目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2026年部门预算表
一、财政拨款收支预算表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、政府采购预算支出表
第三部分2026年部门预算情况说明
第四部分名词解释
泾源县妇幼保健院2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
我中心下设行政办公室、保健科、计划生育科、妇产科、儿科、内科,婚检室、孕检室,收费室、检验科、财务科、药具室、药房等15个职能科室,承担全县妇幼基本公共卫生服务和妇幼健康项目、民生实事项目的实施、管理、培训、指导和考核等工作,主要开展孕产妇保健、儿童保健、妇女常见病诊治及“两癌”筛查,婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病、梅毒、乙肝检测、计划生育服务、儿童健康体检、妇产科及中医药诊疗等服务。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
从预算单位构成看,泾源县妇幼保健院部门预算包括:泾源县妇幼保健院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2026年部门预算编制的二级预算单位包括:
1、泾源县妇幼保健院
泾源县妇幼保健院2026年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 783.46 | 一、本年支出 | 783.46 | 783.46 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 783.46 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 93.90 | 93.90 | |||
(九)卫生健康支出 | 600.86 | 600.86 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 88.70 | 88.70 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 783.46 | 支出总计783.46 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.75 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -9.37 | -39.45% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.13 | 53.08 | 53.08 | 0.00 | 4.95 | 10.28% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 123.97 | 26.45 | 26.45 | 0.00 | -97.52 | -78.66% | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 6.07 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | -5.86 | -96.54% | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 507.68 | 520.44 | 448.66 | 71.78 | 12.76 | 2.51% | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 55.99 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | -52.14 | -93.12 | |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.86 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | -0.62 | -12.76% | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.36 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | -19.39 | -63.87% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 26.47 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 3.28 | 12.39% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.39 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 6.76 | 282.85% | |
2101704 | 中医(民族医)药专项 | 7.77 | 22.23 | 0.00 | 22.23 | 14.46 | -186.10% | |
2210201 | 住房公积金 | 43.35 | 47.37 | 47.37 | 0.00 | 4.02 | 9.27% | |
2210203 | 购房补贴 | 25.45 | 41.34 | 41.34 | 0.00 | 15.89 | 62.44% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 670.17 | 662.67 | 7.50 | |
301 | 一、工资福利支出 | 647.41 | 647.41 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 170.46 | 170.46 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 117.20 | 117.20 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 115.77 | 115.77 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 76.09 | 76.09 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.08 | 53.08 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 26.45 | 26.45 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.75 | 29.75 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 47.37 | 47.37 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
3 | 办公费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.26 | 15.26 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 14.69 | 14.69 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 8.40 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 2025年执行数(决算数) | 2026年预算数 | 2026年预算数与2025年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 783.46 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 783.46 | 其中:财政拨款支出 | |
本级安排 | 783.46 | 一般公共预算财政拨款支出 | |
上级转移支付 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
本级安排 | 本级横向转拨财政款 | ||
上级转移支付 | 非本级财政拨款 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 783.46 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 783.46 | |
教育收费 | 一般公共预算财政拨款支出 | 783.46 | |
三、上级补助预算收入 | 政府性基金预算财政拨款支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
五、经营预算收入 | 本级横向转拨财政款 | ||
六、债务预算收入 | 非本级财政拨款 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 三、经营支出 | ||
(1)本级横向转拨财政款 | 四、上缴上级支出 | ||
(2)非本级财政拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
八、投资预算收益 | 六、投资支出 | ||
九、其他预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、其他支出 | |||
本年收入合计 | 783.46 | 本年支出合计 | 783.46 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向转拨财政款 | ||
其中:本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 783.46 | 支出总计 | 783.46 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 本级横向转拨财政款 | 非本级财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
