目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有:计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理,老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等14类54项公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
编制职工7人、三支一扶人员3人,主要开展科室有:预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1574775.2 | 一、本年支出 | 1574775.2 | 1574775.2 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1574775.2 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 157683.57 | 157683.57 | |||
(九)卫生健康支出 | 1271106.25 | 1271106.25 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 145985.38 | 145985.38 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1574775.2 | 支出总计 | 1574775.2 | 1574775.2 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95955.84 | 105234.38 | 105234.38 | 9278.54 | 9.67% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 217292.77 | 52449.19 | 52449.19 | -164843.58 | -75.86% | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1625440.96 | 1195710.54 | 885710.54 | 310000.00 | -429730.42 | -26.44% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 52775.64 | 59005.34 | 59005.34 | 6229.7 | 11.80% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2998.92 | 16390.37 | 16390.37 | 13391.45 | 446.54% | ||
2210201 | 住房公积金 | 87234.00 | 94743.70 | 94743.70 | 7509.7 | 8.61% | ||
2210203 | 购房补贴 | 41590.00 | 51241.68 | 51241.68 | 9651.68 | 23.21% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1264775.20 | 1247275.20 | 17500.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1247275.20 | 1247275.20 | |
30101 | 基本工资 | 310032.00 | 310032.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 218080.83 | 218080.83 | |
30103 | 奖金 | 224896.00 | 224896.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 160542.86 | 160542.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105234.38 | 105234.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 52449.19 | 52449.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59005.34 | 59005.34 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16390.37 | 16390.37 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5900.53 | 5900.53 | |
30113 | 住房公积金 | 94743.70 | 94743.70 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
3 | 办公费 | 17500.00 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
3 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
307 | 四、债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 | ||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:元
功能分类科目 | 2025年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1574775.2 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1574775.2 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 1574775.2 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1574775.2 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 1574775.2 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 1574775.2 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1574775.2 | 本年支出合计 | 1574775.2 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政拨款 | ||
其中:本级横向转拨财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1574775.2 | 支出总计 | 1574775.2 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
1574775.2 | 1574775.2 | 1574775.2 | |||||||||||||
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105234.38 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52449.19 | |||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1195710.54 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 59005.34 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16390.37 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 94743.70 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 51241.68 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县百泉街社区卫生服务站2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年财政拨款收入预算1574775.2元,其中:本年收入1574775.2元,包括一般公共预算拨款1574775.2元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算1574775.2元,包括:社会保障和就业支出157683.57元、卫生健康支出1271106.25元、住房保障支出145985.38元。
二、关于泾源县百泉街社区卫生服务站2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年一般公共预算财政拨款基本支出1264775.2元,其中:本年收入安排支出1264775.2元,上年结转资金安排支出0元。比2025年执行数(决算数)增加91801.92元,增长7.83 %。
人员经费1247275.20元,主要包括:基本工资310032元、津贴补贴218080.83元、奖金224896元、社会保障缴费238979.81元、绩效工资160542.86元、住房公积金94743.7元;
公用经费17500元,主要包括:办公费17500元。
(二)项目支出情况说明
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年一般公共预算财政拨款项目支出310000.00元,其中:本年收入安排支出310000.00元。包括:卫生健康支出2026年预算310000.00元,比2025年执行数(决算数)减少1483451.05元,减少82.71 %。主要用于2100301城市社区卫生机构科目卫生服务站医疗支出。
三、关于泾源县百泉街社区卫生服务站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年“三公”经费财政拨款预算数为30000元,其中:公务用车运行费30000元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加10000元。
四、关于泾源县百泉街社区卫生服务站2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县百泉街社区卫生服务站2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县百泉街社区卫生服务站2026年收支预算情况的总体说明
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年收入总预算1574775.2元,其中:本年收入0元,上年结转结余0元;支出总预算1574775.2元,其中:本年支出1574775.2元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1574775.2元,占100%。
本年支出包括:事业支出1574775.2元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,泾源县百泉街社区卫生服务站无机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
2026年,泾源县百泉街社区卫生服务站无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,泾源县百泉街社区卫生服务站账面无占用使用国有资产房屋、土地,单位房屋为借用;车辆1辆,价值70000.00元;办公家具价值51163.00元;其他资产价值1192652元。
(四)预算绩效情况
2026年预算绩效开展工作计划
1、提高预算资金使用效率,确保每一笔资金都能发挥最大的效益,实现资源的合理配置。
2、提升基本医疗和基本公共卫生服务质量,如提高患者治愈率、控制慢性病发病率、提升居民健康档案管理率等。
3、增强社区居民对卫生服务站的满意度,通过优化服务流程、提高服务水平,使居民对服务站的综合满意度达到80% 以上。
2026年公开绩效目标的项目概述
本收费项目设定了明确的绩效目标,将从产出、效益和满意度等多个方面进行衡量和评价。
1、产出指标:包括收费金额的完成情况、收费对象的覆盖率、收费政策执行的准确率等,确保按照规定的收费标准和范围,足额、准确地收取费用。
2、效益指标:重点关注经济效益、社会效益和生态效益的实现程度,如资金使用对相关事业发展的促进作用、对社会公众的受益程度、对生态环境的改善效果等。
3、满意度指标:通过开展满意度调查等方式,了解收费对象对收费工作的满意度,目标是达到80%以上,以不断提升收费服务质量和管理水平。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
泾源县百泉街社区卫生服务站2026年部门预算——名词解释
无名词解释。
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