部门,为正科级单位, 负责应急管理工作,指导乡(镇)和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿行业安全生产监督管理工作。组织编制泾源县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划;协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然资源信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情;组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急救援,承担泾源县应对较大灾害指挥部工作,协助县委和县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作;负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作;指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作;按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作;依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,纳入泾源县应急管理局2025年部门预算范围的单位1个,为泾源县应急管理局本级一级预算单位。单位在职职工22人,单位统一社会信用代码:11642225MB1795351F;地址:泾源县龙潭街富强路。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
一是推进专项整治,扎实开展安全生产治本攻坚三年行动,深入实施十大行动。二是守牢重点领域,强化执法人员素质能力培训教育,严格按照涉企重点检查事项清单,规范涉企行政检查。三是力促责任落实,强化考核督办机制,把安全生产治本攻坚三年行动纳入年度安全生产和消防工作考核巡查。四是提升应急水平,持续加强灾害综合风险会商研判,提高精准性和预见性。立足防大汛、抗大旱,聚焦重点部位和薄弱环节加强隐患排查整治,强化预警和应急响应联动,严格落实直达基层责任人的预警“叫应”和跟踪反馈机制,紧急情况要果断转移群众。五是开展宣传教育,及时开展重大事故隐患判定标准及重点检查事项学习宣贯,抓好企业主要负责人及从业人员安全教育培训,定期开展专项应急演练,确保一线人员安全素质能力得到有效提升。六是做好值班值守,扎实做好应急值班值守工作,严格执行领导带班、关键岗位24小时值班制度和事故信息报告制度,确保一旦发生事故、紧急事件或重大网络舆情能科学有效处置、应对,及时回应社会关切。
第二部分2026年度泾源县应急管理局部门预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 559.14 | 一、本年支出 | 571.81 |
(1)一般公共预算 | 559.14 | (一)一般公共服务支出 | 6.96 |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 51.88 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 23.17 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 46.04 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 443.76 | ||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 559.14 | 本年支出小计 | 571.81 |
八、上年结转 | 12.67 | 二、年末结转结余 | |
收 入 总 计 | 571.81 | 支 出 总 计 | 571.81 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
158001 | 泾源县应急管理局 | 559.14 | 559.14 | 559.14 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | |||||||||||
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 291.09 | 291.09 | 291.09 | ||||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 559.14 | 一、本年支出 | 571.81 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 559.14 | (一)一般公共服务支出 | 6.96 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 51.88 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 23.17 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 46.04 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | 443.76 | ||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 559.14 | 本年支出小计 | 571.81 |
二、上年结转结余 | 12.67 | 二、年末结转结余 | |
收 入 总 计 | 571.81 | 支 出 总 计 | 571.81 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 112.96 | 112.96 | 112.96 | 156.96 | 150 | 150 | 6.96 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 14.79 | 14.79 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 27.91 | 27.91 | 27.91 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 14.27 | 14.27 | 14.27 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | ||||
2240101 | 行政运行 | 259.49 | 259.49 | 259.49 | 291.09 | 291.09 | 275.16 | 15.92 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2.67 | 2.67 | |||||
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 393.1 | ||
30101 | 基本工资 | 91.3 | ||
30102 | 津贴补贴 | 130.84 | ||
30103 | 奖金 | 70.04 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 16.01 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.01 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | ||
30113 | 住房公积金 | 27.91 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.92 | ||
30201 | 办公费 | 8.4 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.52 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.16 | ||
30301 | 离休费 | 3.16 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 112.96 | 156.96 | 156.96 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.4 | 3.00 | 3.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.2 | 32.88 | 32.88 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.14 | 16.01 | 16.01 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.79 | 18.01 | 18.01 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.24 | 5.16 | 5.16 | |||
2210201 | 住房公积金 | 23.07 | 27.91 | 27.91 | |||
2210203 | 购房补贴 | 14.27 | 18.13 | 18.13 | |||
2240101 | 行政运行 | 259.49 | 291.09 | 291.09 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 8.8 | 2.67 | 2.67 | |||
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 393.1 | ||
30101 | 基本工资 | 91.3 | ||
30102 | 津贴补贴 | 130.84 | ||
30103 | 奖金 | 70.04 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.88 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 16.01 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.01 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | ||
30113 | 住房公积金 | 27.91 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 15.92 | ||
30201 | 办公费 | 8.4 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 7.52 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.16 | ||
30301 | 离休费 | 3.16 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | 8 | 11 | 37.5% |
公务接待费 | |||
差旅费 | 1 | 3 | 200% |
会议费 | |||
培训费 |
第三部分2026年度泾源县应急管理局预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
泾源县应急管理局2026年度收入、支出预算总计559.14万元,与上年相比收支预算总计增/减74.78万元,增长15%。其中:
(一)收入预算总计559.14万元。包括:
1.本年收入合计559.14万元。
(1)一般公共预算拨款收入559.14万元,上年484.36与上年相比增加74.78万元,增长15%。主要原因是:一是人员编制增加,二是2026年新增全县信息化建设费。
2.上年结转结余10万元。与上年相比增0万元,增长/下降0 %。
(二)支出预算总计559.14万元。包括:
1.本年支出合计 万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出559.14万元,主要用于484.36。与上年相比增加74.78万元,增长15%。
2.年终结转结余10万元。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
泾源县应急管理局部门2026年财政拨款收、支总预算559.14万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增74.78万元,增长15%。主要原因:一是人员编制增加,二是2026年新增全县信息化建设费。
三、财政拨款支出预算情况说明
泾源县应急管理局部门2026年财政拨款预算支出559.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加74.78万元,增长15%。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
泾源县应急管理局2026年度财政拨款基本支出559.14万元,其中:
(一)人员经费396.26万元。主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费162.88万元。主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
五、一般公共预算支出预算情况说明
泾源县应急管理局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算559.14万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增74.78 万元,增长15%。
一般公共预算基本支出情况。泾源县应急管理局部门2026年度一般公共预算基本支出559.14万元,其中:
(一)人员经费396.26万元。主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费162.88万元。主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
(一)“三公”经费。泾源县应急管理局部门2026年“三公”经费预算为14万元,与上年相比增加5万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置 0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费11万元,占“三公”经费的73 %;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.公务用车购置费及运行维护费预算11万元。其中:
(1)公务用车购置费预算0万元,与上年相比增加0万元。
(2)公务用车运行维护费11万元,与上年相比增加5万元,主要原因公务车增加;
(二)“三项”费用。
1.泾源县应急管理局2026年一般公共预算安排的差旅费预算3万元,与上年相比增加2万元。主要原因:在职人员增减。
七、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2026年,泾源县应急管理局政府采购预算32.90万元,其中:政府采购货物预算2.9万元,政府采购服务预算30万元。
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