783.46 | 783.46 | 783.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080502 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 53.08 | 0.00 | 53.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 26.45 | 0.00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 520.44 | 0.00 | 520.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 29.75 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 9.15 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101704 | 22.23 | 0.00 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 47.37 | 0.00 | 47.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 41.34 | 0.00 | 41.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、政府采购预算支出表
政府采购预算支出表
单位:万元
科目编码 | 总计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
2100409 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
泾源县妇幼保健院2026年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县妇幼保健院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县妇幼保健院2026年财政拨款收入预算783.46万元,其中:本年收入783.46万元,包括一般公共预算拨款783.46万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余42.28万元。财政拨款支出预算783.46万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出600.86万元、社会保障和就业支出93.90万元、住房保障支出88.70万元。
二、关于泾源县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款基本支出670.17万元,其中:本年收入安排支出670.17万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数(决算数)增加64.04万元,增长9.56%。
人员经费662.67万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资170.46万元、津贴补贴117.20万元、奖金115.77万元、社会保障缴费120.51万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资76.09万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费14.69万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.58万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金47.37万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费7.50万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.50万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费1.50万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费1。00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出1.8万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款项目支出113.29万元,其中:本年收入安排支出71.02万元,上年结转结余资金安排支出42.28万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算113.29万元,比2025年执行数(决算数)(减少)259.25万元,下降69.59 %。主要用2100199其他卫生健康管理事务支出0.21万元,2100403妇幼保健机构71.78万元,2100408基本公共卫生服务3.85万元,2100409重大公共卫生服务4.24万元,2100499其他公共卫生支出10.97万元,2101704中医(民族医)药专项22.23万元。
三、关于泾源县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县妇幼保健院2026年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费8.40万元,公务接待费0.00万元。
2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无;公务用车运行费增加4.41万元,主要原因妇幼健康项目宣传督导增加,项目下乡随访增加,所以2026年预算比2025年增加;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无。
四、关于泾源县妇幼保健院2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县妇幼保健院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
泾源县妇幼保健院2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2025年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00 %。
人员经费0.00万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元;
公用经费0.000万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县妇幼保健院2026年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元,其中:本年收入安排支出0.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2026年预算0.00万元,比2025年执行数(决算数)增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要用于无。
五、关于泾源县妇幼保健院2026年收支预算情况的总体说明
泾源县妇幼保健院2026年收入总预算783.46万元,其中:本年收入741.18万元,上年结转结余42.28万元;支出总预算783.46万元,其中:本年支出741.18万元,年末结转结余42.28万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入783.46万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。
本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出783.46万元,占100%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年,泾源县妇幼保健院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元,比2025年预算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是:无
泾源县妇幼保健院为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2026年,泾源县妇幼保健院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,泾源县妇幼保健院占用使用国有资产总体情况为房屋7287平方米,价值1401.68万元;土地2334.05平方米,价值10.44万元;车辆4辆,价值78.75万元;办公家具价值49.71万元;其他资产价值861.78万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋7287平方米,价值1401.68万元;土地2334.05平方米,价值10.44万元;车辆4辆,价值78.75万元;办公家具价值49.71万元;其他资产价值861.78万元。
所属单位房屋7287平方米,价值1401.68万元;土地2334.05平方米,价值10.44万元;车辆4辆,价值78.75万元;办公家具价值49.71万元;其他资产价值861.78万元。
(四)预算绩效情况
2026年预算绩效开展工作计划
将绩效管理贯穿预算全过程,强化成本管控与绩效约束,推动资源配置更优,服务效率更高。提升财政资金使用效益与妇幼公共服务效能。实现绩效目标全覆盖、绩效监控常态化、绩效评价规范化、结果运用刚性化,不断提高财政资金配置效率和使用效益,保障妇幼保健事业高质量发展。
2026年公开绩效目标的项目概述
为全面落实预算绩效管理要求,规范财政资金使用管理,提升妇幼健康服务保障能力和资金使用效益,结合本院妇幼公共卫生服务、母婴安全保障、妇女儿童健康管理、妇幼专科医疗、出生缺陷综合防治、妇幼健康宣教等核心职能。确保资金使用合规、高效、安全。通过绩效目标管理与全过程监控,全面提升妇幼保健服务可及性、优质服务水平和群众满意度,持续筑牢妇幼健康服务网底,为辖区妇女儿童提供全周期、全方位、安全便捷的妇幼健康服务,助力健康城市建设,不断增强人民群众健康获得感、幸福感和安全感。
(五)其他需说明的事项
我单位无其他说明事项
泾源县妇幼保健院2026年部门预算——名词解释
无名词解释
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