目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县畜牧技术推广服务中心,为财政全额拨款事业单位,机构规格为副科级,隶属于泾源县农业农村局,主要工作职责:1.宣传贯彻国家、自治区有关畜牧、水产方面法律、法规、政策和规定。2.负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作。3.负责畜牧业调查研究,科技开发和技术推广运用,指导畜牧业结构和布局调整。4.负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设和保护利用工作。5.负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用。6负责全县技术培训工作。7.负责畜牧、水产生产统计上报工作。8.负责全县渔业管理。9.负责保护珍贵水生、野生动物、加强水域资源的监督管理。10完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。
二、部门预算单位构成
按照部门预算编报要求,纳入泾源县畜牧技术推广服务中心2026年度部门预算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 402.37 | 一、本年支出 | 512.02 | 512.02 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 402.37 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | 14.8 | 14.8 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 58.19 | 58.19 | |||
(九)卫生健康支出 | 21.13 | 21.13 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 364.84 | 364.84 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 53.06 | 53.06 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 109.65 | 二、年末结转结余 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 109.65 | (一)一般公共预算财政拨款 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 512.02 | 支出总计512.02 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14.8 | 14.8 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.89 | 14.89 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.13 | 29.13 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.16 | 14.16 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.94 | 15.94 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 | |||||
2130104 | 事业运行 | 246.4 | 246.4 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 84.91 | 84.91 | |||||
2130135 | 农业生态资源保护 | 0.72 | 0.72 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 29.81 | 29.81 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 25.37 | 25.37 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 27.69 | 27.69 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 378.78 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 322.33 | ||
30101 | 基本工资 | 89.25 | ||
30102 | 津贴补贴 | 149.29 | ||
30103 | 奖金 | 7.44 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 42.18 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.13 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 14.16 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.94 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.43 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 25.37 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 27.59 | ||
3 | 办公费 | 16.5 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.3 | ||
30206 | 电费 | 0.7 | ||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 1.59 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 3.5 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 28.86 | 28.86 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 27.16 | 27.16 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.69 | 1.69 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 512.02 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 512.02 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 512.02 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 512.02 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 512.02 | 本年支出合计 | 512.02 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 512.02 | 支出总计 | 512.02 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
512.02 | 512.02 | 512.02 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
512.02 | 512.02 | ||||||||
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年财政拨款收入预算512.02万元,其中:本年收入512.02万元,包括一般公共预算拨款512.02万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余109.65万元。财政拨款支出预算512.02万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出400.77万元、社会保障和就业支出58.19万元、住房保障支出53.06万元。
二、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出512.02万元,其中:本年收入安排支出402.37万元,上年结转资金安排支出109.65万元。
人员经费508.02万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年一般公共预算财政拨款项目支出512.02万元,其中:本年收入安排支出402.37万元,上年结转结余资金安排支出109.65万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算402.37万元,比2025年执行数(决算数)增加9.47万元,增长2.4%。主要用于畜牧业推广业务。
三、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)2万元,主要原因项目增加,业务工作量增加;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县畜牧技术推广服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县畜牧技术推广服务中心2026年收支预算情况的总体说明
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年收入总预算512.02万元,其中:本年收入402.37万元,上年结转结余109.65万元;支出总预算512.02万元,其中:本年支出402.37万元,年末结转结余109.65万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入512.02万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入00万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出512.02万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,泾源县畜牧技术推广服务中心本级1个事业单位的事业运行经费财政拨款预算5万元。
(二)政府采购情况
2026年,泾源县畜牧技术推广服务中心政府采购预算15万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,泾源县畜牧技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋3268平方米,价值22.81万元;车辆4辆,价值38.89万元;办公家具价值5.9万元;其他资产价值175.93万元。
(四)预算绩效情况
2026年泾源县畜牧技术推广服务中心预算绩效评价工作开展良好。
(五)其他需说明的事项
泾源县畜牧技术推广服务中心2026年部门预算——名词解释
无
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