目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县农业综合执法大队2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党中央关于农业方面的法律、法规和政策方针以及中央及区市县关于农业综合执法、农产品质量安全工作的安排部署;
(二)负责种子、农药、肥料等农业投入品的监督管理,规范和整顿市场秩序,对制假售假行为实施行政处罚;
(三)负责对无动植物检疫证书或者在报检过程中弄虚作假等情形实施行政处罚;
(四)贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及区市县党委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责分工;
(五)负责兽药、饲料及饲料添加剂、生产、经营、使用环节的行政执法监督检查工作,对其违规、违法行为实施行政处罚;
(六)负责全县畜禽规模养殖场、屠宰场等场所的监督检查,负责畜禽养殖、屠宰、经销等等环节的行政执法检查工作,对其违规、违法行为实施行政处罚;
(七)负责蜂蜜、蜂具、生鲜乳经销的行政执法检查工作,对其违规、违法行为实施行政处罚;
(八)依法对渔业违法行为实施行政处罚;
(九)负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医的监督处罚工作;
(十)负责农用拖拉机和其他农业机械安全的监督执法工作;
(十一)负责农产品质量安全监督检查及处罚工作;组织指导开展农产品质量安全宣传教育和培训工作;
(十二)组织开展农产品“三品一标”认证、监督管理工作;组织指导实施中国良好农业规范、品牌培育工作;强化农产品质量安全追溯,推行农产品承诺达标合格证制度落实工作;
(十三)组织指导县、乡(镇)级开展农产品质量安全检验检测工作,配合国家、区、市做好农产品风险监测预警工作;
(十四)负责全县禁种铲毒法律宣传、勘察和铲除工作;
(十五)完成县农业农村局交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
泾源县农业综合执法大队是泾源县农业农村局下属二级预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,现有人数20人,事业编制10人、同工同酬9人、政府常聘人员1人。
泾源县农业综合执法大队2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 428.88 | 一、本年支出 | 428.88 | 428.88 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 428.88 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 60.83 | 60.83 | |||
(九)卫生健康支出 | 23.37 | 23.37 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 294.95 | 294.95 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 49.73 | 49.73 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 428.88 | 支出总计:428.88 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5.06 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.09 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.10 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.27 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 277.90 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 14.55 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 28.84 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 20.88 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 407.33 | 407.33 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 399.52 | 399.52 | |
30101 | 基本工资 | 103.59 | 103.59 | |
30102 | 津贴补贴 | 79.58 | 79.58 | |
30103 | 奖金 | 67.69 | 67.69 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 46.11 | 46.11 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.68 | 32.68 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.09 | 16.09 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.10 | 18.10 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.03 | 5.03 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
30113 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | |
3 | 办公费 | 0.50 | 0.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 0.20 | 0.20 | |
30207 | 邮电费 | 0.20 | 0.20 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.80 | 0.80 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.30 | 5.30 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 4.44 | 4.44 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 428.88 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 428.88 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 428.88 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 428.88 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 428.88 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 428.88 | 本年支出合计 | 428.88 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 428.88 | 支出总计 | 428.88 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
428.88 | 428.88 | 428.88 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 5.06 | 5.06 | |||||||
2080505 | 32.68 | 32.68 | |||||||
2080506 | 16.09 | 16.09 | |||||||
2089999 | 7.0 | 7.0 | |||||||
2101102 | 18.10 | 18.10 | |||||||
2101103 | 5.27 | 5.27 | |||||||
2130104 | 277.90 | 277.90 | |||||||
2130110 | 14.55 | 14.55 | |||||||
2210201 | 28.84 | 28.84 | |||||||
2210203 | 20.88 | 20.88 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
2130110 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
泾源县农业综合执法大队2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县农业综合执法大队2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业综合执法大队2026年财政拨款收入预算428.88万元,其中:本年收入428.88万元,包括一般公共预算拨款428.88万元,财政拨款支出预算428.88万元,其中:社会保障和就业支出60.83万元、卫生健康支出23.37万元、农林水支出294.95万元、住房保障支出49.73万元。
二、关于泾源县农业综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县农业综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款基本支出407.33万元,其中:本年收入安排支出407.33万元。
人员经费404.83万元,主要包括:基本工资103.59万元、津贴补贴79.58万元、奖金67.69万元、社会保障缴费73.71万元、绩效工资46.11万元、退休费4.44万元、生活补助0.86万元、住房公积金28.84万元;
公用经费2.5万元,主要包括:办公费0.5万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.8万元、公务用车运行维护费0.8万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县农业综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款项目支出21.55万元,其中:本年收入安排支出21.55万元。包括:2089999--其他社会保障和就业支出2026年预算7万元,主要用于同工同酬人员企业年金,2130110--执法监管2026年预算14.55万元,主要用于工作经费、公务用车运行维护费、办公楼取暖费、政府常聘人员工资及社保缴费。
三、关于泾源县农业综合执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业综合执法大队2026年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元,其中:公务用车运行费2.8万元。
四、关于泾源县农业综合执法大队2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县农业综合执法大队2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县农业综合执法大队2026年收支预算情况的总体说明
泾源县农业综合执法大队2026年收入总预算428.88万元,支出总预算428.88万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入428.88万元,占100 %;事业预算收入428.88万元,占100 %。本年支出包括:事业支出428.88万元,占100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2026年,泾源县农业综合执法大队政府采购预算1万元,其中:政府采购服务预算1万元,用于采购办公用纸。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,泾源县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋342平方米,价值12.5万元;车辆2辆,价值33.49万元;办公家具价值19.95万元;其他资产价值276.17万元。
本级部门房屋342平方米,价值12.5万元;车辆2辆,价值33.49万元;办公家具价值19.95万元;其他资产价值276.17万元。
(四)预算绩效情况
2026年预算绩效开展工作计划
2026年泾源县农业综合执法大队按照“规范标准建设,内强综合素质,外树执法形象,提升服务水平”的要求,全面履行职能,健全管理制度,加强队伍建设,围绕“农业综合执法、种子管理、农产品质量安全、农产品检验、禁种铲毒”等工作,细化工作措施,狠抓措施落实,维持农资市场秩序,切实维护广大人民的切身权益,保障全县农业安全生产。
2026年公开绩效目标的项目概述
泾源县农业综合执法大队2026年公开绩效目标的项目进一步强化农产品质量安全监管,促进全县农产品质量安全监管能力和治理水平进一步提升,监管机制进一步完善,主要农产品监测合格率在98%以上,对辖区内蔬菜产品、畜禽产品、水产品、水果产品开展农兽药开展残留检验检测,开展农产品质量安全风险监测、监督抽查、专项抽检。建设中国良好农业规范高质量发展试点县。加强农业综合执法水平提升,提高案件办结率95%以上,确保不发生重大农产品质量安全事件。
(五)其他需说明的事项
无
2026年部门预算——名词解释
无
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